适用对象
《生产管理知识-XX电子公司的生产件批准控制程序(DOC 3页)》是关于其它行业相关企业安全管理制度相关内容,适用于其它行业相关企业。
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一. 目的:
为规范公司
生产件
批准程序,确保满足
顾客要求,制订本程序。
二. 范围:
本程序适用于公司
生产件
批准的各项活动。
三. 权责:
3.1 项目策划小组:
负责制定
生产件
批准(以下简称“PPAP”)计划。
3.2 营销部:
负责联络
顾客并了解其对
生产件
批准的要求。
3.3 各相关部门:
负责按照 PPAP 计划提供所需资料或样品。
3.4 工程部:
负责收集、整理和保存 PPAP 文件和资料。
四. 流程图:无
五. 工作程序:
5.1 在下列情况下,必须在首批产品发运前向
顾客产品
批准部门提交
PPAP
批准文件,除非
顾客负责产品
批准的部门放弃此项要求:
a. 新产品或零件;
b. 对以前提交产品或零件不符合项进行纠正时;
c. 关于
生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的工程更
改。必要时,须评审和更新 PPAP 文件中所有适用的栏目,以反映
生产过程的情况。PPAP 文件中必须注明包含
顾客负责产品
批准部
门准予放弃人员的姓名和日期。
5.2 下列任何设计和过程更改通知须提交给
顾客产品
批准部门(
顾客可能
因此会决定要求提交 PPAP
批准):
a. 和以前
批准过的产品或零件相比,使用了其它不同的结构或材料;
b. 使用新的或改进的
工装(易损
工装除外)、模具、模型等,包括附加的
或可替换用的
工装;
c. 对现有
工装及设备进行翻新或重新布置之后进行
生产;
d. 把
工装或设备转移到其它
生产场所或新增的
生产场所进行
生产;
e. 分承包方对零件、非等效材料或服务(如热处理、电镀)的更改,从而
影响
顾客的装配、形状、功能、耐久性能要求;
f.
工装在停止批量
生产 12 个月或更长时间后重新投入
生产;
g. 涉及由内部制造或由分承包方制造的
生产零件有关的产品或过程更
改。这些零件会影响到销售产品的装配、形状、功能、性能和/或耐
久性。另外,在提交
顾客之前,公司必须就分承包方提出的任何申请,
先达成一致。
h. 试验/检验方法的更改----新技术的采用(不影响接受准则)。
5.3 由营销部
负责与
顾客联系
生产件
批准事宜。当
顾客对
生产件
批准要求
时,营销部将
顾客的
生产件
批准程序及有关规定提交给项目策划小
组(若
顾客未有要求时,公司执行《PPAP 手册》
第三等级),由项目策划小组制定《PPAP 计划表》,经总经理
批准
后,将具体任务分配给各相关部门。该计划应包括任务的执行部门、
项目
负责人、完成期限。
5.4 各职能部门按 PPAP 计划完成相关任务。
5.5 各职能部门对所提供的技术资料或实样的正确性
负责,并交工程部汇
总。
5.6 营销部
负责与
顾客联系,并确定 PPAP 相关资料、实样和提交时间
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