适用对象
《工贸生产企业安全制度全套-12风险评估和控制管理制度》是关于其它行业相关企业安全管理制度相关内容,适用于其它行业相关企业。
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风险评估和控制管理制度
编号:AQ-BZH-012-A
1、目的:为了明确
风险评估的目的,选择适当的
风险评估方法,明确风险
评估程序,特制定本制度。
2、职责
(1)主要负责人负责
风险评估管理工作。
(2)安全办公室负责
风险评估的组织。
(3)生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的
风险评估活动。
3、内容
(1)
风险评估的范围
1)常规活动:
仓库:包括物品搬运、物品储存、出入库等过程;
作业现场:生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境;
2)非常规活动:动火作业、临时用电作业、高处作业;
3)事故及潜在的紧急情况
包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况
4)所有进入作业场所的人员的活动
5)作业场所的设施、设备、安全防护用品
6)检维修、丢弃、废弃、拆除与处置
(2)
风险评估的方法及时机
本公司选用的
风险评估方法为:
1)工作危害分析(JHA)
2)安全检查表分析(SCL)
风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。
企业进行
风险评估时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重
程度分析。
4、
风险评估的程序
(1)确定参与人员
根据进行
风险评估的对象选择需要参加的人员,确定
风险评估组长及参与人
员。
本公司
风险评估组
组长:主要负责人
副组长:安全管理人员
成员:按拟进行
风险评估的范围和内容选择人员
(2)编制工作危害分析记录表
识别作业活动的潜在危害因素,然后通过
风险评估,判定风险等级,制定控
制措施,形成《工作危害分析记录表》。
(3)确定评价准则
1)判断事件
风险的可能性
事件
风险的可能性 L 判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的
风险不能被发现(没
有监测系统)或在正常情况下经常
风险此类事故或事件。
4
危害的
风险不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场
有控制措施,但未有效执行或控制措施不当。或危害常
风险或在预期情况下发
生。
3
没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程
序执行或危害的
风险容易被发现(现场有监测系统)或曾经作过监测或过去曾
经
风险、或在异常情况下
风险类似事故或事件。
2
危害一旦
风险能及时发现,并定期进行监测或现场有防范控制措施,并能有效
执行或过去偶尔
风险危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高,严
格执行操作规程。极不可能
风险事故或事件。
2)判断事件后果的严重性
事件后果严重性 S 判别准则
等级
法律、法规及其他要
求
人
财产损失/
万元
评估
公司形象
5
违反法律、法规和标
准
死亡
>50
部分装置(>2 套)
或设备
评估
重 大 国 际 国
内影响
4
潜在违反法规和标
准
丧失劳动能
力
>25
2 套装置
评估、或
设备
评估
行业内、省内
影响
3
不符合上级公司或
行业的安全方针、制
度、规定等
截肢、骨折、
听力丧失、
慢性病
>10
1 套装置
评估、或
设备
评估
地区影响
2
不符合公司的安全
轻微受伤、
<10
受影响不大,几乎
公 司 及 周 边
文件格式
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