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【行业案例】-25-XX公司生产事故管理规程

生产事故管理规程 一、目: 建立生产事故管理制度,规定生产事故报告、分析和处理,健全管理,以预防、 杜绝事故发生 二、范围: 在生产中出现安全事故、设备事故 三、责任者: 总经理、总工、生产副总、质量总监、生产部经理、工程部经理、生产车间、操 作工人 四、正文 1.生产事故分类 1.1 生产事故按性质分可分为设备事故、安全事故和技术事故。 1.1.1 设备事故指设备仪器因非正常损坏,致使减产、停产、动力供应中断、效 能降低、人身伤亡等,均为设备事故。 1.1.2 安全事故指火灾、爆炸、人身伤亡事故。 1.1.3 技术事故指在生产操作中因违反工艺规程、岗位 SOP 或操作不当造成原 料、中间体、成品损失或产品报废事故。 1.2 生产事故按严重程度分可分为一般事故、重大事故和特大事故。 1.2.1 一般生产事故指设备零部件损坏或人员受轻伤,修理费用或医疗费用在 1000 编码 标题 生产事故管理规程 页数 共 3 页 起草部门 生产部 颁发部门 质量保证部 起草人/日期 QA 审核人/日期 审核人/日期 批准人/日期 生效日期 分发号 分发部门 生产部、工程部、质量保证部、生产车间 元以下或影响当日产量 10%以下者。 1.2.2 重大生产事故:符合下列情况之一者,即为重大事故: 1.2.2.1 设备损坏严重,修理费用或医疗费用在 1000 元至 10000 元或影响当日产 量 50%以下者; 1.2.2.2 虽未达到上述损失,但性质恶劣,情节严重,也可列为重大事故。 1.2.3 特大生产事故:符合下列情况之一,即为特大事故: 1.2.3.1 设备损失严重,修理费用在 10000 元以上者。 1.2.3.2 事故造成 2 人或 2 人以上重伤。 1.2.3.3 事故造成人员死亡。 1.2.3.4 情节严重,性质特别恶劣其他事故。 2.对生产事故贯彻“安全第一,预防为主”安全生产方针,积极预防和消除各 种事故隐患。 3.处理程序 3.1 生产事故发生后,要立即采取有效应急措施,防止事故进一步扩大;保护现 场,不接触和移动现场物品,以便分析事故原因。同时,最先发现事故者应立即向事 故发生部门负责人报告。 3.2 因生产事故造成停产,应积极组织设备抢修,在未修复之前,要采取有效 补救措施尽快恢复生产,对因工负伤者总经理要时安排治疗。重大、特大事故要提 修复方案、改进措施,并应邀请上级主管部门和当地劳动、公安部门等有关单位参加 事故分析会,进行调查和分析。 3.3 一般事故应在发生事故 2 天内由车间组织调查,查明结果上报生产部。重大事 故和特大事故由总经理相关部门负责人组成调查小组,进行调查分析,并在 24 小 时内报上级主管部门。 3.4 对一般事故处理意见,应由生产部在征求车间意见基础上提出,并报生产 副总批准。对重大事故和特大事故处理意见,应由调查组提出,并经总经理签名、批复 意见。 3.5 事故发生后要本着“四不放过”(原因分析不清不放过、责任者和群众没有收 到教育不放过、没有防范措施不放过、事故责任得不到追究处理不放过)原则,积 极抢救,正确处理,防止蔓延扩大。在抢救时应注意保护现场、以利分析处理;由生 产部组织有关人员观看现场,进行现场分析,注重原始数据和凭证收集,或照相和

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【行业案例】-36-XX公司生产过程管理规程

生产过程管理规程 一、目: 建立生产过程管理制度,保证生产秩序良好,为生产顺利进行提供严密管 理体系,从而保证产品质量,符合 GMP 要求 二、范围: 药品生产全过程管理 三、责任者: 生产部、质量保证部、生产车间 四、正文 1.文件项目 1.1 工艺规程标准操作规程; 1.2 生产计划; 1.3 批(生产、包装)指令; 1.4 批(生产、包装)记录。 2.文件发放要求 2.1 上述文件按规定发放到相关岗位; 2.2 上述文件审定、批准后一经发布,必须严格执行,不得随意变更。若需变更, 仍需履行有关程序,并经论证,记录在案; 2.3 对违反文件指令和操作,操作人员应拒绝执行,管理人员有权制止并上报; 2.4 各种指令应以工艺规程标准操作规程为依据制作。 3.生产前准备 3.1 生产车间根据生产计划编制生产指令、明确生产批号,复核无误后车间主任审 编码 标题 生产过程管理规程 页数 共 4 页 起草部门 生产部 颁发部门 质量保证部 起草人/日期 QA 审核人/日期 审核人/日期 批准人/日期 生效日期 分发号 分发部门 生产部、质量保证部、物流控制部、生产车间 查确认,下达到生产岗位和质量保证部。 3.2 生产指令交车间领料员,批生产记录由现场 QA 分发到相关工序人员手中。 3.3 物料准备、领用 3.3.1 车间领料员根据生产指令开具《领料单》,经车间主任审核签字,将《领料单》 交仓库保管员; 3.3.2 仓库保管员按《领料单》上所列物料批号和数量、根据物料最小单元 包装备料,按《原辅料验收入库发放剩余物料退库管理规程》出库验发,双方核对无误, 如实记录后交接,并在《领料单》上签字。 3.3.3 车间领料员在运输物料途中应有防止物料被污染措施,必要保证措施, 按规定物流走向清洁规程送入指定地点,经岗位人员验收无误后,交接入规定存放 地点。 3.3.4 特殊管理物料按特殊管理物料有关管理规定执行。 4.开工检查 4.1 该批产品开始生产前,由操作人员逐一确认以下内容: 4.1.1 生产区设施、设备:有完好状态标识; 4.1.2 容器、器具:有已清洁标记,在规定地点存放; 4.1.3 计量器具:性能与称量要求相符,有校验合格证,并在校验周期内; 4.1.4 生产区域:有清场合格证或环境清洁; 现场 QA 在批记录中签名准许生产。 5.生产过程 5.1 生产过程中操作间或设备上应悬挂生产状态标识,生产现场物料有状态标识。 保证生产现场、设备设施清洁。执行各安全规程,防止安全事故发生。 5.2 执行各工序标准操作规程生产记录上各项要求,准确操作,时记录。 严格控制规定工艺参数,不得擅自变更。按生产控制要点进行中间检查,时预防、 发现和消除差错,对有害、有毒、易燃、易爆岗位应有相应防范措施,防止事故 发生。 5.3 整个生产过程、各种物料传递和加工、文件流转和填写都必须在现场 QA 严格控制下进行。 5.3.1 投料:严格执行标准操作规程和工艺规程,执行二人复核制,一人称量,另 一人核对、记录。操作人、复核人按规定项目要求操作、复核,分别签名。容器标 记齐备,内容完整,准确无误。 5.3.2 操作控制:执行生产指令要求,遵守已批准标准操作规程。各操作人员要

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生产管理文件集合-第6讲 6s管理实战内容(三)

第 6 讲 6s 管理实战内容(三) 【本讲重点】 整顿—6S 管理八大要点(下) 清扫 安全 清洁 整顿—6S 管理八大要点(下) 5.桌面状态 为保持办公室桌面整洁有序,可将桌面上资料分为待处理、处理中和已处理三类。 如图 4-2 中照片所示,首先通过颜色区分出文件类别,并在每件资料上加贴标识,使人 一看就知道资料内容、责任人等信息,从而改变过去桌面杂乱情况。如果办公室桌面状 态能够达到图中水平,就能使办公人员效率提高,不容易出错,并且还能带来视觉上 享受。 6.抽屉状态 如果公司允许员工存放私人物品,那么抽屉中公司物品与私人物品应该分开放置。 通常可将私人用品放在办公桌最底层抽屉中,其他抽屉只允许放置工作用品,并且应采用 科学方法将物品固定,保证取物方便与高效率。 如图 4-43,为了防止物品在抽屉来回拉动过程中发生移位,可以引入形迹管理方 法,在抽屉中垫上一块带有各种工具形状胶皮,将剪刀、修正液、计算器等常用办公用 品放到胶皮上凹槽处,保证物品不移动。 图 4-2 桌面状态区分图 图 4-3 抽屉内物品放置 7.张贴管理 每家企业可以根据各自不同情况规定张贴管理细节。如果财力允许,企业可以购 买白板专门用于各类文件张贴;如果企业认为没有必要花钱购买,也可以直接贴在墙上。 但是,一定要明确允许张贴区域,标明相关责任人。否则,墙上将会很快变得杂乱无章, 不但影响视觉感受,而且容易造成重要文件丢失,影响办事效率。 8.管理 6S 管理强调每一个细节,要求每件事情都按照规章做到位,乱贴乱放本身就是违反 6S 管理要求。如图 4-54 所示,公告板应当分区管理,如分成“6S 专栏”、“公告栏”、“学习 园地”等,在每个分区正上方写上标题,并且要有责任人。责任人有义务监督其他员工是 否张贴整齐,有义务维持版面干净整齐。 专 专 专 6S专 专 专 专 专 专 专 专 专 图 4-4 公告栏样板 清 扫 清扫含义 清扫是将工作场所内看得见和看不见地方打扫干净,当设备出现异常时马上时进 行修理,使之恢复正常运转状态。清扫过程是根据整理、整顿结果,将不需要部分清除 出去,或者标示出来放在仓库之中。 现场在生产过程中会产生灰尘、油污、铁屑、垃圾等,从而使现场变脏。脏设备会 使设备精度下降,故障多发,影响产品质量,使安全事故防不胜防;脏现场更会影响人们 工作情绪。因此,必须通过清扫活动来清除那些杂物,创建一个明快、舒畅工作环境, 以保证安全、优质、高效率地工作。 清扫注意点 清扫注意点包括责任化、标准化和污染源改善处理: 1.任化 所谓责任化,就是要明确责任和要求。在 6S 管理中,经常采用如表 4-1 所示 6S 区 域清扫责任表来确保责任化。在责任表中,对清扫区域、清扫部位、清扫周期、责任人、完 成目标情况都应有明确要求,提醒现场操作人员和责任人员需要做哪些事情,有些什么要 求,明确用什么方法和工具去清扫。 表 4-1 6S 区域清扫责任表 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日

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生产管理文件集合-用知识技术管理知识传递

用知识技术管理知识传递 知识技术能有效支持知识管理,那么知识技术是如何影响作为知 识管理重要组成部分知识传递呢?本文在对知识管理科学背 景和主要研究现状进行简单描述基础上集中从两个主要认知过 程——知识编码和知识解释上对知识传递进行分析。 知识技术是知识管理有力工具 现今,知识被当作组织基本资产。尽管这一概念不是新近提出 ,但是最近几年组织内知识和知识管理问题却越来越受到关注。 事实上,市场全球化、增加了产品复杂度和动荡竞争场景等环境 因素促使知识这一保持企业竞争优势有力武器受到相当重视。知识 管理意义可以用公司在知识管理系统上渐增资金投入进行说明, 1999 年估定为 45 亿美元比 1994 年相应数目 10 倍还要多。 2000 年研究员和咨询公司开发出许多支持知识管理工具,其 中一部分是基于知识技术,经过恰当地设计和执行,知识技术可以 有力支持知识管理。具体地,知识技术能帮助组织其他成员提取、 建设和使用组织中现有个人或团体知识,能延伸知识跨度、提高知 识传递速度和协助知识编码。比如一些基于多媒体技术、高级数据库、 组件技术和互联网技术应用被证实对支持知识管理非常有效。埃森 哲公司是公认运用技术管理知识成功企业,在那里员工使用 Lotus Notes 来记述和分享工作能力与实践经验。 然而许多计划用作知识管理应用软件工具在知识管理之外仍 然被设计和使用于支持数据和信息处理,这些工具使用通常更多 是希望改进交流、减少信息存取成本和时间、方便文档查询,而非 管理个人或者组织知识。这种现象产生一方面是由于受到组织和 个人价值观、参与性和动机影响,另一方面,技术本身局限性 导致其无法有效地支持知识管理。例如,知识工具很难实现知识生 成和组织内隐性知识捕获。如果有技术可以完全支持知识管理,这 种技术本身也就很危险了,会过分地强调其所扮演知识角色。 知识传递是一个认知过程 组织内知识管理主要不足在于薄弱知识传递:大量时间用于 信息搜索,大量成本耗费在反复出现错误上,基本信息流不充分。 知识传递是一个非常复杂课题,由一系列像个人态度、信仰、文化、 动机、等级角色等参数刻画,不容易控制。举个例子,即使知识被成 功写入某一对象(手册、数据库等)中,当这一对象再次转化为能 力时候,也可能产生同预期截然不同效果。在许多案例当中面对 面交流比文档交换更有效,尤其是当知识传递者处于不同文化背景下 时。 作者认为关键问题是要理解知识管理认知系统和知识技术是怎 样相互影响。组织应根据知识技术对认知过程和文化、行为等组织 环境因素支持力度来对其进行评估和管理,如果没有对组织环境因 素给予足够重视,知识技术只能在信息处理和通信上发挥作用,真 正知识管理将交由人力资源来负责完成。

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生产管理知识-量值溯源和校准程序(doc7)

www.3722.cn 中国最庞大下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料, 不要随意相信. 请访问 3722, 加入 3722.cn 必 要时可将此文件解密 量值溯源和校准 版本 2003 程序文件 CDJL/CX0901—2003 修改状态 0 河 北 省 建 筑 工 程 质 量 中 心 程 序 文 件 HEBCTC HEBCTC/CX 0901—2003 量值溯源和校准程序 2003-05-10 发布 2003-06-01 实施 河北省建筑工程质量检测中心 发 布 www.3722.cn 中国最庞大下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料, 不要随意相信. 请访问 3722, 加入 3722.cn 必要时可将此文件解密 1 目范围 本程序规定了本室仪器设备提供量值能溯源到国家计量基准,确保检验结果准确可靠。 本程序适用于本室检验用仪器设备、计量器具和标准物质检定、校准和验证管理。 2 职责 2.1 业务室负责本室检验用仪器设备、标准物质计量检定(验证)计划编制、下达、日常管理、量 值溯源和监督检查工作。 2.2 业务室负责组织仪器设备自检和校验方法编写,并负责审核。 2.3 检验室负责本室仪器设备自检和校验方法编写;负责本室仪器设备校准与管理,本室仪器 设备校准状态信息反馈和监督。 2.4 技术负责人负责批准仪器设备、标准物质计量检定(验证)计划和仪器设备自检和校验方法。 2.5 检验人员使用前负责确认仪器设备计量检定状况。 3 程序 3.1 溯源 3.1.1 保证量值溯源到已有国家计量基准,编制仪器设备计量检定周期表或仪器设备校验周期表, 并编制年度检定、校验计划,按月向检验室发布检定、校验或检验通知。 3.1.2 本室计量器具量值溯源框图见图 1,按计划和框图实施溯源。 3.2 检定 3.2.1 国家强制检定计量器具,应按规定周期实施检定。 3.2.2 更新或添置仪器设备必须经国家法定计量检定单位检定合格后方可使用。暂无国家规程、法 定计量检定单位暂无法检定某些专用仪器,应编制校验方法自检确认后方可使用。 3.2.3 应按仪器设备检定周期计划对仪器设备进行集中送检或联系法定计量检定单位上门进行检定。 3.2.4 暂无国家检定规程仪器设备,可根据产品说明书有关资料编写校验方法,由技术负责人批 准。 3.2.5 仪器设备转移存放地点需要检定、校验、检验,须检定、校验、检验合格后方可使用。 3.3 对于检定不合格仪器设备,由专业技术人员决定修理或报废。需修理送有关部门检修并经重 新检定合格后方能继续使用。 3.4 仪器设备运行检查 3.4.1 仪器设备应两次检定之间进行检查,验证计量性能是否发生变化。 3.4.2 业务室会同检验室制定检查计划,检查频次。由技术负责人批准,检验室实施。 3.4.3 检查运行方法有: ——实验室之间比对; ——使用标准物质或制造厂提供方法; ——相同型号仪器比对试验; ——用不同原理仪器比对试验; ——用保存质量特性稳定样品重现性试验。

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生产管理知识-回流焊接温度曲线

回流焊接温度曲线   作温度曲线(profiling)是确定在回流整个周期内印刷电路板 (PCB)装配必须经受时间/温度关系过程。它决定于锡膏特 性,如合金、锡球尺寸、金属含量和锡膏化学成分。装配量、 表面几何形状复杂性和基板导热性、以炉给出足够热能能 力,所有都影响发热器设定和炉传送带速度。炉热传播效 率,和操作员经验一起,也影响反复试验所得到温度曲线。   锡膏制造商提供基本时间/温度关系资料。它应用于特定 配方,通常可在产品数据表中找到。可是,元件和材料将决 定装配所能忍受最高温度。   涉第一个温度是完全液化温度(full liquidus temperature) 或最低回流温度(T1)。这是一个理想温度水平,在这点,熔化 焊锡可流过将要熔湿来形成焊接点金属表面。它决定于锡膏 内特定合金成分,但也可能受锡球尺寸和其它配方因素影 响,可能在数据表中指出一个范围。对 Sn63/Pb37,该范围平均 为 200 ~ 225°C。对特定锡膏给定最小值成为每个连接点必须 获得焊接最低温度。这个温度通常比焊锡熔点高出大约 15 ~ 20°C。(只要达到焊锡熔点是一个常见错误假设。)   回流规格第二个元素是最脆弱元件(MVC, most vulnerable component)温度(T2)。正如其名所示,MVC 就是装配上最低温 度“痛苦”忍耐度元件。从这点看,应该建立一个低过 5°C “缓冲器”,让其变成 MVC。它可能是连接器、双排包装(DIP, dual in-line package)开关、发光二极管(LED, light emitting diode)、或甚至是基板材料或锡膏。MVC 是随应用不同而不同, 可能要求元件工程人员在研究中帮助。   在建立回流周期峰值温度范围后,也要决定贯穿装配最大 允许温度变化率(T2-T1)。是否能够保持在范围内,取决于诸如 表面几何形状量与复杂性、装配基板化学成分、和炉热传 导效率等因素。理想地,峰值温度尽可能靠近(但不低于)T1 可望 得到最小温度变化率。这帮助减少液态居留时间以整个对高 温漂移暴露量。   传统地,作回流曲线就是使液态居留时间最小和把时间/温 度范围与锡膏制造商所制订相符合。持续时间太长可造成连接 处过多金属间增长,影响其长期可靠性以破坏基板和元 件。就加热速率而言,多数实践者运行在每秒 4°C 或更低,测 量如何 20 秒时间间隔。一个良好做法是,保持相同或比加 热更低冷却速率来避免元件温度冲击。   图一是最熟悉回流温度曲线。最初 100°C 是预热区, 跟着是保温区(soak or preflow zone),在这里温度持续在 150 ~ 170°C 之间(对 Sn63/Pb37)。然后,装配被加热超过焊锡熔点, 进入回流区,再到峰值温度,最后离开炉加热部分。一旦通过 峰值温度,装配冷却下来。   温度热电偶安装   适当地将热电偶安装于装配上是关键。热电偶或者是用高

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生产管理文件集合-装配型企业在仓库管理中推进

装配型企业在仓库管理中推进"6S"活动时 常见症状 作者:高生林 来源:中国管理传播网 点击数:42 编辑: 海浪 近年来,发源于日本"5S"管理活动作为一种行之有效管理技术越来越多被国内众 多企业所采用,并被不断发扬光大,由最早"5S"延伸为"6S"或"7S"。可以说,"5S" 管理技术引入和推广,在夯实我国企业管理基础工作,提升企业现场管理水平方 面功不可没。 正泰集团公司作为国内民营企业佼佼者,自 1999 年起大力推行以"整理、整顿、清扫、 清洁、安全、素养"为核心"6S"管理活动以来,在现场管理方面取得了公认良好成绩, 以致上海复星实业创业元老副董事长梁信军在参观正泰高科技工业园时感慨对记 者说:"生产电器正泰在生产管理和环境上,比医药企业还好"。 笔者作为正泰管理人员,近年来一直致力于"6S"管理技术推广,根据我们经验, 我们认为,在装配型企业中,作为企业供应链重要环节仓库管理在"6S"管理中起着牵 一发而动全身重要作用。本文试图将笔者在本企业仓库管理中推行"6S"中常见不 良症状总结如下,以期与装配型企业同行商榷。 1.整理方面 A 主要表现:不用杂物、设备、材料、工具都堆放在仓库,使仓库变成"杂物存放地"; 货架大小不一,物品摆放不整齐。 B、检查中常见问题:  虽然现在不用,但以后要用,搬来搬去怪麻烦,因而不整理,造成现场杂乱无章;  对于大件物品,好不容易才放到现有位置,又要按照"6S"要求进行整理, 觉得过几天发完以后再调整位置,结果惰性成为习惯,难以改正;  个别仓库管理员抵触情绪表现在,为什么别人管理物品不如我整齐都不指 出,而偏偏就找出我缺点,太不公平了; 2、整顿方面 A 主要表现:货架上物品没有"物资收发登记卡",管理状态不清,除了当事人之外,其 他人一时难以找到;货架太高或物品堆积太高,不易拿取;没有按"重低轻高"、"大低小 高"原则摆放。 B、检查中常见问题:  刚开始我放是很整齐,一发料又乱了,根本没时间去整顿;  物资收发登记卡挂在周转箱上妨碍发料(或者辅助仓库物品太多、太杂,胶木件 仓库挂登记卡不容易),只要我心中有数就行了;  为图仓库省事,不按生产节拍运作,给车间发料时一次发太多,造成车间现场 混乱;  货架上物品存放箱大小不一,询问时以物品大小不一做借口,造成货架参差不 齐,非常凌乱。 3、清扫方面 A 主要表现:物品连外包装箱在内一起放在货架上,影响仓库整齐划一;清扫时只扫货 物不扫货架;清扫不彻底。 B、检查中常见问题:  只在规定时间清扫,平时见到污渍和脏物也不当一回事;  认为清扫只是清洁工事,与仓库管理员无关;  清扫对象过高、过远,手不容易够着,于是死角很少或干脆就不打扫;  清扫工具太简单,许多脏物无法清除。 4、清洁方面 A 主要表现:突击打扫很卖力,清洁维持难长久。 B、检查中常见问题:

分类:安全管理制度 行业:物流仓储行业 文件类型:Word 文件大小:30 KB 时间:2026-02-27 价格:¥2.00

生产管理文件集合-关于焊接方法中无铅锡问题与对策(DOC 6页)

关于焊接方法中无铅锡问题与对策 随着产品小型化,高密度实装基板、微细间距部品、多层基板开发 急速发展,伴随着锡丝无铅化、锡焊接自身就变得更困难了,因此 必须重新研究焊接方法。 在 SMT、再流焊附加焊接工程局部焊接领域,微细化程度高 且多种多样手工焊与机器人无铅锡焊接技术确立也成了当务 之急。 1 研究目 关于无铅锡焊接,我们想就焊接机器人与手工焊锡焊接方法中面 临问题、具体分析其原因、从对现场有帮助务实观点出发介绍无 铅锡焊接对策: ①锡丝飞溅对策;②漏焊、短接等对策;③烙 铁头氧化助焊剂碳化防止;④烙铁头寿命延长;⑤对产品热 影响。 实验中使用共晶锡丝为 UXE-21《Sn60-Pb40》、无铅锡丝为 UXE- 51《Sn-Ag3-Cu0.5》。 2 研究内容 2.1 焊接温度上升与锡球、助焊剂飞溅 往高温烙铁头上供给含助焊剂锡丝(以后简称:锡丝),则锡丝 中助焊剂会因受热膨胀而破裂。这造成锡丝飞溅原因之一。众所 周知,跟以前共晶锡丝相比,无铅锡丝溶点高。然而,锡丝中所 含有助焊剂会因为温度升高而导致其活性降低问题尚未受到 重视。可以认为如果按无铅锡丝溶点来提高烙铁头温度,助焊剂 活性反而会降低而失去作业性。(注:开发用于焊接机器人含助焊 剂锡丝即使在高温下也不会失去活性力,比用于手工焊锡丝在一 定程度更具有耐热性。) 通常,烙铁头温度多被设定在 320~340℃上下,比锡丝溶点高 150℃左右。此时,锡丝温度若与室温一致视为 25℃,那么两者 温度差则为 300℃以上。如果烙铁头温度设定为 400℃,温度差就变 得更大,对锡丝热冲击也就更大。我们做了以下实验,把烙铁头温 度分别设定为 320℃和 400℃,往烙铁头上送同量锡丝,观察锡球、 助焊剂等飞溅程度。其结果如图 1、图 2 所示。经观察,烙铁头温度 设定为 400℃,飞溅很明显地增加。由此可知,高温时热冲击是造 成助焊剂锡球飞溅原因之一。 那么,应该如何去缓和此热冲击呢?为了防止锡丝飞溅,虽然有把 锡丝送入 V 形槽方法,但是在使用无铅锡丝时锡丝会迅速硬化,所 以不能称之为万全。因此,下面我们介绍通过加热锡丝从而减轻热冲 击预热方法。图 3 为本公司焊接机器人烙铁部中,通过加热器一 边加热一边送锡照片。 如图所示,在对锡丝进行预热情况下,我们做了相同飞溅实验。 结果,与没有对锡丝进行预热时相比,具有很明显差别。 比较图 1 与图 4、图 2 与图 5,可发现锡球、助焊剂飞溅大量减少了。 由此可知,对锡丝进行预热后飞溅量比没有预热时明显减少。

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生产管理文件集合-单面印制线路板标准检查规格(DOC10页)

单面印制线路板标准检查规格 摘 要 单面印制线路板工艺已成为经典工艺,但随着其加工技术 提高工艺改进,仪器设备改良,用途扩展,而使其检查内容愈来 愈多、品质需求愈来愈高,原 88 年制订 GB/10244 标准,已远远 不能满足单面印制板生产加工,控制和生产交付验收需求。《单 面印制线路板标准检查规格》,就是在此基础博采众长,在很多定义 上重新加以定义使其严密、严谨、而形成指导性文件,供同行参考。 关键词 缺陷 规格 特性 1、 目 该规格书规定生产单面印制线路板检查标准,以保证其质量为目 。 2、 适用顺序 在发货检查时,个别规格说明书应较本规格书优先。 3、 引用标准 (1) 东芝 TDS-23-58-1 公司单面印制线路板检查规格书 (2) JIS-C-6481 印制线路板用覆铜箔层压板试验法 (3) JIS-C-1052 印制线路板试验法 (4) GB10244-88 广播接收机用印制板规范 (5) 宏基电脑 IQC PCB 检验规范 96-8-12 (6) 昭和电线电览株式会社纸基 PCB 检查规格书 96-7-2 (7) 松下电器公司 96-5-6 单面印制线路板检查规格书 4、 定义 (1) 致命缺陷:因其质量不良而导致发生重大影响,有可能破坏, 危生命、其他设备、其他线路等,这种质量不良问题必须完 全杜绝。 (2) 重缺陷:因其质量不良使印制线路板不能用于所期目。 (3) 轻缺陷:因其质量不良,可能使印制线路板性能有所降低、 寿命有所缩短。 (4) 微小缺陷:因其质量不良会使商品价值降低,但不影响印制线 路板性能和寿命等。 (5) 圆锥形孔:由于冲压模型上型穿孔和下型间隙过大, 冲压穿孔后零部件等孔断面形状为向零部件装配侧张开喇叭 形状。 (6) MT 面:零部件装配面 (7) PT 面:焊接面 5、 检查项目与规格 5.1 制定对照 项目 规 格 质量不良等级 5.1.2 个别规格书指示标示。 重缺陷 标示 (1)印制线路板零部件代码号(MT 面) (2)印制线路板零部件代码号(PT 面) (3)企业标志 (4)印制线路板基本材料名称阻燃等级 5.1.2 个别规格书指示下列图纸所示 重缺陷 形状 (1)背面图形图(PT 面) (2)背面部分焊接图 (3)表面图形图(MT 面) (4)表面部分焊接图(穿孔图) (5)背面文字印刷图 (6)表面文字印刷图 (7)孔径尺寸图 5.1.3 实施个别规格书指定表面处理 重缺陷 表面处理 (1)预焊剂 (2)外层覆涂层 5.1.4 个别规格书指定材质 材质 (1)印制线路板用覆铜箔层压板 (2)阻焊油墨 (3)预焊剂 (4)文字油墨 (5)碳银涂料 (6)其他 5.2 外观 项目 规 格 质量不良等级 5.2.1 (1)导线上不得有长度为线宽 2/3 以上深 10μm 轻缺 陷 伤 宽 1.0mm 以上划伤。 (2)不得有露出铜箔明显有损外观伤等。 5.2.2 (1)导线上不得有线宽 2/3 以上缺口 重缺陷

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:55 KB 时间:2026-03-01 价格:¥2.00

生产管理文件集合-技术部部门职能(DOC 2页)

技术部部门经理职责 1、目: 明确技术部部门和部门经理职责 2、范围: 技术部部门、技术部经理 3、职责: 技术部经理 4、内容 4.1 技术部部门职能 4.1.1 负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、 新产品试制、标准化技术规程、技术情报管理制度,组 织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等 管理标准制度。 4.1.2 组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计 划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、 规划拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理 工作。 4.1.3 负责制订和修改技术规程。编制产品使用、维修和技术 安全等有关技术规定。 4.1.4 负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施,确保 产品品种不断更新和扩大。 4.1.5 合理编制技术文件,改进和规范工艺流程。 4.1.6 研究和摸索科学流水作业规律,认真做好各类技术信息 和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作,为 逐步实现公司现代化销售目标,提供可靠指导依据。 4.1.7 负责制定公司产品企业统一标准,实现产品规范化管 理。 4.1.8 编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容。 4.1.9 认真做好技术工艺、技术资料归档工作。负责制定严格 技术资料交接、保管工作制度。 4.1.10 时指导、处理、协调和解决产品出现技术问题,确保 经营工作正常进行。 4.1.11 时搜集整理国内外产品发展信息,时把握产品发展趋 势。 4.1.12 负责编制公司技术开发计划,抓好技术管理人才培养,技 术队伍管理。有计划推荐引进、培养专业技术人员, 搞好业务培训和管理工作。 4.1.13 组织技术成果技术经济效益评价工作。 4.1.14 负责技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理 工作。 4.2 技术部经理质量责任制 4.2.1 贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》、GMP 以有 关全面质量管理工作方针、政策和法规。 4.2.2 在生产研究、试制过程中坚持实事求是,不弄虚作假。 4.2.3 指导车间技术人员学习工作标准、操作标准以岗位 SOP。 4.3. 技术部经理岗位责任 4.3.1 努力钻研技术,经常了解国内外产品发展趋势。 4.3.2 负责公司引进产品技术转让、审查新产品生产工艺,指 导新产品生产中试放大。 4.3.3 按照国家规定负责公司现有产品工艺完善。 4.3.4 按照国家政策、法规负责公司新产品工艺技术开发。 4.3.5 负责编制本部门各项管理程序、新产品工艺技术标准和人 员工作标准,并组织实施。 4.3.6 配合有关部门作好本部门技术培训。 4.3.7 新产品试制中重大技术、质量问题进行积极研究、果断 处理。 4.3.8 不定期主持开展新产品开发专题研讨会,时解决问题, 巩固科研成果。 4.3.9 负责监督检查新产品从计划到研制,批生产和投放市场整 个过程,并组织搜集资料归档。 4.3.10 认真贯彻执行本公司各项规章制度,严格按照本专业工作 标准,考核本单位员工具体工作

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:27 KB 时间:2026-03-01 价格:¥2.00

生产设备操作规程(DOC6)

生产设备操作规程 自动灌装机操作规程 一、操作方法 1、 使用前检查:机安装好后,接通电源,试运转三相电机,保证运转方向正确,确保 压缩空气压力和流量(0.5m3/min-6bar),检查各电机、轴承等是否需加润滑油, 严禁无油运转,正常后方可开动机器,同时观察各部位紧固件有无松动,待各部分运 行情况稳定后,方可正常使用。 2、 检查安全设施功能是否正常。 3、 开机前仔细检查所有水箱是否有水,链板有无卡死,传送带上是否有杂物,储盖箱 内是否有瓶盖,水源、电源、气源是否接通,待各项条件准备好后,再合上主电源 QF, 电源指示灯亮,故障指示灯、急停指示灯不亮,则启动条件具备,按控制箱上启动 按钮和灌装处启动开关,在蜂鸣器三声预警后,整机启动运行,进入外洗、冲洗、灌 装全自动工作方式,停机可在灌装处和控制箱处按停止按钮,停机后应关掉主电源。 二、使用安全细则 1. 灌装机设备内无异物(如工具、抹布等); 2. 灌装机不允许有异常响动,如有应立即停机,检查原因; 3. 所有保护物应安全、可靠,严禁穿戴有可能被运动部件挂住衣物(如围巾、手 链、手表等); 4. 长发者,应戴发罩; 5. 不要用水和其它液体清洗电气单元; 6. 清洗时应穿戴工作服、手套、眼镜等,预防强酸、强碱腐蚀; 7. 机器运行时,必须有人进行监控,不要用工具或其它物体接近机器; 8. 不要让与操作无关人员接近设备。 三、维护与保养 1. 定期检查与维护:应每月对气动元件如气缸、电磁阀、调速阀电器部分等进行 检查。检查方法可通过手动调整来检查好坏和动作可靠性,气缸主要检查是否漏 气和卡滞现象,电磁阀可手动强制动作以判断是否电磁线圈烧毁阀堵塞,电器 部分可能过对照输入输出信号指示灯来校验,如检查开关元件是否损坏,线路是 否断线,各输出元件是否工作正常。 2. 日常检查与维护:马达是否正常运行,安装环境是否正常、冷却系统是否异常, 是否存在异常振动,异常声音;是否出现异常过热,变色。 四、注意事项 1. 必须把电机、机壳接地,且零线、地线分开; 2. 本机电源进线须经漏电开关引入; 3. 气动三元件要求加气动专用润滑油,以延长气缸使用寿命; 4. 水泵严禁无水工作,在运行过程中注意给碱水箱、消毒水箱补充水,同时保证清 洗水供应。 五、设备清洗要求 1. 每天上班前、下班后对设备各喷口、管道、输送带、水箱进行清洗。 2. 每周定期对灌装设备各管道用消毒水(含氯量为 100PPm)进行清洗、消毒后, 再用工艺水对设备进行冲洗。 3. 操作人员应将消毒清洗过程记录下保存。 水处理设备(预处理设备)操作规程 水处理设备中预处理部分主要目是去除原水中悬浮物、微生物、胶体、溶解气 体部分有机物,为脱盐后处理工序创造条件,达到电渗析、反渗透、离子交换等设 备进水要求。 预处理设备主要有:机械过滤(石英砂过滤)、活性炭吸附过滤器、精密过滤器。 机械过滤器主要用于去除水中悬浮物、机械杂质,设备外壳为不锈钢制成,内衬天 然橡胶,体内配有先进布水器,内装介质为精制石英砂、无烟煤等。

分类:安全操作规程 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:39.5 KB 时间:2026-03-02 价格:¥2.00

生产管理文件集合-第8讲 6S管理实战内容(五)(1)

第 8 讲 6S 管理实战内容(五) 【本讲重点】 6S 管理推行 11 个步骤 全方位有计划地控制 红牌作战 定点摄影 6S 管理推行 11 个步骤 理解 6S 管理内容与要义,是开展 6S 管理基础。但是,仅仅知道 6S 内容是远远 不够,获得显著效果关键在于加强 6S 管理推行过程控制。一般说来,6S 管理推行 包括以下 11 个步骤: 1.成立推行组织 推行 6S 管理第一个步骤是成立推行组织。仅仅给车间主任配备几本教材、给每个干 部员工上几堂课,并不能做好 6S 管理。6S 管理本身是一种企业行为,因此,6S 管理推行 一定要以企业为主体。 如图 5-1 所示,从建立组织开始,由企业厂长亲自担当推行委员会主任,下面可另 设副主任职务。在 6S 推行委员会中,推行办公室是个相当重要职能部门,它负责对整个 6S 推行过程进行控制,负责制定相应标准、制度、竞赛方法和奖惩条件等。 图 5-1 推行委员会组织图 【案例】 某公司制造部 6S 推行委员会组织结构分为主任委员、委员、干事和稽查员,如下图所示(图中人名 皆为虚构)。其中,委员主要职责包括:对稽查之项目作评定、对于 6S 稽查投诉做仲裁、研究讨论推行 6S 可行方案、处理稽查过程中异常问题、时抽查 6S 推行情况、拟订 6S 评分表各项奖惩规定,并监督 6S 评比公平性。 干事职责包括参与 6S 稽核、保持公平性、对于评分标准有权提出异议、提出推行 6S 活动建议、 各项评分必须保持公平性,否则严处。稽查员权责主要有:对制造部 6S 推行工作情况进行稽核,必须保 持公平性、积极提出 6S 推行工作问题建议、每稽核一项必须经班长签核,对抗拒者提交委员会处理、 每月稽核四次,每次稽核间隔至少三天。 2.拟订推行方针目标 推行 6S 管理第二个步骤是拟订推行 6S 管理推行方针与终极目标。一些知名企业 6S 推行方针例如:“告别昨日,挑战自我,塑造华丽新形象”、“规范现场、现物,提升人 品质”、“改变设备、改变人、改变环境,最终达成企业体质根本革新”等。 对于推行目标,每个推行部门可以考虑为自身设置一些阶段性目标,脚踏实地地实 现这些目标,从而达到企业整体目标。例如,可以要求“第四个月各部门考评 90 分以上”、 “一分钟之内找到所需要文件”。 3.拟订推行计划和日程 推行 6S 管理第三个步骤是拟订实施计划与相应日程,并将计划公布出来,让所有 人都知道实施细节。制定表 5-1 所示日程与计划表,让相关部门负责人以全公司 员工都知道应该在什么时间内完成什么工作,如:什么时间进入样板区选定、什么时间进 行样板区域 6S 推行、什么时间进行样板区域阶段性交流会。 表 5-1 6S 管理推行日程与计划 推行 6S 管理大日程 项 次 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 ……月 1 推行组织成立 2 前期准备 3 宣传教育展开 4 样板区域选定 5 样板区域 6S 推行 6 样板区域阶段性 交流会

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生产管理文件集合-第7讲 6S管理实战内容(四)

第 7 讲 6S 管理实战内容(四) 【本讲重点】 素养 6S 实施总结 素 养 素养含义 所谓素养,是指通过晨会等手段,提高全员文明礼貌水准,促使每位成员养成良好 习惯,并遵守规则。6S 管理始于素质,也终于素质,6S 管理核心是提高参与者品质。 如果人素养没有提高,6S 管理将无法长期坚持下去。因此,提高素养是为了培养 拥有良好习惯、遵守规则员工,培养文明人,营造团队精神。 素养注意点 抓职工素养有三项注意点: 1.形似且神似 所谓“形似且神似”,指是做任何事情都必须做到位。国内很多企业以前也学习日本 和欧美企业管理体系,也推行过 TQC 等管理方法,但大多数是以失败告终,根本原因在于 没有做到神似。 2.领导表率 榜样力量是无穷,企业在推行任何政策过程中都需要领导层表率作用。例如, 在 6S 管理推行过程中,如果总经理主动捡起地上垃圾,对周围下属影响是“此时无 声胜有声”效果,促使其他员工效仿。 3.长期坚持 6S 管理需要长期坚持实施。6S 管理通过整理、整顿、清扫、清洁等一系列活动来培 养员工良好工作习惯,最终内化为优良素质。如果连 6S 管理都做不好、不能坚持下去 话,其他先进管理都是空话。目前,日本企业已经推行了几十年 6S 管理,依旧在坚持, 因而为企业带来了巨大利益。 晨会好处 宣布当天工作安排、下达生产计划,晨会是个非常好提升员工文明礼貌素养平 台。很多企业晨会最后一个项目是文明礼貌宣讲,通过“早上好”、“谢谢”、“对不起” 等礼貌用语宣传,一年下来,整个企业员工文明素养就会明显提升。 因此,企业应该积极建立晨会制度,这样更有利于培养团队精神,使员工保持良好 精神面貌。在宣讲文明礼貌用语过程中,也能很好地提升管理干部语言表达能力和沟通 能力。通过晨会灌输 6S 管理理念,使员工自觉意识到严格遵守工作规定是必须,从而实 现 6S 管理从形似到神似升华。 【本讲小结】 领导和普通员工共同参与是保证 6S 活动能够成功推行关键所在。6S 成功推行,需要处理好整理、 整顿、清扫、安全、清洁以素养等工作,掌握各个环节实施要点。6S 活动最终目是提高企业员工 品质,将各种良好工作习惯转化为员工固有素养。因此,在 6S 活动推行过程中时刻强调意识改 革,是非常重要。 【心得体会】 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

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JIT看板生产系统WITNESS仿真建模和优化实现doc30

JIT 看板生产系统 WITNESS 仿真建模和优化实现 1.1 生产流程描述 实例系统生产制造单一类型产品——振动轮,其生产原材料为各种类型钢板, 通过机械加工,然后组装成一个空轮(没有安装轴承座、轴承和轴)。组成振动轮部件 主要为 5 类,分别为外圈、内圈、加强筋、内隔板和封口板,以数字 1,2,3,4,5 表示; 其生产过程包括 12 个主要加工单元,分别为剪板切割(WS1)、打坡口(WS2)、卷圆(WS3)、 轮圈焊接(WS4)、找圆(WS5)、车断面(WS6)、数控切割(WS7)、调平(WS8)、油漆(WS9)、 钻孔(WS10)、内轮焊接(分装工作站)和轮子焊接(总装工作站)。其生产流程如图 5.1 所示。 1 1,5 产成 品 6 需求 3 1 4,5 3,4,5 3,4,5 1,2 1,2 WS1 1,2 WS2 WS3 1,2 WS4 WS5 WS7 WS8 WS9 WS12 WS10 WS11 2 物料流 看板流 WS:工作站 图 5.1 实例生产/库存系统生产流程图 4 WS6 外圈原材料为特定型号钢板,加工过程依次为两块外圈钢板通过卷板切割机切割 成适合大小,通过坡口机将钢板两端结合处内外打出坡度,通过卷圆机将钢板卷成轮圈, 经过轮圈焊接工段将轮圈接口处焊接起来,通过找圆机将轮圈找圆,然后进入轮子焊接 工段,与内轮和封口板焊接成轮子。 内圈原材料也为特定型号钢板,加工过程为每次三块钢板通过卷板切割机切割成 适合大小板材,然后打坡口、卷圆、焊接、找圆,同外圈加工过程一样。在经过找圆 工段之后,内轮圈再经过数控车床,进行端面对车,经过钻孔工段钻出工艺孔,到内轮 焊接工段与加强筋和内隔板焊接成内轮。 加强筋、内隔板和封口板原材料也为特定型号钢板,首先经过数控切割机切割成 型,然后调平、油漆,内隔板和封口板需要经过钻口工段,钻制工艺孔,然后,内隔板 到内轮焊接工段进行与内圈和加强筋焊接,封口板到轮子焊接工段与内轮和外圈焊接 成轮子。 1.2 基本生产单元分解 该生产/库存系统包括四条串行线,分别为: (1)外圈加工串行线:剪板切割、打坡口、卷圆、轮圈焊接、找圆; (2)内圈加工串行线:剪板切割、打坡口、卷圆、轮圈焊接、找圆、车端面、钻孔; (3)加强筋加工串行线:数控切割、调平、油漆; (4)内隔板、封口板加工串行线:数控切割、调平、油漆、钻孔。 该生产/库存系统包括两个并行加工模块,分别为: (1)内圈、加强筋、内隔板焊接为内轮焊接工段,即分装工作站 WS11; (2)外圈、内轮、封口板焊接为轮子轮子焊接工段,即总装工作站 WS12。 生产流程中有资源共享和竞争作业,如: (1)内、外圈在进行切割、打坡口、卷圆、焊接等工序时,使用都是相同设备; (2)加强筋、内隔板、封口板在进行切割、调平工序时,也是竞争使用相同设备。

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生产管理知识-检查题

内审检查(生产部门) 4.2.4 1、记录标识、表格形式、编号方式有无统一 2、质量体系相关表单有无管制 3、记录填写是否按要求(真实、时、清晰、正确) 4、是否对记录内容进行分析改进(如特采、退货等) 5、所登记记录是否予以明确控制 6、有无规定记录保存期限 7、记录形式是否符合体系运作过程 6.3 1、设备管理有无流程图 2、设备有无编号登记(资料),有无设备登记一览表? 3、设备验收时附件说明有无存档 4、设备验收时功能测试有否记录 5、设备上有无《设备卡》 6、设备上是否挂作业指导书?作业员是否按指导书作业? 7、设备是否定期保养?有否记录? 8、各指定人员有否对机器进行日常点检并记录 9、设备不能正常运转时,是否挂牌标示? 10、 设备报废有无按作业运作?新设备有无登记注册? 11、 设备维修是否有记录? 12、 生产所有工夹具是否有效管理?] 6.4 环境 1、有否提供适宜工作环境以保证产品符合性? 2、有哪能些重要环境(人、物) 3、有无制作安全手册对员工进行安全教育培训 4、工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好 5、工作场所 5S 6、工作场所有无安全标志、危险标志等设施 7.1 产品实现策划 1、产品质量特性目标要求是否清楚,在哪些文件中有体现 2、有无工艺流程,哪能些过程需要验证 3、验证、检验、活动是否明确要求,接收准则是否清楚 4、产品实现过程有无策划(有无流程) 7.5.1 生产流程 1、是否制定各产品作业指导书 2、产品是否有指导书控制文件 3、是否按规定使用和维护设备 4、有否生产需要监视和测量装置?(有无验收,有无超过使用期) 5、有无建立生产过程失控改善措施,怎样应付不合格品产出 6、对工序更改有无经过评审 7、有无规定交付实施过程条件,方式?有无产品交付记录 8、怎样保证重要工序是按质量计划实施,怎样去重点控制(电镀、铣槽、倒角等) 7.5.2 过程确认 1、生产和测量设备准确度和精密度怎样保证 2、设备设定有无具体化、文字化(车床转速) 3、对操作人员技能、资格有否培训、有无考核,是否合格胜任。 4、有无证实设备能满足产品要求 5、原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认 6、请试述所在部门流程 7、订单是怎样接受(生产通知单) 8、物控依据什么做生产安排依据(生产排程、车间负荷) 9、超领怎能样作业 10、 报废怎样作业 11、 跟催生产进度依据是什么(《生产排程》《出货排程》) 12、 生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做 13、 生产使用工艺文件、资料、产品样版是否齐全 7.5.3 标识和可追溯性 1、是否采用适当方法防止产品混淆,混用 2、产品标识和状态标识责任人 3、原材料、半成品,成品产品进行标示 4、原材料、半成品成品状态标示进行 5、怎样进行追朔,追溯是否有效 7.5.5 产品防护 1、是否有对生产物料进行核算 2、产品标识是否符合要求,危险品是否有标示 7.6 监视和测量装置控制 1、仪器是否指定专人使用 2、所有监视和测量设备是否均由品管部查收 3、所有量具是否有表示量具准确性和状态标识 8.2.3 过程监视 1、过程监视和测量范围有哪些 2、未满足要求是否采取纠正措施 8.3 不合格品控制 1、有无不合格品控制程序 2、 首检不合格品如何控制

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国徽产品定点生产企业认定细则(doc 18)

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生产管理部门经济责任制考核

生产管理部门经济责任制考核 表 10.1.1 主要考核项目 考 核 标 准 经 济 指 标 1.总产值 2.计划品种产量实现率 3.协作计划实现率 4.生产资金占用率 5.旬均衡率 6.备品备件 按月或季计划考核,超额加分,未完成扣分。 按月计划 100%完成,>加分,<扣分 按月计划 100%完成(包括厂内外协作实现)o,加分、扣分。未经检验外 协件擅自进厂扣分。 按财务部门下达指标考核情况加分或扣分。 月度月旬达到“三·三·四”,低于比例扣分。 按综合计划要求完成数量,根据数量、质量加、扣分。 1.编制生产计划 编制分季、月生产作业计划时,主观臆造,不考虑车间实际情 况.采取压办法扣分。 由于编制季、月生产作业计划不切合实际,经努力后也实现不了扣分。 编制措施计划有漏洞,对影响完成任务主要问题,米取措施 不得力或没采取措施扣分。 由于编制措施计划考虑不周,使项目难于实现扣分。 生产周期过长,影响了交货期或给管理上带来混乱扣分。 生产周期过短,实现有困难扣分。 制订期量标准过宽或过严扣分。 基 本 指 2.生产调度 深入车间或班组不够,未时发现生产问题,排除或解决不力 影响了生产正常进行扣分。 旬均衡率未达到“三·三·四”扣分。 未完成生产任务知分。 由于生产准备工作计划不周,督促检查不够,生产准备工作有漏洞 而影响了生产扣分。 对全厂各重点工作阶段,缺乏深入调查,对生产调度没做到按日 掌握知分。 虽按时召开了生产会,但由于准备工作不充分,会议上提问题,事先未 做横向联系,造成议而不决或决了难于执行扣分。 未按时召开生产会,生产会没有明确主题,生产合成了扯皮会扣分。生 产会决议可以随意执行或不执行,不进行严格检查扣分。 未按要求写出生产任务完成情况总结扣分。 对随时发现影响生产进度关键问题,重视不够,不时上报生产副厂 长,也未采取措施或采取措施不得力扣分。 对重点改造项目重视不够,抓不紧,遇到问题时研究解决也不够.视 具体情节扣分。 责 3.生产协作 对外协任务重视不够,对生产中遇到困难解决不时扣分。 外协加工任务,不能按期按质交货,视其具体情节扣分。 协作工厂质量不稳定,不能确保产品质量,未引起重视或没采取措施扣分。 协作工厂不能按期交货而影响本厂生产计划扣分。 协作工厂价格高于其他厂价格扣分。 对协作厂变化掌握不够,不具备承担本厂任务最基本条件,而脱离实 际做了安排,影响本厂产品质量,进厂专职检验部门不验收扣分。 有协作厂生产条件差,质量无法保证,个别外协人员构私舞弊,接 受贿赂,以次充好,弄虚作假扣分。 4.在制品管理 根据生产计划,编制在制量定额,经抽查在制品占用量超过 10%扣分。 经抽查库管理,中间仓库在制品保管存放不符合要求扣分。 如上级或全厂检查评分,正确率未达到 95%扣分。 由于保管不善,而造成霉烂、变质或在装却搬运中发生破损扣分。 5.生产作业统计 各种统计报表拖延报出发生差错扣分。 抽查统计工作违反制度情况要扣分。

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生产管理文件集合-第6讲 6s管理实战内容(三)(1)

第 6 讲 6s 管理实战内容(三) 【本讲重点】 整顿—6S 管理八大要点(下) 清扫 安全 清洁 整顿—6S 管理八大要点(下) 5.桌面状态 为保持办公室桌面整洁有序,可将桌面上资料分为待处理、处理中和已处理三类。 如图 4-2 中照片所示,首先通过颜色区分出文件类别,并在每件资料上加贴标识,使人 一看就知道资料内容、责任人等信息,从而改变过去桌面杂乱情况。如果办公室桌面状 态能够达到图中水平,就能使办公人员效率提高,不容易出错,并且还能带来视觉上 享受。 6.抽屉状态 如果公司允许员工存放私人物品,那么抽屉中公司物品与私人物品应该分开放置。 通常可将私人用品放在办公桌最底层抽屉中,其他抽屉只允许放置工作用品,并且应采用 科学方法将物品固定,保证取物方便与高效率。 如图 4-43,为了防止物品在抽屉来回拉动过程中发生移位,可以引入形迹管理方 法,在抽屉中垫上一块带有各种工具形状胶皮,将剪刀、修正液、计算器等常用办公用 品放到胶皮上凹槽处,保证物品不移动。 图 4-2 桌面状态区分图 图 4-3 抽屉内物品放置 7.张贴管理 每家企业可以根据各自不同情况规定张贴管理细节。如果财力允许,企业可以购 买白板专门用于各类文件张贴;如果企业认为没有必要花钱购买,也可以直接贴在墙上。 但是,一定要明确允许张贴区域,标明相关责任人。否则,墙上将会很快变得杂乱无章, 不但影响视觉感受,而且容易造成重要文件丢失,影响办事效率。 8.管理 6S 管理强调每一个细节,要求每件事情都按照规章做到位,乱贴乱放本身就是违反 6S 管理要求。如图 4-54 所示,公告板应当分区管理,如分成“6S 专栏”、“公告栏”、“学习 园地”等,在每个分区正上方写上标题,并且要有责任人。责任人有义务监督其他员工是 否张贴整齐,有义务维持版面干净整齐。 专 专 专 6S专 专 专 专 专 专 专 专 专 图 4-4 公告栏样板 清 扫 清扫含义 清扫是将工作场所内看得见和看不见地方打扫干净,当设备出现异常时马上时进 行修理,使之恢复正常运转状态。清扫过程是根据整理、整顿结果,将不需要部分清除 出去,或者标示出来放在仓库之中。 现场在生产过程中会产生灰尘、油污、铁屑、垃圾等,从而使现场变脏。脏设备会 使设备精度下降,故障多发,影响产品质量,使安全事故防不胜防;脏现场更会影响人们 工作情绪。因此,必须通过清扫活动来清除那些杂物,创建一个明快、舒畅工作环境, 以保证安全、优质、高效率地工作。 清扫注意点 清扫注意点包括责任化、标准化和污染源改善处理: 1.任化 所谓责任化,就是要明确责任和要求。在 6S 管理中,经常采用如表 4-1 所示 6S 区 域清扫责任表来确保责任化。在责任表中,对清扫区域、清扫部位、清扫周期、责任人、完 成目标情况都应有明确要求,提醒现场操作人员和责任人员需要做哪些事情,有些什么要 求,明确用什么方法和工具去清扫。 表 4-1 6S 区域清扫责任表 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日

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生产管理文件集合-5S点检评分标准

5S 点检评分标准 2-1 序 号 项目 1 分标准 2 分标准 3 分标准 4 分标准 5 分标准 1 定置区划线 (包括通道线) 区划线不全或缺少 1、3 分标准之 间参照 有区划线,但脏污 3、5 分标准之间参 照 经常保持色泽鲜明 2 地面 各处均有垃圾,无清扫 各处常有油水,无清扫 有不必要东西 同上 进行清扫,没有垃圾 进行清扫,没有油水 进行清扫,干净整齐 同上 下工夫不使地面脏污 下工夫不使地面脏污 保持地面干净整洁 3 标识牌 脏污严重无法辨认字迹,物 品内容过时,未时更换 同上 不脏,但有一部分不需要 物品标识牌 同上 下工夫使标识牌明显新颖 4 物料 没有按场所放置物品,放置 数量无规定 同上 物品放置在区域线外 同上 保持放置于规定场所 5 工具 工具不全,工具摆放混乱无 定位 同上 工具齐全,但位置不清, 标识不明确 同上 每件工具均有自己位置, 标识明确,使用最方便 6 消防器材 灭火器、消防栓有变形破损 同上 一部分已脏污,周围没有 不必要东西 同上 下工夫周围不放置不需要 东西,保持清洁无过期限 器材 7 材料架 材料架脏污,物品放置混 乱,有不需要物品 同上 材料架较清洁,但物品未 按规定位置摆放,标识 不齐全 同上 保持材料架清洁,必要物 品放置整齐,标识明确 8 清扫用具 清扫用具脏污,不齐全,摆 放混乱 同上 清扫用具齐全,按规定摆 放,部分脏污 同上 下工夫使清扫用具保持清 洁,整齐摆放 9 工作工作台脏污,物品放置混 乱,有不需要物品 同上 进行整理,仍有部分脏 污,无不需要物品 同上 工作台洁净,保持最必要 物品置于台上,摆放整齐 10 油桶区 油桶摆放位置数量无规则, 地面油污严重 同上 进行整理,但地面脏污 同上 油桶、倒油机定置标识明 确,地面无油污 5S 点检评分标准 2-2 序 号 项目 1 分标准 2 分标准 3 分标准 4 分标准 5 分标准 11 包装材料 包装材料架脏污,物品放置 混乱,有不需要物品 1、3 分标准之 间参照 包装材料架较清洁,但物 品未按规定位置摆放, 标识不齐全 3、5 分标准之间参 照 保持包装材料架清洁,必要 物品放置整齐,标识明确 12 刀具架 刀具架脏污,刀具放置混乱 未进行整理,无标识,无分 类 同上 进行整理,刀具未按规定 摆放 同上 刀具架清洁,标识齐全清 晰,刀具按规定摆放 13 实验用品柜 实验用品柜脏污,实验用品 放置混乱未进行整理,无标 识,无分类 同上 进行整理,实验用品未按 规定摆放 同上 实验用品柜清洁,标识齐全 清晰,实验用品按规定摆放 14 平台 各处均有垃圾,无清扫 各处常有油水,无清扫 有不必要东西 同上 进行清扫,没有垃圾 进行清扫,没有油水 进行清扫,干净整齐 同上 下工夫不使平台脏污 下工夫不使平台脏污 保持平台干净整洁 15 设备 设备脏污漏油,有物品摆放 同上 设备进行擦拭,无漏油, 无其他物品 同上 经常下工夫保持设备干净 16 休息室 烟灰缸很满,椅子摆放杂乱 放置有杂物 同上 桌面整洁,残留部分旧物 无杂物 同上 经常下工夫整理、保持场所 内洁净

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8生产设备维护保养制度

CCC 认证程序文件 文件编号:CCC-08 A/0 第 1 页 共 3 页 生产设备维护保养制度 1 目生产设备进行维护和保养,加强对设备保管,确保产品生产符合规定要求。 2 适用范围 适用于生产过程中为实现产品符合性所需各种生产设备。 3 职责 3.1 生产部对生产设备进行台帐登记、维修等控制。 3.2 各车间负责对各自部门生产设备使用和维护。 3.3 总经理负责对新设备购买。 3.4 技检部参与对新设备改造、验收。 4 程序 4.3 生产设备提供和维护 4.3.1 生产设备提供 A)生产部根据生产车间要求公司发展需要,需购置生产设备时应填写《生产设备购置申 请单》,并在“申请单”上注明设备名称、规格、用途、要求设备达到性能、数量等,报总 经理批准。除设备配件外其余设备一律由总经理负责购买; B)需要自制或自行改造生产设备由生产车间提出,由生产部经理审核,报总经理批准后, 由生产部和技检部共同制造或改造。 4.3.2 新生产设备验收 A)采购或自制生产设备,由生产部组织使用部门进行安装调试,确认符合要求后,由技检部、 生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确认,并在“验收单”上记下生产设备名称、 型号(规格)、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。《生产设备验收单》由生产部 CCC 认证程序文件 文件编号:CCC-08 A/0 第 2 页 共 3 页 保管。 B)验收不合格生产设备,相关部门把情况反映到采购人员,由其与供应商协商解决。最后 由验收人员把处理结果记录在《生产设备验收单》上; C)生产部对验收合格生产设备进行编号,建立《设备管理卡》,并在《生产设备台帐》上登 记; 4.3.3 生产设备使用、维护和保养 A)生产设备验收合格后,由使用部门办理生产设备领用手续。 B)生产部根据需要编写《生产设备操作规程》,发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、 特殊工序所用设备和检验和试验仪器设备均要编制相应操作规程,同时要求相关操作人 员应接受适当培训,通过现场考核确认合格后方可让其操作。 A) 生产部根据设备性能、使用频率等要求制定《生产设备年度维修保养计划》,并按计划严 格执行。 B)生产部要求设备操作人员做好设备日常维护和保养。日常生产中出现机器故障,应时 修理,自行无法修理,应时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》, 检修好设备使用者应在“检修单”上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应《设备 管理卡》上。 C)现场使用生产设备应有统一编号,以便于维护保养。 4.3.4 生产设备报废 对无法检修或无修理价值设备,使用部门应提出报废申请,填写《设施报废单》,经生产 部经理审核,报总经理批准后报废,并在《设备管理卡》上生产设备台帐》上注明情况。 5 相关文件 无

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制剂生产过程中常见问题和处理方法

www.3722.cn 中国最庞大下载资料库 (整理.版权归原作所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料, 不要随意相信.请访 问 3722,加入 3722.cn 必要时可将此文件解密 制剂生产过程中常见问题和处理方法 一、 质量问题 制剂生产过程由于种种原因造成制剂质量不合格,尤其是在片剂生 产中,造成片剂质量问题因素更多。现仅对片剂、胶囊剂注射剂 生产中可能产生质量问题原因解决方法作介绍。 (一) 片剂生产过程中可能发生问题分析解决方法 1.松片 片剂压成后,硬度不够,表面有麻孔,用手指轻轻加压即碎裂, 原因分析解决方法: ①药物粉碎细度不够、纤维性或富有弹性药物或油类成分含量 较多而混合不均匀。可将药物粉碎过 100 目筛、选用黏性较强黏合 剂、适当增加压片机压力、增加油类药物吸收剂充分混匀等方法加 以克服。 ②黏合剂或润湿剂用量不足或选择不当,使颗粒质地疏松或颗 粒粗细分布不匀,粗粒与细粒分层。可选用适当黏合剂或增加用量、 改进制粒工艺、多搅拌软材、混均颗粒等方法加以克服。 ③颗粒含水量太少,过分干燥颗粒具有较大弹性、含有结 晶水药物在颗粒干燥过程中失去较多结晶水,使颗粒松脆,容易 松裂片。故在制粒时,按不同品种应控制颗粒含水量。如制成颗 粒太干时,可喷入适量稀乙醇(50%—60%),混匀后压片。 ④药物本身性质。密度大压出片剂虽有一定硬度,但经 www.3722.cn 中国最庞大下载资料库 (整理.版权归原作所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料, 不要随意相信.请访 问 3722,加入 3722.cn 必要时可将此文件解密 不起碰撞和震摇。如次硝酸铋片、苏打片等往往易产生松片现象;密 度小,流动性差,可压性差,重新制粒。 ⑤颗粒流动性差,填入模孔颗粒不均匀。 ⑥有较大块或颗粒、碎片堵塞刮粒器下料口,影响填充量。 ⑦压片机械因素。压力过小,多冲压片机冲头长短不齐,车 速过快或加料斗中颗粒时多时少。可调节压力、检查冲模是否配套完 整、调整车速、勤加颗粒使料斗内保持一定存量等方法克服。 2.裂片 片剂受到震动或经放置时,有从腰间裂开称为腰裂;从顶部 裂开称为顶裂,腰裂和顶裂总称为裂片,原因分析解决方法: ①药物本身弹性较强、纤维性药物或因含油类成分较多。可加 入糖粉以减少纤维弹性,加强黏合作用或增加油类药物吸收剂,充 分混匀后压片。 ②黏合剂或润湿剂不当或用量不够,颗粒在压片时粘着力差。 ③颗粒太干、含结晶水药物失去过多造成裂片,解决方法与松 片相同。 ④有些结晶型药物,未经过充分粉碎。可将此类药物充分粉 碎后制粒。 ⑤细粉过多、润滑剂过量引起裂片,粉末中部分空气不能 时逸出而被压在片剂内,当解除压力后,片剂内部空气膨胀造成裂片, 可筛去部分细粉与适当减少润滑剂用量加以克服。

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JIT看板生产系统WITNESS仿真建模和优化实现

JIT 看板生产系统 WITNESS 仿真建模和优化实现 1.1 生产流程描述 实例系统生产制造单一类型产品——振动轮,其生产原材料为各种类型钢板, 通过机械加工,然后组装成一个空轮(没有安装轴承座、轴承和轴)。组成振动轮部件 主要为 5 类,分别为外圈、内圈、加强筋、内隔板和封口板,以数字 1,2,3,4,5 表示; 其生产过程包括 12 个主要加工单元,分别为剪板切割(WS1)、打坡口(WS2)、卷圆(WS3)、 轮圈焊接(WS4)、找圆(WS5)、车断面(WS6)、数控切割(WS7)、调平(WS8)、油漆(WS9)、 钻孔(WS10)、内轮焊接(分装工作站)和轮子焊接(总装工作站)。其生产流程如图 5.1 所示。 1 1,5 产成 品 6 需求 3 1 4,5 3,4,5 3,4,5 1,2 1,2 WS1 1,2 WS2 WS3 1,2 WS4 WS5 WS7 WS8 WS9 WS12 WS10 WS11 2 物料流 看板流 WS:工作站 图 5.1 实例生产/库存系统生产流程图 4 WS6 外圈原材料为特定型号钢板,加工过程依次为两块外圈钢板通过卷板切割机切割 成适合大小,通过坡口机将钢板两端结合处内外打出坡度,通过卷圆机将钢板卷成轮圈, 经过轮圈焊接工段将轮圈接口处焊接起来,通过找圆机将轮圈找圆,然后进入轮子焊接 工段,与内轮和封口板焊接成轮子。 内圈原材料也为特定型号钢板,加工过程为每次三块钢板通过卷板切割机切割成 适合大小板材,然后打坡口、卷圆、焊接、找圆,同外圈加工过程一样。在经过找圆 工段之后,内轮圈再经过数控车床,进行端面对车,经过钻孔工段钻出工艺孔,到内轮 焊接工段与加强筋和内隔板焊接成内轮。 加强筋、内隔板和封口板原材料也为特定型号钢板,首先经过数控切割机切割成 型,然后调平、油漆,内隔板和封口板需要经过钻口工段,钻制工艺孔,然后,内隔板 到内轮焊接工段进行与内圈和加强筋焊接,封口板到轮子焊接工段与内轮和外圈焊接 成轮子。 1.2 基本生产单元分解 该生产/库存系统包括四条串行线,分别为: (1)外圈加工串行线:剪板切割、打坡口、卷圆、轮圈焊接、找圆; (2)内圈加工串行线:剪板切割、打坡口、卷圆、轮圈焊接、找圆、车端面、钻孔; (3)加强筋加工串行线:数控切割、调平、油漆; (4)内隔板、封口板加工串行线:数控切割、调平、油漆、钻孔。 该生产/库存系统包括两个并行加工模块,分别为: (1)内圈、加强筋、内隔板焊接为内轮焊接工段,即分装工作站 WS11; (2)外圈、内轮、封口板焊接为轮子轮子焊接工段,即总装工作站 WS12。 生产流程中有资源共享和竞争作业,如: (1)内、外圈在进行切割、打坡口、卷圆、焊接等工序时,使用都是相同设备; (2)加强筋、内隔板、封口板在进行切割、调平工序时,也是竞争使用相同设备。

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职位说明书_制造部副部长(生产)

职位说明书 公司名称:德科公司 部门名称:制造部 职位名称/编号:副部长(生产)/P04-01 直接上级:制造部部长 直接下级:生产科科长、计划科科长 生效日期: 批准: 第 1 版,第 次修改 工作目标:在安全前提下,保质、保量、按时以合理成本生产出客户满意产品。 工作职责 负责程度 全责/部分/支持 1. 根据《生产任务书》,组织编制生产作业计划、外购外协计划; 全责 生产计划 2. 审核生产作业计划、外购外协计划; 全责 3. 根据生产作业计划合理调度、利用各项资源组织生产; 全责 4. 执行生产计划,掌控生产进度,保证生产计划进行; 全责 5. 定期召开生产调度会议,了解各类物料供应情况,反馈需求; 全责 6. 具体指挥各班组生产,监督、检查生产活动进行; 全责 7. 时处理各类生产问题,对于在职权范围内难以解决问题要时向上级领 导汇报; 全责 生产组织 8. 组织定期统计生产情况,时上报各类生产报表; 全责 9. 贯彻落实各种技术、工艺标准和操作规程,控制加工、装配质量; 全责 10. 执行加工、装配过程中检验制度,控制产品质量; 全责 质量、成本 控制 11. 协助相关部门制订消耗定额,并贯彻执行; 全责 12. 负责车间安全生产管理,贯彻执行安全生产制度,杜绝重大安全事故; 全责 13. 具体负责对生产人员安全生产培训和教育,强化安全生产意识; 全责 安全生产 14. 定期进行车间安全生产自查自纠,消除安全隐患,负责生产事故应急处 理; 全责 15. 负责做好生产设备管理与维护工作; 全责 16. 具体组织车间“5S”推行工作; 全责 17. 监督检查看板管理工作落实; 全责 现场管理 18. 监督、检查生产人员对操作规程执行情况; 全责 19. 加强属员管理,贯彻落实企业、公司和部门各项规章制度; 全责 20. 协助划分本部门岗位、职责,提出部门编制建议,合理分配属员工作; 部分/全责 21. 考核、激励和培养属员,建立一支优秀生产管理和生产技术人才队伍; 全责 部门管理 22. 严格控制各项费用开支; 部分 23. 负责强化对本部门各类资产管理,保证其安全和发挥最大效用; 部分 24. 支持和协助其他部门工作; 支持 25. 定期向上级主管领导提交部门工作计划工作总结; 全责 其他 26. 时完成上级领导安排其他任务。 全责 1. 有权了解公司各部门工作情况和进度,并提出建议; 2. 有权根据实际情况制定和调整生产计划; 3. 有权对所属员工进行岗位调整、考核、奖罚等。 4. 有权制定本部门有关管理制度; 主要权 限 5. 有效地完成本职工作所必需其他职权。 1. 具备准确把握公司发展方向、结合公司实际制订可行行动方案并付诸实施 计划能力; 2. 具备与公司内各部门交流和联系、准确把握公司生产管理状况良好沟 通和协调能力; 3. 具备充分贯彻公司经营管理意图和时应对变化并保证任务按时完成执 行能力; 能力要 求 4. 具备有效组织、实施各项工作计划领导能力。 1. 身心健康,有道德,有知识,具备完成本职工作能力; 2. 本科以上学历,机械制造或企业管理相关专业,至少 5 年以上机械制造企 业生产管理经验; 3. 熟悉机械制造流程,对生产计划、质量控制有深刻认识; 任职条 件 4. 对 5S、ISO9000 管理体系有较强实践经验。 确认栏 本人已准确理解并完全接受以上工作,并承诺全力履行以上职责! 任职人: 确认日期:

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生产经营绩效考核细则

1 *******水泥股份有限公司绩效考核细则 第一章 总 则 第一条 本细则是公司生产经营指导性文件。旨在加强企业管理,努力提高企业 经济效益,充分调动公司全体员工工作积极性和工作责任心。确保公司各项经营指标圆 满完成。 第二条 本细则指导方针,本着以安全生产、优质高产、降低消耗、提高效益。 功效挂钩、工资全员浮动,成本考核全奖全赔以明确公司各单位目标责任等方面所制定。 第三条 本细则考核依据是“质量考核”、“生产任务考核”、“目标成本考核”、“设 备管理安全文明生产考核”、“9000 标准考核”、“人力资源与劳资管理考核”等几方面。 第二章 考核职责程序 第四条 企管部负责对公司各单位经营目标完成情况进行月度、年度考核。 第五条 公司各单位应按照本细则要求作好本单位二次考核工作,并严格执行。 第六条 每月月末(28 日前),公司各单位根据细则要求负责向企管部提供相关考 核依据。 1、财务部负责提供各厂当月计划总消耗、实际总消耗核算结果。 2、生产技术部负责提供各厂当月生料、熟料、水泥产量与质量考核以安全生产、 文明生产与计量器具考核结果; 3、设备部负责提供各厂当月设备管理、文明生产与环保考核结果; 4、人力资源部负责提供各部门各厂人力资源管理考核结果; 5、企管部负责公司各部门各厂 9000 标准考核、各厂二次考核分配办法落实考核、 公司各部门月度考核与年度考核以其它管理制度落实考核; 6、各厂负责提供供应公司当月大宗原燃材料、备品备件、辅助材料供应情况统计结果。 第七条 企管部依据各单位所提供相关考核结果和依据,按照细则要求,进行考核 汇总并编制各厂、各部门月度(年度)考核表。 第八条 企管部编制月度(年度)考核表经企管部主任审核签字后,报主管领导批 2 准后转财务部执行。 第九条 公司财务部依据月度(年度)考核表,对各单位进行月度(年度)工资结算。 第三章 任务指标 第十条 产量:各厂生料、熟料、水泥产量按公司下达任务指标执行。 第十一条 吨产品生产成本、吨产品工资含量按年初公司下达任务指标执行。 第十二条 产品生产按照国家标准 GB175—1999、GB12958—1999 以《水泥企业 质量管理规程》组织生产。产品质量完全按照 ISO9000 标准实施控制,并达到以下标准: 一、出厂水泥合格率 100%; 二、出厂水泥二十八天富裕强度合格率 100%; 三、水泥袋重合格率 100%; 四、32.5R 水泥一等品率达到 100%,42.5R 水泥优等品率达到 100%。 第十三条 全年无人身伤亡和重大设备事故。 第四章 目标成本 第十四条 加大目标成本管理力度。在二 00 四年基础上,进一步细化成本指标, 继续完善以财务部为中心、各单位财务室单独核算二级成本管理控制系统。超支节约实 行全奖全赔,当月考核、当月兑现。 第十五条 各厂成本指标按“经营目标责任书”执行。 第五章 工资形式 第十六条 公司各单位根据当月考核结果(百分制)目标成本完成情况实行全员全额 工资浮动制,当月考核、当月结算,计算公式如下: 月度产量(吨)×工资额(元)/吨产量 各厂月度工资总额 = ×(1+综合考核得分%)+(目标总消耗—实际总消耗) 2 第十七条 各厂、各部门根据本单位考核结果(百分制)实行全员工资浮动制,当月 考核、当月兑现。 第六章 考核内容办法

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生产过程控制程序

2 生产过程控制程序 1 目 确保本公司涤纶长丝生产从聚酯切片投料开始,到产品出厂整个生产过程始终 处于受控状态,使公司通过加强管理达到提高效率、降低成本、生产符合国家产品质 量标准和用户要求涤纶长丝产品。 2 适用范围 适用于本公司涤纶长丝 FDY 生产过程控制。 3 职责 3.1 生产技术副总经理负责领导指挥生产过程控制,决策生产过程中重要 事项。 3.2 总工程师负责生产过程技术改造和解决技术难题工作。 3.3 技质办是生产过程控制归口管理部门,在主管生产技术副总经理和总 工程师领导下,对生产过程组织、协调、均衡、调度工作进行策划和对生产实施 过程进行管理检查,同时负责在月底下达下月生产计划,并负责检查生产计划完成情 况。 3.4 长丝车间是生产过程控制实施执行部门,依据“生产管理手册”、管理 制度和技术标准、有关操作规程作业指导书对生产过程进行组织实施和控制,负责 工艺设置和执行,负责切片、半成品、成品检验控制,负责产品包装。做好各 种质量记录。 3.5 动力车间是生产辅助水、电、气(汽)动力系统提供部门,负责本部门 生产管理工作,为长丝车间提供稳定良好符合工艺要求生产条件。 4 术语和定义 4.1 工艺参数:指为保证生产设定控制数据。 4.2 规程:指生产、维修操作步骤、工作程序和方法。 4.3 质量记录:指用于生产管理各项记录。 5 控制程序 5.1 生产计划控制 5.1.1 《年度生产经营目标》:技质办依据市场信息和屯河工贸(集团)公司下 达生产经营任务负责编制《年度生产经营目标》经主管生产技术副总经理审核, 总经理批准后,发放到各车间和有关职能部门。 5.1.2 《月生产计划》:技质办根据《年度生产经营目标》和获得生产信息, 考虑库存情况结合车间生产能力,于每月 25 日制定下月《月生产计划》,经 主管副总经理批准后,发放至相关单位作为运输、生产、备件供应等依据。《月生 产计划》为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况变动进行修改,执行《文件管 理制度》有关规定。 5.1.3 各车间根据《月生产计划》组织安排生产,并统计每天生产情况,填写 《生产日报表》报主管副总经理、总工程师和经营办。技质办根据每月计划完成情 况,作为下月计划参考。 5.2 生产调度控制 调度是生产命令具体下达者,各部门应严格遵守调度命令。调度命令发生疑问 和矛盾时由主管副总经理负责协调。 5.2.1 技质办调度按《月生产计划》和《设备检修计划》编制调度命令,经部 门主管审核,主管副总经理批准下发各部门执行。 5.2.2 生产调度应时了解设备生产运行情况,本着节俭高效原则匹配好 主生产线和辅助设备运行。 5.2.3 对于非计划调度应按《调度规程》进行。运转班出现非计划停机时,应 按以下顺序进行。 停机: 开机: 注:虚线内工序开机时同时进行,但应相互协调联系。 干燥、卷绕、纺丝 联苯加热 动力辅助设备 人员撤离 停电 送电 锅炉.空压 循环水.K6 联苯.干燥.纺丝 升温到工艺值 切片输送 纺丝.卷绕开机 侧 3.K4.K12

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