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标准制度】-17-安全生管理制度

安全第一、预防为主”是本公司基本方针,安全是生保证,是效益基础, 安全和生与效益发生矛盾时,应毫不动摇地把安全放在第一位,在抓好安全生 工作同时努力消除事故隐患,安全是相对,在安全时,仍要保持清洁头脑, 充分认识不安全因素客观存在,所以安全工作要长抓不懈,为了保证生命、财 安全,特制订如下管理措施。 一.要加大安全生教育力度,凡新入公司工人(包括实习、见习、代培人员等) 都要经过公司、车间和班组三级安全教育,必须在懂安全生知识技术人员 指导下,方可进入操作现场。 二.凡特殊工种如电工、吊车工、电焊工、司机等,都必须经过一定时间专业技术 培训和学习,使他掌握技术,掌握了安全知识,并经过考试合格,领导研究同意 后方可独立操作。 三.要教育工人在生中必须穿戴好劳动保护用品。教育工人保持工作现场环境卫生 良好,教育工人自觉维护好公司内一切安全设施。 四.必须抓好安全生工作,公司行政管理人员至少每季度召开一次安全生分析 会,车间要每月进行一次安全生会,班组每周进行一次安全生教育,工作前 负责人负责检查安全工作,检查并做好安全保护工作后,方可开展工作。 五.本公司成立由厂务经理为组长全生领导小组,生安全由厂务经理全权负 责,本公司设专职安全员,班组设兼职安全员,负责检查安全规章制度贯彻执 行情况。 六.组长对班组安全生工作负有主要责任,在危险工作岗位上要设立安全专职监督 员,在生过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时,必须立即采取相应措施, 并及时向主管报告。 七.各主管要以身作则,组织好安全活动,认真贯彻执行安全生技术操作规程和安 全制度,每个员工都要配合好安全工作,听从安全指挥。 .安全负责人要认真负起责任,发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全 时,有权停止生作业,并及时向公司领导报告。 九.建立健全安全组织,实行专管和群管相结合,要选派责任心强、敢抓敢管、能坚 持原则、具有安全生知识专业水平人担任专职安全员。 十.严禁将未经批准危险物品带入公司内,违者要追究其责任,要害设备包括关键 性设备、易燃、易爆和其他危险物品等,必须设专人保养和管理,并经常 进行检查和维护,凡对人体有害物品,不准带入公司和住宿区、公共场所、如 有发现同类事情,任何人员都有权制止。 十一. 操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生车间,女工不得穿裙子进入生车间。 十二. 上班工作其间不得饮酒、打闹、聊天。 十三. 要坚持安全检查活动,安全检查以三级(公司、课室、班组)为主、自检为辅, 公司每季度检查一次,做到安全生工作心中有数,发现隐患及时整改,做到防 患于未然。 十四. 公司领导每星期进行一次检查安全生工作落实情况,检查内容: 1. 检查安全负责人安全工作实施情况; 2. 检查员工安全意识情况; 3. 检查安全制度贯彻落实情况; 4. 检查隐患整改措施; 5. 检查安全教育和培训工作。 十五. 凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故,车间负责人必须立即向公司领导报 告,24 小时内组织有关人员召开事故分析会,分析原因,吸取教训,并按有关 规定向上级主管部门汇报;发生轻伤或一般事故,24 小时向公司领导报告,并 在 48 小时内组织召开事故分析会,提出整改措施,防止同类事故再次发生。 十六. 十六.公司部根据事故性质、伤害轻重对造成事故责任者给予处罚,对事

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中华人民共和国国家标准重大危险源辨识

中华人民共和国国家标准重大危险源辨识 1、范围 本标准规定了辨识重大危险源依据和方法。 本标准适用于危险物质、使用、贮存和经营等各企业或组织。 本标准适用于: a)核设施和加工放射性物质工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性 物质部门除外; b)军事设施; c)采掘业; d)危险物质运输。 2、引用标准 下列标准包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文。 在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标 准各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。 gb12268-90 危险货物品名 3、定义 本标准采用下列定义。 3.1 危险物质 hazardoussubstance 一种物质或若干种物质混合物,由于它化学、物理或毒性特性, 使其具有易导致火灾、爆炸或中毒危险。 3.2 单元 unit 指一个(套)生装置、设施或场所,或同属一个工厂且边缘距离 小于 500m 几个(套)生装置、设施或场所。 3.3 临界量 thresholdquantity 指对于某种或某类危险物质规定数量,若单元中物质数量等于或 超过该数量,则该单元定为重大危险源。 3.4 重大事故 majoraccident 工业活动中发生重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或 公众带来严重危害,或对财造成重大损失,对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源 majorhazardinstallations 长期地或临时地生、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物 质数量等于或超过临界量单元。 3.6 生场所 worksite 指危险物质、加工及使用等场所,包括生、加工及使用等 过程中中间贮罐存放区及半成品、成品周转库房。 3.7 贮存区 storearea 专门用于贮存危险物质贮罐或仓库组成相对独立区域。 4、重大危险源辨识 4.1 辨识依据 重大危险源辨识依据是物质危险特性及其数量。 4.2 重大危险源分类 重大危险源分为生场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。

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01 安全生责任制及到位标准

全生责任制及到位标准 (管理层部分) 单位名称 岗位名称 安全生职责 到位标准(权利和义务) 检查方法 1.全面贯彻落实安全生有 关法律、法规、方针、政策 和标准。 1、明确主管部门,确定获取渠道、方式,及时 识别和获取适用全生法律法规标准规范; 2、亲自批示上级有关安全生有关文件,布置安 全生落实工作; 3、保障本单位安全生符合有关规定,掌握本单 位安全情况。 1、查安全档案及相关文件记录,是否建 立了《法律法规与其他要求管理制度》, 明确了主管部门,规定了识别、获取、评 审、更新等环节要求以及部门、人员职责 等内容; 2.建立健全本单位安全生 方针和安全生管理体系。 1、批准本单位安全生方针; 2、在安委会会议中向安委会成员传达方针; 3、每年组织对安全生方针落实情况回顾; 4、组织完善本单位包括安全组织体系、制度体系、 检查体系、考核体系在内安全管理体系,并确保 运行。 1、查本单位安全生方针修订记录、安 委会会议记录及落实情况调查记录 董事长(安 全生主 要负责人) 3.配备符合条件分管安全安全负责人、技术负 责人,并赋予其技术决策和 安全生指挥权。 1、安全生负责人及技术负责人满足相应岗位 基本能力要求; 2、在上述人员岗位说明书中对技术决策和安全指挥权进行明确规定,并对其进行一对一沟 通,确保其明确相应权利和义务; 3、确保公司有关流程、制度、预案中明确上述人 员权利,并执行到位。 1、查分管安全生、技术安全负责人 安全培训记录、持证情况以及安全从业经 历、安全生意识、工作能力等。 2、查岗位说明书中对技术决策和安全生 指挥权规定 3、查有关流程和制度中对有关权利规 定和实际执行情况。 单位名称 岗位名称 安全生职责 到位标准(权利和义务) 检查方法 4.建立健全安全生管理机 构,配备具有相应能力和资 格全生管理人员,明 确安全生监督管理部门和 其他职能部门全生职 责。 1、每年至少 2 次进行对安全生监督机构(包括下 属)建立以及工作开展情况调研。按要求配置足 够、胜任全生管理人员。 2、建立了大地公司安全管理机构设置及安全管理 人员配备管理制度》,并以正式文件形式发布,组 织机构设置及人员配备根据政府及集团公司相关 规定与企业实际情况制定。并进行年度更新(在每 年 1 月 8 日之前) 1、查工作记录、调研报告、组织机构发文、 人员任命正式文件等,查是否与政府、集 团公司有关规定相符, 安全管理人员是否以正式文件形式任命, 是否以正式文件下发《关于安全管理人员 任职及职责规定通知》等。 5.建立健全安全生责任 制,并负责公司副职、总助、 部门正职和所属二级单位正 职安全生责任制落实、 检查和考核。 1、建立针对安全生责任制制定、沟通、培训、 评审、修订及考核等环节内容管理制度并将责任 落实到每一个员工,每一个区域; 2、应明确各岗位责任人员、责任内容、到位(考核) 要求。 3、对公司副职、总助、部门正职和所属二级单位 正职安全生责任制落实、检查和考核。 1、现场询问员工对本岗位安全责任制了 解情况,现场抽查场地安全责任人落实情 况,并与正式文件相对照。 2、检查是否对安全生责任制进行培训。 3、查对有关人员进行安全生考核记 录 6.组织制定并落实本单位安 全生规章制度和安全操作 规程,并以身作则。 1、组织建立健全本单位安全管理制度。 2、组织建立覆盖所有操作岗位安全操作规程。 1、检查安全管理制度建设。 2、检查安全操作规程编制,配备到相应 岗位情况。 7.组织开展本单位全生 教育培训、应急演练工作。 1、批准安全培训计划。 2、组织应急演练。 1、检查安全培训计划。 2、检查应急演练记录(签字、照片资料)。

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中华人民共和国国家标准重大危险源辨识

中华人民共和国国家标准重大危险源辨识 1、范围 本标准规定了辨识重大危险源依据和方法。 本标准适用于危险物质、使用、贮存和经营等各企业或组织。 本标准适用于: a)核设施和加工放射性物质工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性 物质部门除外; b)军事设施; c)采掘业; d)危险物质运输。 2、引用标准 下列标准包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文。 在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标 准各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。 gb12268-90 危险货物品名 3、定义 本标准采用下列定义。 3.1 危险物质 hazardoussubstance 一种物质或若干种物质混合物,由于它化学、物理或毒性特性, 使其具有易导致火灾、爆炸或中毒危险。 3.2 单元 unit 指一个(套)生装置、设施或场所,或同属一个工厂且边缘距离 小于 500m 几个(套)生装置、设施或场所。 3.3 临界量 thresholdquantity 指对于某种或某类危险物质规定数量,若单元中物质数量等于或 超过该数量,则该单元定为重大危险源。 3.4 重大事故 majoraccident 工业活动中发生重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或 公众带来严重危害,或对财造成重大损失,对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源 majorhazardinstallations 长期地或临时地生、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物 质数量等于或超过临界量单元。 3.6 生场所 worksite 指危险物质、加工及使用等场所,包括生、加工及使用等 过程中中间贮罐存放区及半成品、成品周转库房。 3.7 贮存区 storearea 专门用于贮存危险物质贮罐或仓库组成相对独立区域。 4、重大危险源辨识 4.1 辨识依据 重大危险源辨识依据是物质危险特性及其数量。 4.2 重大危险源分类 重大危险源分为生场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-日常安全检查标准及记录

禹城亿和化工有限公司日常安全检查标准 检查项目 检查标准 检查方法 设备外壳接地 1、电气设备外壳及正常情况下不带电设备金属外壳应进行接地,且接地良好,无锈蚀。 现场检查 防雷设施 1、危险区域是否在避雷针保护范围内。2、独立避雷针与构建筑物间距离符合要求。3、避雷设施 经过专业部门检测合格。 现场检查、查看防雷检测 报告 消防设施 1、灭火器配置齐全,按规定摆放,外部无严重锈蚀,在有效期内,使用压力正常。2、按规定设消防 栓,并保持完好;消防水带、消防扳手齐全完好。3、消防机组、管道完好。4、消防通道通畅,无杂 物。 现场检查 警示标志及安 全告知牌 1、各类警示标志和安全告知牌设置齐全,设置位置符合要求。2、设置位置显眼,符合要求。3、无 随意拆除、丢弃现象。 现场检查 应急救援器材 配备齐全完好。定期检查检验、维护保养。存放位置正确、方便,利于抢险 查看应急救援器材台账 劳动防护用品 和器具 1、按照国家标准、行业标准配备劳动防护用品和器具。2、经常检查、维护保养,定期更换。3、定 点存放,专人管理。4、员工正确佩戴和使用。 现场检查、查看记录 紧急个体处置 1、 逃生线路已明确,无阻塞。2、 淋洗管、洗眼器按要求设置,并保持完好。3、 应急照明设施 已设置,并保持完好 现场检查 其它安全设施 1、泄压、止逆装置:安全阀、止回阀、放空管等设施齐全完好。2、环境置换设施:引风机、机封、 排风扇、吸收装置、通风橱齐全完好。3、监控报警设施齐全完好。4.安全附件(压力安全阀等) 是否定期检验,完好使用 查看安全设施台账、现场 检查 工艺 检查本车间各工艺指标执行和工艺条件变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺 管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有 开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。岗位操作人员严格遵守操作规程,各 项工艺指标执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措 施完好。 依安全操作规程检查现场 和相关文件记录 设备 检查运转设备基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露运转部件防护 罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油油质变化情况;检查设备运转状态;检查温度、 压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 依据公司有关要求安全 操作规程检查现场 电气 检查电器设备工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件 是否有火化及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内变、配电室门 窗、玻璃、是否齐全。 现场检查 仪 检查仪工作状态,检查仪指示是否准确,反应是否灵敏。在外在和内在条件变化情况下仪 有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险。 现场检查 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急 灯具是否齐全可靠,防护用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全设施是否处于正 常状态。可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防 护急救器具专柜,柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 安全教育 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员和安全 员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,对转岗、下岗再就业、干部顶 岗及脱岗六个月以上者车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前安全培训教 育工作。 查现场查、记录 作业证 检查本车间员工在进行检维修作业、动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出 作业等危险作业,作业证申办工作。 查作业许可手续

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双重预防体系标准模板-双体系文件制度-3.1.5风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度

安全管理圈有限公司两个体系文件 安全管理圈有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 版 次: B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 安全管理圈有限公司安全生委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系(简称“两个体系”)建设实 施方案,落实各岗位在“两个体系”建设和实施中职责,确保“两个体系” 建设和实施顺利进行,将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来,制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员“两个体系”考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控责任。岗位人员未掌握本岗位 安全风险辨识评估结果、相关风险危害因素、风险管控措施等内容,进 行重新培训,并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格,重新培训 考核直至合格,并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在未排查到位风险点或危险源等进行 报告,查实属三级及以上,视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚,视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改,或排查不彻底、整改不到 位,责令及时彻底排查和整改到位,并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现问题,责令及时整改到位,并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报,或故意隐瞒、拖延上报,视情况对责任人

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双重预防体系部分行业模板-日常安全检查标准及记录

禹城亿和化工有限公司日常安全检查标准 检查项目 检查标准 检查方法 设备外壳接地 1、电气设备外壳及正常情况下不带电设备金属外壳应进行接地,且接地良好,无锈蚀。 现场检查 防雷设施 1、危险区域是否在避雷针保护范围内。2、独立避雷针与构建筑物间距离符合要求。3、避雷设施 经过专业部门检测合格。 现场检查、查看防雷检测 报告 消防设施 1、灭火器配置齐全,按规定摆放,外部无严重锈蚀,在有效期内,使用压力正常。2、按规定设消防 栓,并保持完好;消防水带、消防扳手齐全完好。3、消防机组、管道完好。4、消防通道通畅,无杂 物。 现场检查 警示标志及安 全告知牌 1、各类警示标志和安全告知牌设置齐全,设置位置符合要求。2、设置位置显眼,符合要求。3、无 随意拆除、丢弃现象。 现场检查 应急救援器材 配备齐全完好。定期检查检验、维护保养。存放位置正确、方便,利于抢险 查看应急救援器材台账 劳动防护用品 和器具 1、按照国家标准、行业标准配备劳动防护用品和器具。2、经常检查、维护保养,定期更换。3、定 点存放,专人管理。4、员工正确佩戴和使用。 现场检查、查看记录 紧急个体处置 1、 逃生线路已明确,无阻塞。2、 淋洗管、洗眼器按要求设置,并保持完好。3、 应急照明设施 已设置,并保持完好 现场检查 其它安全设施 1、泄压、止逆装置:安全阀、止回阀、放空管等设施齐全完好。2、环境置换设施:引风机、机封、 排风扇、吸收装置、通风橱齐全完好。3、监控报警设施齐全完好。4.安全附件(压力安全阀等) 是否定期检验,完好使用 查看安全设施台账、现场 检查 工艺 检查本车间各工艺指标执行和工艺条件变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺 管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有 开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。岗位操作人员严格遵守操作规程,各 项工艺指标执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措 施完好。 依安全操作规程检查现场 和相关文件记录 设备 检查运转设备基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露运转部件防护 罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油油质变化情况;检查设备运转状态;检查温度、 压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 依据公司有关要求安全 操作规程检查现场 电气 检查电器设备工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件 是否有火化及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内变、配电室门 窗、玻璃、是否齐全。 现场检查 仪 检查仪工作状态,检查仪指示是否准确,反应是否灵敏。在外在和内在条件变化情况下仪 有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险。 现场检查 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急 灯具是否齐全可靠,防护用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全设施是否处于正 常状态。可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防 护急救器具专柜,柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 安全教育 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员和安全 员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,对转岗、下岗再就业、干部顶 岗及脱岗六个月以上者车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前安全培训教 育工作。 查现场查、记录 作业证 检查本车间员工在进行检维修作业、动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出 作业等危险作业,作业证申办工作。 查作业许可手续

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双重预防体系标准模板-双体系全员培训-3.1.4风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度

安全管理圈有限公司两个体系文件 安全管理圈有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 教育培训制度 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 版 次: B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 安全管理圈有限公司安全生委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 1 目 为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理体系(简称“两个体系”) 工作程序和内容,让岗位职工知道操作过程及周边存在安全风险、熟悉安全 风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线,掌握隐患排查治理步骤 和内容,达到降低安全生风险、减少生安全事故,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员“两个体系”教育培训管理。 3 培训要求 3.1 按照公司制定教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨 识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、 隐患排查清单等内容教育培训工作。 3.2 每一年企业教育培训计划中,必须安排有全体人员参与关于“两个 体系”专门计划或课时和内容,并且不少于 4 个课时。 3.3 遇工艺、设备或人员变更等特殊情况,可临时增加专门针对相关人员 “两个体系”培训教育。 3.4 关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与 本岗位相关重大风险管控措施等。 3.5 每年度至少组织参与安全风险评估工作人员学习一次安全风险辨识 评估技术。 3.6 对无故不参加“两个体系”培训或培训考核不合格,重新培训考核直 至合格方可上岗作业。 3.7 各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。 4 考核奖惩 “两个体系”培训教育管理按《风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖 惩制度》执行考核和奖惩。 5 附则

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作业场所空气中呼吸性岩尘接触浓度管理标准2013-01-25 16_42

犐犆犛 13 .100 犆 70 备 案 号 :25459 — 2009 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 行 业 标 准 犃 犙 4203 — 2008 代 替 L D 41 — 1992 作 业 场 所 空 气 中 呼 吸 性 岩 尘 接 触 浓 度 管 理 标 准 犃 犱 犿犻狀犻狊狋狉犪狋犻狏犲 狊狋犪狀犱犪狉犱狊 犳狅狉 狆犲狉狊狅狀犪犾 犲狓狆狅狊狌狉犲 犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀 狅犳 狉犲狊狆犻狉犪犫犾犲 狉狅犮犽 犱狌狊狋 犻狀 狋犺犲 犪犻狉 狅犳 狑狅狉犽狆犾犪犮犲 20081119 发 布 20090101 实 施 国 家 安 全 生 监 督 管 理 总 局 发 布 犃 犙 4203 — 2008 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 行 业 标 准 作 业 场 所 空 气 中 呼 吸 性 岩 尘 接 触 浓 度 管 理 标 准 A Q 4203 — 2008  煤 炭 工 业 出 版 社   出 版 (北 京 市 朝 阳 区 芍 药 居 35 号   100029 ) 网 址 :w w w .cciph .co m .cn 煤 炭 工 业 出 版 社 印 刷 厂   印 刷 新 华 书 店 北 京 发 行 所   发 行  开 本 880 m m × 1230 m m 1/16   印 张 1/2 字 数 4 千 字     印 数 1 — 1 ,000 2009 年 1 月 第 1 版     2009 年 1 月 第 1 次 印 刷 15   5020 · 380 社 内 编 号 6055     定 价 10 .00 元 版 权 所 有   违 者 必 究 本 书 如 有 缺 页 、倒 页 、脱 页 等 质 量 问 题 ,本 社 负 责 调 换

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:未知 文件大小:1.19 MB 时间:2025-12-20 价格:¥2.00

隐患排查上报通用标准

隐患排查上报通用标准 (试行) 一、基础管理类事故隐患(是指生经营单位安全管理体制、机制及 程序等方面存在缺陷) 隐患类别 隐患内容 说明 1.1.1 缺少资质证照 1.1.2 资质证照未合法有效 1.1 资质证照 1.1.3 其他 未按规定取得合法营业执照、消防 验收(备案)文件、涉及危险化学品 企业需要全生许可证等资质 证照。 1.2.1 安 全 生 管 理 机 构 (含职业健康管理机构)设 置缺陷 未按规定建立安全生管理机构(含 职业健康管理机构)。 1.2.2 安全管理人员(含职 业健康管理人员)配备缺陷 未按规定配备安全管理人员(含职业 健康管理人员),人员配备不足或所配 备人员不符合要求等。 1.2 安全生 管 理 机 构 及 人员 1.2.3 其他 冶金等工贸企业未设有安全生委员 会等。 1.3.1 安全生责任制缺 陷 未按规定建立、健全安全生责任制。 1.3 安全规章 制度 1.3.2 安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度, 如建设项目安全设施和职业病防护设 施“三同时”管理、生设备设施报废管 隐患类别 隐患内容 说明 理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员 管理、安全投入、相关方管理、作业 安全管理等。 1.3.3 安全操作规程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程, 如覆盖主要设备设施生作业和具有 安全风险作业活动安全操作规程 等。 1.3.4 制度(文件)管理缺 陷 未按规定制定制度编制、发布、修订 等制度,或未按照制度执行,如制度 编制、发布、修订等过程不规范,制 度(文件)试行、现行有效或过期废 止标识不清,过期废止回收销毁等规 定不明确,制度(文件)发布后宣贯、 执行检查不到位;记录(台账、档案) 数量、格式、内容不明确,填写不 规范等。 1.3.5 其他 1.4.1 主要负责人、安全管 理人员培训教育不足 未按规定取证,取证后没有按年度进 行培训教育或培训教育学时不够等。 1.4 安全培训 教育 1.4.2 特种作业人员、特种 未按规定取证,证件过期或证件与实

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:112 KB 时间:2025-12-28 价格:¥2.00

风险隐患-隐患排查上报通用标准

隐患排查上报通用标准 (试行) 一、基础管理类事故隐患(是指生经营单位安全管理体制、机制及 程序等方面存在缺陷) 隐患类别 隐患内容 说明 1.1.1 缺少资质证照 1.1.2 资质证照未合法有效 1.1 资质证照 1.1.3 其他 未按规定取得合法营业执照、消防 验收(备案)文件、涉及危险化学品 企业需要全生许可证等资质 证照。 1.2.1 安 全 生 管 理 机 构 (含职业健康管理机构)设 置缺陷 未按规定建立安全生管理机构(含 职业健康管理机构)。 1.2.2 安全管理人员(含职 业健康管理人员)配备缺陷 未按规定配备安全管理人员(含职业 健康管理人员),人员配备不足或所配 备人员不符合要求等。 1.2 安全生 管 理 机 构 及 人员 1.2.3 其他 冶金等工贸企业未设有安全生委员 会等。 1.3.1 安全生责任制缺 陷 未按规定建立、健全安全生责任制。 1.3 安全规章 制度 1.3.2 安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度, 如建设项目安全设施和职业病防护设 施“三同时”管理、生设备设施报废管 隐患类别 隐患内容 说明 理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员 管理、安全投入、相关方管理、作业 安全管理等。 1.3.3 安全操作规程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程, 如覆盖主要设备设施生作业和具有 安全风险作业活动安全操作规程 等。 1.3.4 制度(文件)管理缺 陷 未按规定制定制度编制、发布、修订 等制度,或未按照制度执行,如制度 编制、发布、修订等过程不规范,制 度(文件)试行、现行有效或过期废 止标识不清,过期废止回收销毁等规 定不明确,制度(文件)发布后宣贯、 执行检查不到位;记录(台账、档案) 数量、格式、内容不明确,填写不 规范等。 1.3.5 其他 1.4.1 主要负责人、安全管 理人员培训教育不足 未按规定取证,取证后没有按年度进 行培训教育或培训教育学时不够等。 1.4 安全培训 教育 1.4.2 特种作业人员、特种 未按规定取证,证件过期或证件与实

分类:风险评估 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:107 KB 时间:2025-12-29 价格:¥2.00

工贸企业重大事故隐患判定标准

应急管理部规章 应急管理部发布 - 1 - 工贸企业重大事故隐患判定标准 (2023 年 4 月 14 日应急管理部令第 10 号公布,自 2023 年 5 月 15 日起 施行。) 第一条 为了准确判定、及时消除工贸企业重大事故隐患 (以下简称重大事故隐患),根据《中华人民共和国安全生法》 等法律、行政法规,制定本标准。 第二条 本标准适用于判定冶金、有色、建材、机械、轻工、 纺织、烟草、商贸等工贸企业重大事故隐患。工贸企业内涉及危 险化学品、消防(火灾)、燃气、特种设备等方面重大事故隐 患判定另有规定适用其规定。 第三条 工贸企业有下列情形之一,应当判定为重大事故 隐患: (一)未对承包单位、承租单位全生工作统一协调、 管理,或者未定期进行安全检查; (二)特种作业人员未按照规定经专门安全作业培训并取 得相应资格,上岗作业; (三)金属冶炼企业主要负责人、安全生管理人员未按照 规定经考核合格。 第四条 冶金企业有下列情形之一,应当判定为重大事故 隐患: 应急管理部规章 应急管理部发布 - 2 - (一)会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣 室(含澡堂)等 6 类人员聚集场所,以及钢铁水罐冷(热)修工 位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨地坪区域内; (二)生期间冶炼、精炼和铸造生区域事故坑、炉下 渣坑,以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内炉前平台、炉基区 域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在积水; (三)炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑 (槽)、中间罐溢流坑(槽)、漏钢回转溜槽,或者模铸流程未 设置事故钢水罐(坑、槽); (四)转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢 炉水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置, 或者监测报警装置未与炉体倾动、氧(副)枪自动提升、电极自 动断电和升起装置联锁; (五)高炉生期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定 最高工作压力,或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联 锁,或者炉顶放散阀联锁放散压力设定值超过设备设计压力值 ; (六)煤气生、回收净化、加压混合、储存、使用设施附 近会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等 6 类人员聚集场所,以及可能发生煤气泄漏、积聚场所和部位未 设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置,或者监测数据未接入24 小时有人值守场所

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:36.8 KB 时间:2025-12-29 价格:¥2.00

纺织行业企业安全生隐患排查标准

隐患自 查Ⅰ级 要素 隐患自 查Ⅱ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 验收报告 消防验收 报告 建筑总面积大于二千五百平方米劳动密集型企业 加工车间应取得消防验收合格报告。 《中华人民共和国消防 法》 第13条,《建设工 程消防监督管理规定》 第13条第(四)项 安全生 管理人员 安全生 管理人员 资格证 安全生管理人员应当接受安全和职业卫生培训,经培训 合格后,由培训机构发给相应培训合格证书。 《生经营单位安全培 训规定》第12条 河北省纺织企业事故隐患自查标准 资质证 照 安全生 管理 机构及 人员 安全生 责任 制 营业执照 主要负责 人资格证 安全生 管理机构 及人员设 置 单位主要 负责人 营业执照 主要负责 人资格证 安全生 管理机构 及人员设 置 单位主要 负责人 依法设立公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公 司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当 载明公司名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围 、法定代人姓名等事项。公司营业执照记载事项发生 变更,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换 发营业执照。 有经安全生监管监察部门认定具备相应资质培训机 构颁发培训合格证书。 从业人员超过一百人,应当设置安全生管理机构或者 配备专职安全生管理人员;从业人员在一百人以下, 应当配备专职或者兼职全生管理人员。 (一)建立、健全本单位安全生责任制; (二)组织制定本单位安全生规章制度和操作规程; (三)保证本单位安全生投入有效实施; (四)督促、检查本单位全生工作,及时消除生 安全事故隐患; (五)组织制定并实施本单位安全事故应急救援预 案; (六)及时、如实报告生安全事故。 《中华人民共和国公司 法》第7条 《生经营单位安全培 训规定》第12条第二款 《中华人民共和国安全法》第二十一条 《河北省安全生条例 》第17条 特种设备 作业人员 特种设备 作业人员 资质证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全 监督管理部门考核合格,取得国家统一格式特种作业人 员证书,方可从事相应作业或者管理工作。 《特种设备安全监察条 例》第38条 “三级” 安全教育 “三级” 安全教育 新上岗所有职工(包括临时工、合同工、劳务工、轮换 工、协议工等)都必须进行厂级、车间(工段、区、队) 、班组级安全生强制培训,培训时间不得少于24学时。 《生经营单位安全培 训规定》第14、15条 制 安全生 责任 制 安全生 管理 制度和 操作规 程 安全生 教育 培训 安全负责 人 特种作业 人员 安全负责 人 特种作业 人员资质 证书 (五)组织制定并实施本单位安全事故应急救援预 案; (六)及时、如实报告生安全事故。 (一)必须明确安全生主管领导责任; (二)组织制订并落实安全生责任制、安全生规章制 度和安全技术操作规程; (三)落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人 员; (四)定期召开安全生会议,布置和总结安全生工 作; (五)组织制订事故应急救援预案,落实应急救援队伍、 应急救援物资,组织应急救援演练; (六)组织安全生大检查,组织力量整改各项事故隐 患; (七)组织事故和职业病调查、处理和上报工作。 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培 训取得安监部门核发特种作业操作证,且在有效期内。 《河北省安全生条例 》第11条 《河北省安全生条例 》第24条

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Excel 文件大小:135 KB 时间:2026-01-11 价格:¥2.00

双重预防体系标准模板-双体系文件制度-3.1.4风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度

安全管理圈有限公司两个体系文件 安全管理圈有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 教育培训制度 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 版 次: B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 安全管理圈有限公司安全生委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 1 目 为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理体系(简称“两个体系”) 工作程序和内容,让岗位职工知道操作过程及周边存在安全风险、熟悉安全 风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线,掌握隐患排查治理步骤 和内容,达到降低安全生风险、减少生安全事故,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员“两个体系”教育培训管理。 3 培训要求 3.1 按照公司制定教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨 识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、 隐患排查清单等内容教育培训工作。 3.2 每一年企业教育培训计划中,必须安排有全体人员参与关于“两个 体系”专门计划或课时和内容,并且不少于 4 个课时。 3.3 遇工艺、设备或人员变更等特殊情况,可临时增加专门针对相关人员 “两个体系”培训教育。 3.4 关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与 本岗位相关重大风险管控措施等。 3.5 每年度至少组织参与安全风险评估工作人员学习一次安全风险辨识 评估技术。 3.6 对无故不参加“两个体系”培训或培训考核不合格,重新培训考核直 至合格方可上岗作业。 3.7 各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。 4 考核奖惩 “两个体系”培训教育管理按《风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖 惩制度》执行考核和奖惩。 5 附则

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:49 KB 时间:2026-01-13 价格:¥2.00

中华人民共和国国家标准重大危险源辨识

中华人民共和国国家标准重大危险源辨识 1、范围 本标准规定了辨识重大危险源依据和方法。 本标准适用于危险物质、使用、贮存和经营等各企业或组织。 本标准适用于: a)核设施和加工放射性物质工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性 物质部门除外; b)军事设施; c)采掘业; d)危险物质运输。 2、引用标准 下列标准包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文。 在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标 准各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。 gb12268-90 危险货物品名 3、定义 本标准采用下列定义。 3.1 危险物质 hazardoussubstance 一种物质或若干种物质混合物,由于它化学、物理或毒性特性, 使其具有易导致火灾、爆炸或中毒危险。 3.2 单元 unit 指一个(套)生装置、设施或场所,或同属一个工厂且边缘距离 小于 500m 几个(套)生装置、设施或场所。 3.3 临界量 thresholdquantity 指对于某种或某类危险物质规定数量,若单元中物质数量等于或 超过该数量,则该单元定为重大危险源。 3.4 重大事故 majoraccident 工业活动中发生重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或 公众带来严重危害,或对财造成重大损失,对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源 majorhazardinstallations 长期地或临时地生、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物 质数量等于或超过临界量单元。 3.6 生场所 worksite 指危险物质、加工及使用等场所,包括生、加工及使用等 过程中中间贮罐存放区及半成品、成品周转库房。 3.7 贮存区 storearea 专门用于贮存危险物质贮罐或仓库组成相对独立区域。 4、重大危险源辨识 4.1 辨识依据 重大危险源辨识依据是物质危险特性及其数量。 4.2 重大危险源分类 重大危险源分为生场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:21.9 KB 时间:2026-01-17 价格:¥2.00

安全员全套资料-建筑施工安全工会检查标准

建筑施工安全工会检查标准建筑施工安全工会检查标准 序 号 分 项 检查内容 扣分标准 标准分 扣减分 共得分 1、施工现场工会劳动保护组织健全,机构设置标示在明显位 置,搞好班组安全建设,班组设劳动保护检查员。 (4 分) 缺一项扣 2 分 1 组 织 建 设 2、施工现场工会劳动保护工作纳入项目工作计划和考核内 容,有计划、有检查、有总结、资料齐全 (4 分) 缺一项扣 2 分 8 1、施工现场建立工会劳动保护工作责任制,分工明确,责任 到人,有相关资料。 (2 分) 缺一项扣 1 分 2 制 度 建 设 2、施工现场建立工会劳动保护工作会议制度、检查制度、 教育制度、信息反馈制度、基础资料管理制度,有相应台 账记录。 (6 分) 缺一项扣 1 分 8 1、开展群众性全生、职业卫生等宣传教育活动,有安 全标语、宣传栏、黑板报等,增强职工自我保护意识。(2 分) 缺一项扣 1 分 2、组织开展有关安全生、劳动保护竞赛活动, 有方案、 有检查、有评比、有总结材料。 (2 分) 缺一项扣 1 分 3 教 育 培 训 3、协助行政搞好安全教育和特殊工种培训与考核工作,专兼 工会劳动保护人员每年至少参加培训一次,并有记录。(4 分) 缺一项扣 2 分 8 1、落实企业职代会审议通过企业劳动安全卫生规划和措 施,有具体安排,并有劳动保护经费使用情况记录。(4 分) 缺一项扣 2 分 2、组织职工代对施工现场进行安全生劳动保护巡视检 查活动,施工现场并有检查记录。 (4 分) 缺一项扣 2 分 4 群众 监督 3、加强工会对安全隐患跟踪监督检查,并提出整改建议, 对事故隐患与突出问题,督促行政认真整改、登记建档。 (4 分) 缺一项扣 2 分 12 1、对集体合同中劳动安全卫生及工伤保险有关条款,施工 现场要有落实措施和落实情况记录。 (4 分) 缺一项扣 2 分 5 依 法 维 护 2、做好女职工和未成年工特殊保护工作,有措施、有记录。 (2 分) 缺一项扣 1 分 14 序 号 分 项 检查内容 扣分标 准 标准分 扣减分 共得分 3、积极参与工伤事故和严重职业危害事件调查处理;按照 “四不放过”原则,提出处理意见,及时报告上级工会,做好工 作记录。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 5 依 法 维 护 4、依法制止强令工人冒险作业和严重危害职工安全与健康行 为,督促行政按照国家有关规定,对职工及接触尘毒有害作业 职工进行体检,预防职业病危害。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 1、协助行政做好施工现场文明施工及生活保障工作,有相应工 作制度,有专人负责。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 2、督促行政在施工现场进出口大门设立门卫和门卫制 度,大 门口处挂七牌三图;进入施工现场应佩戴工作 卡、安全帽; 门头应设置企业标志;现场围挡在市区主要路段工地周围设 置高于 2.5m,一般路高于 1.8m,围档材料坚固、稳定、整洁、 美观,围档沿工地四周边设置。 (10 分) 缺一项 扣 2 分 3、协助并督促行政做好施工现场地面硬化处理,道路畅通,有 排水设施,环境保持整洁,做到工地无积水,温暖季节有绿化 布置并设有吸烟处。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 4、协助并督促行政将建筑材料、构件、料具按平面布局堆放整 齐,有名称、规格、品种等标示牌;做到工完场清,易燃易爆 物品分类存放;现场防火有消防措施、制度并合理配置灭火器 材,高层建筑要有消防水泵,现场要有动火审批手续和动火监 护。 (6 分) 缺一项 扣 2 分 5、协助并督促行政搞好综合治理,建立治安保护制度,责任分 解到人,有治安防范措施,无失盗事件,生活区应设置学习和 娱乐场所,施工现场有防污染、防澡音措施,现场不能焚烧有毒、 有害物质,夜间施工要经许可并建立不扰民措施。(6 分) 缺一项 扣 2 分 6、协助并督促行政搞好生活设施保障工作,施工现场食堂要有 卫生许可证,炊事员持健康证上岗;有卫生责任制,保证供应 卫生饮水,有符合要求浴室,有符合卫生条件厕 所,生 活垃圾应装入容器,及时清理,有人管理。 (8 分) 缺一项 扣 2 分 7、督促行政做到职工宿舍有床铺、生活用品放置整齐,有保温、 防煤气中毒,防暑防蚊虫叮咬等措施,宿舍周围环境安全、卫生, 在建工程不应兼作宿舍,施工作业区与办公区、生活区划分明 显,生活区用电符合安全用电规范。 (8 分) 缺一项 扣 2 分 6 文 明 施 工 及 生 活 保 障 8、督促行政在施工现场设立医务室或保健医药箱,有急救措施 和急救器材,有经过培训职工自我保护队伍,并开展卫生防 病宣传教育。 (4 分) 缺一项 扣 1 分 50

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:56.5 KB 时间:2026-01-22 价格:¥2.00

管理文件集合-生技术准备工作标准流程

技术准备工作流程 1. 目 保证新品能顺利完成从设计到生转移。 2. 适用范围 生技术准备是指以前尚未生机型,上线生技术准备。 3. 生技术流程/职责和工作要求。 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/ 记录 开发 工 程 PIE 技术人员 任何设计输出均必须提供或具备如下资料: 1. 样机 2 套(功能、装配样机各一套,并附测试参数); 2. 测 试 标 准 和 品 标 准 ( Internal Product Spec- Product Spec); 3. 品原理;BOM;空 PCB 板。 工程部接收到资料后,则着手试前期准备工作。 PE 1. 评估样机电声指标和语音质量以及各功能按键是 否符合设计要求; 2. 测试样机实际读数是否与样机卡上参数一致; 3. 估算整个测试所需标准时间,并提供给 IE 估算制 造成本; 4. 对仪器需求进行准备,如测试需要特殊仪器,则应迅 速与国贸或 OEM 协商,安排落实; 5. 评估品结构设计是否便于维修、调试; 6. 制作临时测试程序并于试前完成; 7. 制作主要测试位所需样板,如 PCB 测试、电声测试; 8. 根据上述资料和生计划制作测试治具,并于试前 完成; 9. 如有 OTP 或 IC 需烧录,则需制作烧录程序,并检验 治具是否完好。 IE 1. 评估新品结构和装配是否合理,结构是否影响装 配,结构设计是否符合经济性原则,结构设计是否考 虑可操作性,结构设计是否对品质量存在隐患,对 不合理地方提出工程建议; 2. 评估新品工艺,评估工艺流程,对其进行优化组合, 工艺调整; 3. 估算品生所需各项工时费用及其它费用,项目 如下:测试标准时间及费用、装配标准时间及费用、 包装标准时间及费用、SMT 标准时间及费用、BONDING 标准时间及费用、OTP 或烧录 IC 操作工时及费用、辅 料费用、零件、塑胶加工费用。 4. 制作装配夹具 5. 根据实际工作计划,合理编排生工艺和操作程序, 生工艺包括插机、锡炉、附加、成品、包装。 《 设 计 文 件》《BOM 》《线路 图》《零件 位 置 图 》 《爆炸图》 《包装图》 《 包 装 样 机》 《 评 估 报 告》 《 烧 录 作 业指导书》 开始 设计导入 工程准备

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:54 KB 时间:2026-02-15 价格:¥2.00

管理知识-批生&批包装记录执行标准流程

批生、批包装记录执行标准流程 流程描述 1. 批记录依据生工艺规程、GMP 进行编制,包括批生 记录和批包装记录两部分。 2. 生计划主管根据周生计划填写批记录批号、指令 号、发放日期,交储运部按物料编码、标准量、入库序 号准确备料。 3. 按生计划时间发至生车间,生车间按批记录中生 参数、质检要求、时间记录点等,依生工序流程顺 序记录。批品入库后,车间主管、QA 审核批记录, 交 QC 复核,附入库成品检验结果,交质保部经理审核 签名,将合格品批号通知储运部,等待发货。 相关岗位职责分工 生部: 计划主管、生主管、带班长、工序负责人 储运部: 仓管、备料工 质保部: 经理、QC、QA 流程详述 1. 批记录依据生工艺规程、GMP 要求及实际控制进行 编制,包括批生记录和批包装记录两部分。批记录下发 由生计划管理根据周生计划排期。填写批记录批号、 指令号、发放日期、批号台帐,提前 1-3 天分别将批生 记录和批包装记录下发给储运部备料员,备料员则根据周 生计划及物料编码、标准量、物料入库序号及时备好材 料待发车间。 2. 根据生周计划排期,仓库和生车间在指定地点和 共识时间领发料。 3. 生车间在接收批记录、物料时,工序负责人应核对 品名称、批号、物料名称及数量、重量,确认无误后方 可接受,并按批记录中工艺参数、质量检验要求、生时 间记录点、物料损耗及平衡等信息,及时组织生,并将 相关数据按要求填入批记录,批记录随工序流转。整批生 包装入库后,批记录由车间主管(或带班长)审核,并 转交质保部现场 QA 审核,QA 审核结束交 QC。 4. QC 将接收到批记录进行核对整理,附上完整检验 记录及成品报告单、品质量证书,及时交质保部经理审 核。并签发品质量证书。根据质保部品质量证书签发 结果,将合格证、报告单、质量证书各一份及时通知储运 部发货。 5. 质保部负责将批记录全部资料进行整理,并存放在 品档案室。

分类:安全培训材料 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:93.5 KB 时间:2026-02-22 价格:¥2.00

管理文件集合-水养殖有机认证标准(DOC11页)

养殖有机认证标准 1 一般原则 1.1 有机水养殖业是一种开放式或人为开放式 系统。在这种系统中,最大限度地限制使用化学药物、人工药物诱 导生苗种、非天然原料制成配合饲料,并利用水域自然生 力来进行生,以提供高营养、优质食品为根本目。 1.2 有机水养殖业中应控制外来投入 品,保护利用植物、动物和天然水域自然生能力。尽可能持续利 用并保护水域资源,维护天然水域生态平衡。 1.3 有机水养殖涵盖范围较广,它涉及水 域有淡水、海水、盐碱水和半咸水等;养殖场地有水库、河流、湖泊、 港湾、滩涂、近海和深海等天然水域;养殖方式有网箱、网栏、网 围及增殖放流等;养殖对象包括各个生阶段肉食性、滤食性、 吃食性、杂食性及草食性水经济动物。 1.4 在开放水域野生、固有生物可以作 为有机水养殖对象进行认证,但按照基本程序不能够检查生物不 在本标准范围之内。 2 转换期 2.1 有机转换期确定 转换期不应少于转换生物一个养殖周期。转换 期长短应由认证机构根据转换生物种类、生命周期、环境因素、养 殖场地、养殖水域、过去残存废物、沉淀和水质等因素具体制定。如 果认证机构允许引入了其它常规生物,其转换期也应考虑新被引入 生物。 2.2 转换计划 转换开始时应制定详细有机转换计划,转 换计划应包括以下内容: 1)历史和现状; 2)转换时间; 3)转换具体内容和措施; 4)转换时可能发生变化因素。 2.3 转换内容 转换包括养殖水域确定、养殖对象选择以 及营养、疾病控制等养殖过程和水品捕捞、运输、粗加工等。 2.4 转换条件 下列情况不需要转换期: 1)在水体自由流动而且未遭受本标准禁用物 质影响开放水域野生固有生物; 2)有机生各种条件,如水质、投入品( 饲料、药物和其它物质)可以被检查、监控,并符合相关标准。 2.5 如果整个养殖水域不能够一次转换,那 么被分割各个小转换水域应该保证能够满足所有标准,且还需

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纺织行业企业安全生隐患排查标准

隐患自 查Ⅰ级 要素 隐患自 查Ⅱ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述 参考依据 验收报告 消防验收 报告 建筑总面积大于二千五百平方米劳动密集型企业 加工车间应取得消防验收合格报告。 《中华人民共和国消防 法》 第13条,《建设工 程消防监督管理规定》 第13条第(四)项 安全生 管理人员 安全生 管理人员 资格证 安全生管理人员应当接受安全和职业卫生培训,经培训 合格后,由培训机构发给相应培训合格证书。 《生经营单位安全培 训规定》第12条 河北省纺织企业事故隐患自查标准 资质证 照 安全生 管理 机构及 人员 安全生 责任 制 营业执照 主要负责 人资格证 安全生 管理机构 及人员设 置 单位主要 负责人 营业执照 主要负责 人资格证 安全生 管理机构 及人员设 置 单位主要 负责人 依法设立公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公 司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当 载明公司名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围 、法定代人姓名等事项。公司营业执照记载事项发生 变更,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换 发营业执照。 有经安全生监管监察部门认定具备相应资质培训机 构颁发培训合格证书。 从业人员超过一百人,应当设置安全生管理机构或者 配备专职安全生管理人员;从业人员在一百人以下, 应当配备专职或者兼职全生管理人员。 (一)建立、健全本单位安全生责任制; (二)组织制定本单位安全生规章制度和操作规程; (三)保证本单位安全生投入有效实施; (四)督促、检查本单位全生工作,及时消除生 安全事故隐患; (五)组织制定并实施本单位安全事故应急救援预 案; (六)及时、如实报告生安全事故。 《中华人民共和国公司 法》第7条 《生经营单位安全培 训规定》第12条第二款 《中华人民共和国安全法》第二十一条 《河北省安全生条例 》第17条 特种设备 作业人员 特种设备 作业人员 资质证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全 监督管理部门考核合格,取得国家统一格式特种作业人 员证书,方可从事相应作业或者管理工作。 《特种设备安全监察条 例》第38条 “三级” 安全教育 “三级” 安全教育 新上岗所有职工(包括临时工、合同工、劳务工、轮换 工、协议工等)都必须进行厂级、车间(工段、区、队) 、班组级安全生强制培训,培训时间不得少于24学时。 《生经营单位安全培 训规定》第14、15条 制 安全生 责任 制 安全生 管理 制度和 操作规 程 安全生 教育 培训 安全负责 人 特种作业 人员 安全负责 人 特种作业 人员资质 证书 (五)组织制定并实施本单位安全事故应急救援预 案; (六)及时、如实报告生安全事故。 (一)必须明确安全生主管领导责任; (二)组织制订并落实安全生责任制、安全生规章制 度和安全技术操作规程; (三)落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人 员; (四)定期召开安全生会议,布置和总结安全生工 作; (五)组织制订事故应急救援预案,落实应急救援队伍、 应急救援物资,组织应急救援演练; (六)组织安全生大检查,组织力量整改各项事故隐 患; (七)组织事故和职业病调查、处理和上报工作。 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培 训取得安监部门核发特种作业操作证,且在有效期内。 《河北省安全生条例 》第11条 《河北省安全生条例 》第24条

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管理知识-高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

中华人民共和国行业标准   高压架空线路和发电厂、变电所 环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T 16434-1996 2 1 引言: 1.1 适用范围: 1.1.1 本标准适用于额定电压 3 500kV 三相交流电力系统中架空线路和发电厂、变电所 户外设备外绝缘。此外绝缘包括瓷和玻璃绝缘,但不包括有机绝缘、半导体釉绝缘、还 不包括避雷器以及敞开式断路器断口绝缘。 1.1.2 本标准适用于设备安装高度海拔 1000m 及以下地区。 1.2 目: 本标准规定对处在自然污秽环境中高压架空线路和发电厂、变电所设备外绝缘划分 相应污秽等级,以及在各级污秽条件下相应绝缘水平。 1.3 关于正常运行电压下绝缘配合: 本标准规定设备外绝缘在各污级下绝缘水平一般均应满足在正常运行电压下能长 期耐受设备最高工作相电压。 2 引用标准: GB 311.1 83 高压输变电设备绝缘配合 GB /T4585.2 91 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法 GB /T5582 93 高压电力设备外绝缘污秽等级 JB/T5895 91 污秽条件下绝缘子选用导则 3 名词术语: 3.1 爬电比距 电力设备外绝缘爬电距离对最高工作电压有效值之比。 3.2 名词术语除应符合本标准外,还应符合 GB 2900.8-83《电工名词术语 绝缘子》及 JB/T5896 91《常用绝缘子术语》 4 污秽等级划分: 本标准规定将线路设备污级共划分为 0、ⅠⅡⅢ和Ⅳ五级,发电厂、变电所设备污 级共划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四级,并提出了各污级下相应外绝缘爬电比距。

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计划编制及执行监督标准流程

计划编制及执行监督流程 1. 目 确保内外销订单均衡生及生计划如期完成,并对生计划完 成情况进行监督。 2. 适用范围 适应于经审核通过所有内外销订单生计划编制及执行 情况和监督。 3. 生计划编制及执行监督流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录  计划员、 物 控 员 物控员 计划员 计划员 计划员 订单下发及订单预测 1.1 所有内外销订单通过了合同评审才能发至计划部,否则计划 部不予执行,对于订单更改亦同。 1.2 每月 20 日由业务部门下发次月正式需求至计划部编制次 月计划、并下第二个月市场需求以便计划部备料、 第三个月市场需求预测以便安排国外材料预先订购。 1.3 外销订单由国贸滚动下发,所下发订单周期原则上应具 备 60 天周期。 1.4 当市场需求有变化时,应及时对订单进行修改,以便调整 物料计划,避免物料积压。 1.5 计划部接到评审通过订单后进行能预算。 1.6 根据订单交期和工厂生能订出物料交货期。 1.7 由物控员根据物料交货期将订单内容输入“MRP 系统” 主计划中。 1.8 当出现以下情况时,计划员应修改“主计划列”并由物 控员修改主生计划,订单相关项目有修改(包括机型、 配色、订单号、数量等); A、 物料无法按原来交期到料。 B、 设计无法按时完成导致生计划延误 C、 物料采购周期不够。 月生计划编制 2.1 计划部根据订单情况及主生计划编制月生计划,如有 追加订单将另行通知。 2.2 周生计划编制时应核查计划相应机型“主计划列(MRP 自动生成)”到料情况。 2.3 当月生计划受到其它因素(如物料不齐、技术问题、资 料不全、市场需求调整等)影响时,需对月计划进行调整, 调整后计划以“周生计划书”和“日生指令书”通 知各相关部门,如月计划未能按期完成,计划部则知会业 务部门。 2.4 工厂各部按调整后计划完成生任务,直到品入库。 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 整理订单 制定主生计划 能评估 编制生计划 开始 生计划完成

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19给排水设备设施维修保养标准作业规1

给排水设备设施维修保养标准作业规程 一、 目 规范给排水设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项 性能完好。 二、 适用范围 适用于物业管理处辖区内给排水设备设施(含消防供水机 组)维修保养。 三、 职责 1、 物业经理负责审核《给排水设备设施维修保养年度 计划》并检查该计划执行情况。 2、 机电维修部主管负责组织制定《给排水设备设施维 修保养年度计划》并组织、监督该计划实施。 3、 维修管理员具体负责实施水设备设施维修保养。 4、 服务中心主管负责向有关用户通知停水情况。 四、 程序要点 1、《给排水设备设施维修保养年度计划》制定: (1)每年 12 月 15 日之前,由机电维修部主管制定 《给排水设备设施维修保养年度计划》并上报物 业经理审批。 (2)制定《给排水设备设施维修保养年度计划》原 则: a、 给排水设备设施使用频度; b、 给排水设备设施运行状况(故障隐患); c、 合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 (3)《给排水设备设施维修保养年度计划》应包括如 下内容: a、 维修保养项目及内容; b、 备品、备件计划; c、 具体实施维修保养时间; d、 预计费用。 2、 管理员对给排水设备设施进行维修保养时,应按 《给排水设备设施维修保养年度计划》进行。 3、 小区内主供水管(DN100 以上加压管)爆裂、主供 水管上闸阀拆换、以及控制柜内变频器、PC 中央处理 器维修保养由外委完成,其余维修保养由机电维修部 主管负责。 4、 水泵机组维修保养。维修部管理员每年 4 月、10 月份应对小区内所有水泵机组进行一次清洁、保养。 (1)电动机维修保养: a、 用 500V 摇检测电动机线圈绝缘电阻是否在 0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复; b、 检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有 则应更换同型号规格轴承;

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无公害食品甘蓝类蔬菜生技术标准

无公害食品甘蓝类蔬菜生技术标 准 1 范围   本标准规定了无公害食品甘蓝类蔬菜定义、要求、试验方法、检验 规则、标志、包装、运输和贮存。   本标准适用于无公害食品甘蓝类蔬菜中普通结球甘蓝、花椰菜、青 花菜。   2 规范性引用文件   下列文件中条款通过本标准引用而成为本标准条款。凡是注日 期引用文件,其随后所有修改单(不包括勘误内容)或修订版均不 适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议各方研究是否可使用这 些文件最新版本。凡是不注日期引用文件,其最新版本适用于本标准。   GB/T 5009.11 食品中总砷测定方法   GB/T 5009.12 食品中铅测定方法   GB/T 5009.15 食品中镉测定方法   GB/T 5009.17 食品中总汞测定方法   GB/T 5009.18 食品中氟测定方法   GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量测定方法   GB/T 8855 新鲜水果和蔬菜取样方法   GB 14875 食品中辛硫磷农药残留量测定方法   GB 14876 食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量测定方法   GB 14877 食品中氨基甲酸酯类农药残留量测定方法   GB 14878 食品中百菌清残留量测定方法   GB/T 15401 水果、蔬菜及其制品 亚硝酸盐和硝酸盐含量测定   GB/T 16335 食品中亚胺硫磷残留量测定方法   GB/T 17332 食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留测定   SN 0582 出口粮谷及油籽中灭多威残留量检验方法   中华人民共和国农药管理条例   3 术语和定义   下列术语和定义适用于本标准。   3.1   同一品种 same variety   形态特征和生物学特性相同品种。   3.2

分类:安全管理制度 行业:食品医药行业 文件类型:Word 文件大小:136 KB 时间:2026-04-04 价格:¥2.00

ISOTS16949 2009版新标准

ISO/TS16949:2009 新标准 ISO/TS 16949:2009 will be issued during the first quarter 2 009, following the ballot of the ISO TC176 and reflects the ch anges in ISO 9001:2008. As such, the following applies: ISO/TS 16949:2009 将在 2009 年第一季度发布,以符合 ISO TC176 投票结果,及反映 ISO 9001:2008 变化。其详情如下: 1) No new requirements 没有新要求 ISO/TS 16949:2009 introduces no new or changed requirem ents. ISO 9001:2008 is based on clarifications or amendments to the existing requirements of ISO 9001:2000 and those that are intended to improve consistency with ISO 14001:2004. ISO/TS 16949:2009 没有新要求或变更。ISO 9001:2008 是 根据对 ISO 9001:2000 现有要求进行澄清和修正,此举是为 了更好地与 ISO 14001:2004 整合。 2) Application 应用 Certification Bodies and Organizations are expected to under stand and apply the amendments to ISO/TS 16949:2009. Appli cation of the clarifications related to ISO 9001:2008 requireme nts in the boxed text of ISO/TS 16949:2009 is effective not lat er than 120 days after the release of ISO/TS 16949:2009. IATF 期望认证机构和组织理解 ISO/TS 16949:2009 修正条款 并付诸实践。ISO/TS 16949:2009 方框内条款,其与 ISO 9001:2 008 要求有关修正,将在 ISO/TS 16949:2009 发布后最多 120 天 内生效。 3) Certification status to ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 169 49:2002 证书状态 The certification status to ISO/TS 16949:2002 remains in eff ect for the certification life. ISO/TS 16949:2002 证书在其有效期内仍然有效。 Certification to ISO/TS 16949:2009 is recognized with the ef fective date of the release of ISO/TS 16949:2009. The certifica tion to ISO/TS 16949:2009 is not an upgrade and its term is t he same as the current ISO/TS 16949:2002 certificate.

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