产品生产工艺管理制度
1、目的:加强
产品在
生产过程中的
工艺管理,使用正确合理的
工艺文件来指导
生
产是科学管理
生产、保证
产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障。
特此制定本制度。
2、适用范围:公司内所有
产品所涉及到的
生产工艺的管理。
3、
工艺编制、审订责任人:由
技术部部长担任。
4、职责:
4.1、
技术部门:
工艺技术文件的编制、审核及发布,监督
工艺文件的实施。
4.2、
生产部门:
工艺文件在
生产过程中的贯彻执行,并及时反馈在执行过程中的实
用性信息。
5、内容:
5.1、
产品设计时对
工艺性要求的管理
5.1.1、零件的结构形状应合理便于加工,装配时应满足工业化要求。
5.1.2、零件的精度及
技术要求应符合
产品功能要求,且经济合理。
5.1.3、零件在设计时应考虑到便于在加工时基准的选择。
5.1.4、材料的选择应合适、经济。
5.1.5、
产品的装配、拆卸应方便,具有维修方便的特点。
5.1.6、零件在设计时应考虑到能利用现有设备、检测工具等方面的条件。
5.1.7、质量特性应能便于测量和判别。
5.1.8、
产品的结构和零件应尽量通用化、系列化、
标准化。
5.2、
产品技术标准管理
5.2.1、
产品标准的制定和修订
5.2.1.1、制定
产品标准要做到符合实际、
技术先进、经济合理、安全可靠。
5.2.1.2、对同类
产品,要进行规格优选和合理分档,形成
标准条例。
5.2.1.3、要尽量采用国际上通用
标准和国外的先进
标准。
5.1.2.4、内控
标准要优于采用的国际
标准或国内
标准。
5.1.2.5、
产品标准每隔 2-3 年审核一次,并根据市场情况作适当修订。
5.2.1.6、对
产品质量有直接影响的物资及公司内部中间
产品,都有必要制订质量检
验
标准。
5.2.2、
标准的分级、审批和颁布
5.2.2.1、
标准分国际
标准、国家
标准、部颁
标准、企业
标准和协议
产品标准,制订
时一律以国家
标准为准,其它
标准不得与其相抵触,并且要满足用户要求。
5.2.2.2、公司所采用的企业内控
标准由
技术部负责起草,经分管
工艺副总审核后,
送总经理批准颂布实施。
5.2.2.3、企业内控
标准的修改由
技术部负责,修改前必须对市场需求有充分的了解,
修改后经分管
工艺副总经理审核,再送总经理批准颁布实施,同时废险旧
标准。
5.2.3、
标准的贯彻
5.2.3.1、
标准一经发布,各部门必须严格贯彻执行,任何部门不得擅自修改或降低
标准,因此而导致的质量事故将按质量管理中有关条款执行。
5.2.3.2、公司的检测、验收活动,都必须按
标准进行,符合
标准的物资或
产品由检
验部门填发合格证,不符合
标准的(物资不准入库)
产品不能出厂。
5.3、
工艺技术管理
5.3.1、凡经
技术部门和分管副总经理批准下发的
工艺技术文件是公司的
技术规范,
相关人员必须严格执行,在执行过程中发现有不切实际处或对文件中有关条
款持有不同见解,应以书面形式向
技术部提出,未经批准,任何人不得随意
更改,因此而引发的质量事故将按质量管理相关规定执行。
5.3.2、
工艺技术文件的编制程序:制订新流程、新
工艺,由
技术部门负责进行广泛
收集资料,再制订小试方案,从小试中总结经验并提出初稿,然后组织有关技
术人员加以讨论,根据讨论结果制定实验方案,从试验中总结结果并制订出修
订版,再组织相关
技术和
生产人员加以讨论,将讨论结果提交分管
生产副总经
理审批后试行。
5.3.3、
工艺技术文件的修订程序:
技术部
工艺员平时应深入
生产现场,收集一线人
员提出的建议,并在实际
生产中进验证。
工艺制定人员若认为必须修改
工艺技
术文件,应以书面形式提交
技术部,
技术部部长组织工程
技术人员和相关的操
作人员进行分析,经分析认为确需修改时,报请分管副总经理批准,未批准前,
必须按原
工艺执行
5.3.4、
生产过程中严格依照
工艺技术条件执行,凡违反
工艺纪律造成损失者,按质
量管理文件中的相关规定执行。
5.3.5、把握质量关,真正做到不合格的物料不准流入下道工序,不合格的
产品不准
出厂,牢固树立下道工序是用户,一切为用户服务的思想。