大约有8000项符合查询结果,库内数据总量为27759项,搜索耗时:0.0144秒。

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-6、采区主任隐患排查清单

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生教育培训 培训计划 企业各部门、各车间要根据管理 实际情况将“年度培训计划和长 期培训计划”进行细化和分解到 季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好,能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 3 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 4 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 5 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌,特别是 三岔口、四岔口处要齐全,方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 6 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生,没有淤泥积 水,物料存放整齐,不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 7 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好,无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 8 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好,无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 9 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好,无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 10 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废井巷和硐室入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 报废井巷 报废井巷和硐室入口,应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 报废井巷 封闭之前,入口处应设有明显标 志,禁止人员入内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 报废井巷 报废竖井、斜井和平巷,地面 入口周围还应设有高度不低于 1.5m栅栏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 报废井巷 标明原来井巷名称 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 爆炸作业 场所 爆破作业必须由专业资质单位专 职爆破员进行,并设置爆破警戒范 围 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 爆炸作业 场所 井下爆破作业,必须按审批爆 破设计书或爆破说明进行。爆破 设计书应由单位主要负责人批准 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 爆炸作业 场所 爆破前必须有明确声、光警戒 信号,与爆破无关人员必须撤 离作业地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 爆炸作业 场所 爆破后,爆破员和安全员必须按 规定等待时间进入爆破地点, 检查有无冒顶、危石、支护破坏 和盲炮,如有以上现象应及时处 理,经当班安全员确认安全后, 方可进入作业地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材应定位存放,并在检验 周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材存放点设有编号、责任 人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 厂区消防栓保护范围内水枪、 水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 消防安全 安全出口 安全出口、疏散用门不得上锁、 封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称: 岗位(部门):采区主任 排查日期: 排查人员: 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Excel 文件大小:27 KB 时间:2025-10-23 价格:¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-10、支柱工隐患排查清单

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 法律、法规、公司、部门及组 别安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生教育培 训,掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识,提高安全技能, 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 细心操作,做好各项记录,交接 班时必须交接安全生情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会,认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查,发现事故隐 患或其他不安全情况,应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 不违章作业,对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场,及时 报告,并配合相关部门调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生工作中不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生教育培训 相关人员 证件 特种作业人员、特种设备作业人 员、消防控制室值班人员必须经 专门安全技术培训并考核合 格,取得合格作业操作或者职 业资格证,持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 支柱设置 应严格保持矿柱(含顶柱、底柱 和间柱等)尺寸、形状和直立 度,应有专人检查和管理,以保 证其在整个利用期间稳定性 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 支柱设置 在不稳固岩层中掘进井巷,应 进行支护。在松软或流砂岩层中 掘进,永久性支护至掘进工作面 之间,应架设临时支护或特殊支 护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 支柱设置 井巷断面能满足行人、运输、通 风和安全设施、设备安装、维 修及施工需要 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称: 岗位(部门):支柱工 排查日期: 排查人员: 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Excel 文件大小:26.5 KB 时间:2025-10-23 价格:¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-14、中控员隐患排查清单

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 法律、法规、公司、部门及组 别安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生教育培 训,掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识,提高安全技能, 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 细心操作,做好各项记录,交接 班时必须交接安全生情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会,认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查,发现事故隐 患或其他不安全情况,应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 不违章作业,对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场,及时 报告,并配合相关部门调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生工作中不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生教育培训 相关人员 证件 特种作业人员、特种设备作业人 员、消防控制室值班人员必须经 专门安全技术培训并考核合 格,取得合格作业操作或者职 业资格证,持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 设备设施 监测系统 视频监控应支持按摄像机编号、 时间、事件等信息对监控图像进 行备份、查询和回放 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 设备设施 监测系统 地下矿山应配置足够便携式气 体检测报警仪。便携式气体检测 报警仪应能测量一氧化碳、氧气 、二氧化氮浓度,并具有报警参 数设置和声光报警功能 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 设备设施 监测系统 专人负责检查维护,建立台帐、 记录、报表,按规定要求保存数 据备份 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 设备设施 监测系统 井下最多同时作业人数少于30人 金属非金属地下矿山应建立完 善人员出入井信息管理制度,准 确掌握井下各个区域作业人员 数量 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 设备设施 监测系统 识别卡应专人专卡,并配备不少 于经常下井人员总数10%备用卡 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 设备设施 监测系统 专人负责检查维护,建立台帐、 记录、报表,按规定要求保存数 据备份 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 设备设施 人员定位 系统 应为入井人员配备额定防护时间 不少于30min自救器,并按入井 总人数10%配备备用自救器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 设备设施 人员定位 系统 所有入井人员必须随身携带自救 器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 消防安全 消防控制 室 应安排专人24h值班,且每班人员 应不少于2人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 消防安全 消防控制 室 值班人员进行接班、交班时,应 填写《消防控制室值班记录表》 。值班期间每2h记录一次消防控 制室内消防设备运行情况,及 时记录消防控制室内消防设备 火警或故障情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称: 岗位(部门):中控员 排查日期: 排查人员: 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Excel 文件大小:27.5 KB 时间:2025-11-06 价格:¥2.00

危险源辨识与评价清单-还原工段及破碎工序管理标准及管理措施手册

还原工段及破碎工序管理标准和管理措施 1 适用范围 拆炉、底盘清洁、石墨件清理、石英清洗、炉筒视孔清洗、行车操作、装炉作业所涉及人员、设 备及作业环境。 1.1  管理标准与管理措施 1.1.1 管理对象(工种):还原装拆炉 任 务 拆炉、底盘清洁、石墨件清理、石英清洗、炉筒视孔清洗、行车操作、装炉 管 理 部 门 本单位 监 管 人 员 班组长、安全技术员、单位领导 任 务 1 拆炉 所需工 具 普通梅花扳手24-27,22-24;普通梅叉扳手18-18,27-27;普通叉扳22-24,17-19;液压扳手;棘轮扳手; 小撬棍 管理标 准 1. 确认炉筒冷却水排放完毕, 炉筒内温度降到 50℃以下,各种冷却水阀门已完全 关闭;停止底盘水供应,并确保底盘温度低于 50℃时方可进行人员拆炉作业。 2. 用氮气将炉内 H2 置换干净;还原炉电源已完全断开,各种工艺物料手动阀门 全部关闭,尾气切断阀和限位阀已关闭;确认在 N2 微正压(0.001MpaG)气氛 下进行拆卸螺栓。 3. 使用气动扳手或棘轮扳手松卸还原炉紧固螺栓,松卸各个冷却水法兰,并在炉筒 水进出口法兰处套上塑料袋封口,防止热水烫伤; 在确认视孔水,冷却水关闭后, 拆卸炉筒各气体、 冷却水法兰。上炉顶拆卸螺栓必须穿戴好安全带。 4. 当炉顶有人工作时,底盘下面不得有人作业和滞留,严禁垂直交叉作业,以免炉 顶上物体掉落砸伤;装拆炉现场不得摆放与作业无关杂物,无关人员不得现场 观望,装拆炉配置必要物品要规范有序, 不影响正常操作; 5. 要确认各紧固螺栓、 各连接头松卸完, 确认起吊车正常可用, 由专人操作行 车缓慢吊起炉筒,平稳放在规定枕木上。 6. 在炉筒起吊过程中仔细检查硅棒是否有倒靠,断裂,未倒棒炉次在正常起吊过 程中开启氮气 10kg/h 维持炉内微正压。如果有倒棒可能,要采取措施防止倒 棒砸坏炉盘。 7. 硅棒龟裂靠到在炉筒壁上时, 在起吊过程中需要控制棒体倒塌方向, 必须避免 硅棒倒塌砸向氢气管线情况。 8. 取硅棒时,工作人员要穿戴好安全帽,口罩,护目镜,洁净服,专用手套,专用 靴,避免硅块脱落伤人。没有倒靠时使用专用吊具,由两人在升降平台上, 将 硅棒用绳子固定在两固定钢管上,吊具下端扣住石墨底座,使用行车对一对硅 棒整体吊出。人为将硅棒用行车一对对缓慢吊出。起吊时周围严禁站人,防止意 外砸伤。 9. 拆炉前准确判断硅棒状况, 硅棒有无断裂,横梁有无脱落, 棒身有无裂纹, 硅 棒间有无相互作用力。作业人员需要严格佩戴好安全护具,在装拆炉班长监护 下进行作业。作业期间无关人员一律不许进入作业区域, 非装拆炉人员如工作 需要进行观察,须距离底盘不小于 3m。 10. 行车使用前必须检查行车情况,随时保持行车使用良好性。 任 务 2 底盘清洁 所需工 具 吸尘器,铲刀,自制铲刀,防爆吸尘器 管理标 准 1. 清洁底盘前必须确认底盘水已关。 2. 清洁底盘必须佩戴防护口罩 3. 尾气管道中有硅块需及时取出 4. 当有硅油时,准备好充足氮气 5. 用防爆吸尘机对底盘污垢物进行彻底清除。并检查进料口有无料渣堵塞,并定时 清洗过滤网。 6. 及时清理散落硅渣 任 务 3 石墨件、石英清理 所需工 具 钨钢榔头 管理标 准 1.清理石墨件必须佩戴防护眼镜 2.按规定穿戴好防割手套 3.清洗浸泡石英必须佩戴好口罩 任 务 4 炉筒视孔清洗 所需工 具 炉筒清洗机 管理标 准 1. 简单清洗,氮气吹扫,吹气方向要避开人,不可迎面吹扫,操作人员要穿戴护 目镜,以防止眼睛受伤; 2. 在擦拭附着物时要戴好护目镜和乳胶手套,防止灼伤皮肤和眼睛; 3. 用酒精擦拭时,操作人员需佩戴防护面罩,防护手套等劳保用品。 4. 当有人在炉筒内时,禁止氮气吹扫。 5. 炉筒需水洗时,必须待炉壁附着物吹扫干净后,再进行水洗 6. 对于脏污影响观察视孔镜片必须进行拆洗和擦拭,无法处理或又损坏更换 新镜片。 7. 按规定穿戴好口罩,长袖工作服,禁止直接用手接触氢氟酸、无水乙醇等溶液 任 务 5 装炉

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:216 KB 时间:2025-11-07 价格:¥2.00

危险源辨识与评价清单-分析检验管理标准及管理措施手册(新)

1. 适用范围 原料与水分析岗位、气相色谱分析岗位、气质联用分析岗位、等离子发射光谱分析岗 位、ICP-MS、常规物理检测仪器、常温红外光谱、低温红外系统仪器、区熔、进厂原辅材料分析、 多晶硅品、水质分析、击发药运输作业所涉及人员、设备及作业环境。 1.1  管理标准与管理措施 1.1.1 管理对象(工种):原料与水分析岗 任 务 PHS-3C 酸度计使用、WGZ-11A 散射光浊度仪使用、752 型紫外分光光度计使用、ND-2106A 型数字式硅酸根分析仪使用、DDS-11A 型数显电导仪使用、便携式水分析仪使用 管 理 部 门 本单位 监 管 人 员 班组长、技安员、单位领导 任 务 1 PHS-3C 酸度计使用 所 需 工 具 塑料杯、PHS-3C 酸度计 管 理 标 准 PHS-3C 酸度计面板和线路上不能有水,以免漏电; 严禁用湿手分、合仪器开关或连接设备至电源插座; 玻璃电极球泡应避免与硬物接触、碰撞,造成玻璃电极损坏和对人伤 害(化学毒害); 玻璃电极使用前用试剂水洗净后再在 pH4 缓冲液中浸泡; 新玻璃电极或久置不用玻璃电极,应预先置于 pH4 标准缓冲液中浸泡一昼夜; 使用中若发现玻璃电极有油渍污染,最好放在 0.1mol/L 盐酸,0.1mol/L 氢氧化钠, 0.1mol/L 盐酸循环浸泡 5min,再用试剂水洗净后,在 pH4 缓冲液中浸泡; 饱和氯化钾电极使用前最好浸泡在饱和氯化钾溶液稀释 10 倍稀溶液中; 饱和氯化钾电极贮存时把上端注入口塞紧,使用时再打开; 饱和氯化钾电极内液位较低时应从注入口注入氯化钾饱和溶液至一定液位; 使用仪器进行测量前必须进行标定; 测量挥发性或有毒物质时要将仪器放入通风橱内进行测量 测定时磁力搅拌器以适宜速度搅拌,搅拌速度不宜过快,否则易对玻璃 电极造成机械损伤,同时生气泡附在电极上,造成读数不稳; 标定合格后将塑料杯及电极用试剂水洗净后,再用被测水样冲洗 2 次以上,然后浸 入电极并进行 pH 值测定,记下读数。 任 务 2 WGZ-11A 散射光浊度仪使用 所 需 工 具 比色皿、WGZ-11A 散射光浊度仪、浊度标准板、玻璃杯、玻璃砂芯漏斗、慢速定量滤 纸、擦镜纸、超声清洗仪 管 理 标 准 1. WGZ-11A 散射光浊度仪面板和线路上不能有水,以免漏电。 2. 严禁用湿手分、合仪器开关或连接设备至电源插座。 3. 测量前打开电源开关并预热十分钟。 4. 取拿比色皿时要轻拿轻放,避免造成比色皿物理损坏和对人伤害。 5. 测量时摇匀水样,等待气泡消失后方可进行测量。 6. 比色皿壁无污渍,无水雾,若有应该对比色皿进行清洗并擦拭干净,在使用中 不能用手拿比色皿光面。 7. 若水样色度较大,将测定后水样通过慢速定量滤纸或孔径为 2~5μm 玻璃 砂芯漏斗过滤,再测定过滤后水样,原水样测定值减去过滤后水样测定值 即为被测水样浊度。 8. 测量中“量程”选择键如需转换,除选用不同比色皿外,无浊度水调零步骤须 重复一次。 9. 在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点,二侧面和底面无水渍。 10. 测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时,必须在样品测试前,同时盛入“0” 水测量二只试样杯另位差(缸差),并在以后样品浊度测定值中作相应修 正。 11. 如测定样品少时,应尽可能校零和样品测定时使用同一比色皿,这样不会带进 缸差,有利于测试数据可靠,避免不必要操作误差。 任 务 3 752 型紫外分光光度计使用 所 需 工 具 12. 比色皿、擦镜纸、玻璃杯、752 型紫外分光光度计、超声清洗仪 管 理 标 准 1. WGZ-11A 散射光浊度仪面板和线路上不能有水,以免漏电。 2. 严禁用湿手分、合仪器开关或连接设备至电源插座。 3. 打开电源根据实验要求选择可见光或是紫外光后预热 30 分钟。 4. 取拿比色皿时要轻拿轻放,避免造成比色皿物理损坏和对人伤害。 5. 进行有毒物质试样分析时,必须穿工作服、戴口罩或面罩、手套,工作人员应 在试验后洗手,试验中禁止饮食,测试时尽可能到通风橱内进行。 6. 比色皿壁无污渍,无水雾,若有应该对比色皿进行清洗并擦拭干净,在使用中 不能用手拿比色皿光面。 7. 测量时摇匀水样,等待气泡消失后方可进行测量。 8. 实验完毕,切断电源,将比色皿取出洗净,并将比色皿座架用软纸擦净。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:247 KB 时间:2025-11-16 价格:¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-9、矿工隐患排查清单

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 法律、法规、公司、部门及组 别安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生教育培 训,掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识,提高安全技能, 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 细心操作,做好各项记录,交接 班时必须交接安全生情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会,认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查,发现事故隐 患或其他不安全情况,应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 不违章作业,对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场,及时 报告,并配合相关部门调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生工作中不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好,能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌,特别是 三岔口、四岔口处要齐全,方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生,没有淤泥积 水,物料存放整齐,不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好,无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好,无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好,无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废井巷和硐室入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 设备设施 动力设备 零部件完整齐全,皮带松紧度符 合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 设备设施 动力设备 设备性能达到技术规范要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 设备设施 动力设备 有技术铭牌、责任牌和设备铭牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 设备设施 动力设备 电动机电控设备符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 设备设施 动力设备 采场每台设备,必须设有专用 受电开关;停电或送电采用工 作牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 设备设施 动力设备 压力表、温度表、电流表、电压 表、安全阀、压力调节器齐全, 指示准确,定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 设备设施 动力设备 断油和超温有报警、断电保护, 动作可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 设备设施 动力设备 安全阀动作可靠,符合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 设备设施 动力设备 水冷式空压机有断水保护,进、 出水温度符合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 设备设施 动力设备 起动柜有过流和欠、超压保护, 动作可靠,整定值符合技术要 求,接地系统完善 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 设备设施 动力设备 机械转动部分有安全可靠防护 设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称: 岗位(部门):矿工 排查日期: 排查人员: 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称: 岗位(部门):矿工 排查日期: 排查人员: 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 39 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生规 章制度和操作规程,严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人因素 √ □合格 □不合格 2

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Excel 文件大小:30.5 KB 时间:2025-11-19 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-危险、有害因素及其辨识标准

  危险、有害因素及其辨识标准 一、危险有害、因素定义   (1)危险因素:是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害因素。考试大-全国最 大教育类网站(www.Examda。com)   (2)有害因素:是指能影响人身体健康、导致疾病,或对物造成慢性损害因素。   对于危险、有害因素定义,已经非常明确、清楚。危险因素在时间上比有害因素来 快、来突然;造成危害性比后者严重。   这里因素应该理解为事故、作业过程、行为和环境,因为在不同行业主要危险有 害因素差别较大。火灾、瓦斯爆炸、中毒、触电等属于事故;设备检修、爆破作业、运输 等属于作业过程;违章操作、违章指挥等属于行为;高温、雷电、雨雪等属于自然环境。   二、危险、有害因素原因考试大论坛   《安全评价》第三版中将危险、有害因素原因划分为两个方面。(1)存在危险有 害本身具有物质、能量;(2)危险有害物质、能量失去控制,危险有害物质、能量失去控 制主要体现:①人不安全行为(13大类);②物不安全状态(4大类);③管理缺陷(6类)。   任何物质都具有相应能量,物质和能量是客观存在,只有当物质、能量在外力条件 或自身变化且失去控制造成一定危险或伤害时才可以称为危险有害物质和能量。   导致危险有害物质、能量失去控制三个方面多数说法比较笼统,例如:有分散注意力 行为;冒进信号;作业场所狭窄;作业场所杂乱;来自相关方风险管理缺陷等。   相对与物质和能量来说,人不安全行为是外在条件;物不安全状态既有可能是外部 条件引起,也有可能是其自身变化引起;管理主角是我们人类自身,所以也应归结 为外部条件。   外在条件很多,除了上面说不安全行为之外,恶劣自然条件是最重要外在条 件之一,地震、台风、洪水、雷击、温度、湿度、雾、冰雹、滑坡、泥石流、火山喷发等。 企业在建设初期一般都会对本地自然条件作一定调查和了解,但是现在社会发展快节 奏导致部分地区环境污染加大,最终引发台风、洪水等导致事故发生,2007年5月份我 国因洪涝、山体滑坡和泥石流、旱灾和风雹等自然灾害死亡人数117人,失踪18人,直接经 济损失86亿元人民币。所以,人类不应该对自然灾害掉以轻心。   所以说,危险、有害因素原因应该是物质、能量在外部条件或自身变化情况下, 失去控制造成伤害或事故综合作用。   三、危险有害因素分类   目前,在我国安全评价工作中,对危险、有害因素分类主要有3个标准,每个标准 具体分类情况详见表1。   分类标准   类别   具体分类   物理性危险和有害因素   ⑴设备、设施缺陷 ⑵防护缺陷⑶电危 害⑷噪声危害⑸振动危害⑹电磁辐射⑺运动 物危害⑻明火⑼能够造成灼伤高温物体⑽ 能够造成冻伤高温物体⑾粉尘与气溶胶⑿ 作业环境不良⒀信号缺陷⒁标志缺陷⒂其它 物理危险有害因素   化学性危险、有害因素   ⑴易燃易爆性物质⑵自燃性物质⑶有毒 物质⑷腐蚀性物质⑸其他化学性危险和有害   生物性危险、有害因素   ⑴致病微生物⑵传杂病媒介物⑶致害动 物⑷致害植物⑸其他生物性危险和有害因素   心理、生理性危险、有害因素   ⑴负荷超限 指易引起疲劳、劳损、伤 害等负荷超限⑵健康状况异常 指伤、病 期⑶从事禁忌作业⑷心理异常⑸辨识功能缺 陷⑹其他心理、生理性危险   行为性危险、有害因素   ⑴指挥错误⑵操作错误⑶监护失误⑷其 他错误⑸其他行为性危险和有害因素   《生过程危 险和有害因素分类 与代码》( GB/T13861-92)   6 类   其他危险、有害因素   ⑴作业空间⑵工具不合适   《企业职工伤 亡事故分类》 (GB6441-1986)   20类   •物体打击 •灼烫 •瓦斯爆炸   •车辆伤害 •火灾 •火药爆炸   •机械伤害 •高处坠落 •锅炉爆炸   •起重伤害 •坍塌 •容器爆炸   •触电 •冒顶片帮 •其他爆炸   •淹溺 •透水 •中毒和窒息   《职业病范围 和职业病患者处理 办法规定》   7类   ①生性粉尘 ②毒物 ③噪声与振动 ④高温 ⑤低温 ⑥辐射 ⑦其他。   这些标准划分依据和划分类别差别较大,目前最常采用标准是《生过程危险和有 害因素分类与代码》( GB/T13861-92)和《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),通常 危险、有害因素分类是综合这两个标准确定。   表1 危险、有害因素分类统计表来源:考试大美女编辑们   各行各业差别较大,主要危险、有害因素各不同,为了便于准确辨识危险有害、

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:91.5 KB 时间:2025-11-28 价格:¥2.00

危险源辨识与评价清单-管理标准及管理措施手册(公用工段)

1 适用范围 制氢站、冷冻站、空分空压站、循环水站、净水站、锅炉房、液化天然气站、脱盐水站、 厂前区生活锅炉、厂前区空调运行、检修所涉及人员、设备及作业环境。 1.1  管理标准与管理措施 1.1.1 管理对象(工种):制氢站 任 务 运行、检修 管 理 部 门 本单位 监 管 人 员 班组长、兼职安全员、安全技术员、工段长 任 务 1 运行 所 需 工 具 测温仪、氢气测报仪、万用表 管 理 标 准 1. 制取和使用氢气操作人员,必须经专业技术培训,考试合格后取得压力容 器操作证、危险化学品操作证和公司上岗操作证才能上岗独立操作。 2. 在制取和使用氢气过程中,操作人员必须正确穿戴和使用劳动保护用品, 氢气使用及氢气制取应符合 GB4962-85《氢气使用安全技术规程》要求。 3. 在有氢气场所,禁止明火和其他激发能源,禁止使用电炉、电钻、火炉、 喷灯等一切生明火、高温工具与热物体,不得携带火种。 4. 氢气室内通风装置应经常开启,室内必须通风良好,保证空气中氢气最高 含量不超过 1%(体积比)。 5. 氢气室内设置氢气检测报警仪应长期保持灵敏可靠,并要定期检定,在有 效期内使用。 6. 氢气室内电气设备、控制盘柜选型、配线和接地、耐火防爆要求等应符合 有关规范规定。 7. 不得将手机等带入制氢厂房,在制氢厂房应使用防爆型通讯工具。 8. 进入制氢厂房人员应触摸防爆人体静电释放器,以消除人体所带静电。 9. 外来人员需进入制氢厂房,经工段允许后,应做好登记记录。 10. 随时应确保制氢门禁系统可靠,进出随手关好门。 11. 制氢系统压力容器、安全阀、压力表、液位计、温度计、安全联锁装置应 齐全、可靠并经检定合格,且在有效期内。 12. 未使用完氢氧化钾和五氧化二钒应退回库房保管,不得存放在站上。 13. 氢气系统应设置消除静电装置,各法兰、阀门防静电跨接线应齐全、完好。 管 理 措 施 1. 未经许可,非制氢站操作人员不得进入制氢站站区内。 2. 保洁人员做卫生时应专人监护,严禁进入铜排区域。 3. 制氢站操作人员上班必须穿戴棉质工作服和穿防静电鞋,禁止穿化纤服装, 制氢站内严禁明火、吸烟和穿带钉鞋,不得携带火种。 4. 制氢站操作人员应严格遵守操作规程,不得违规操作,不得擅自离岗,经常 开启屋顶通风装置,保证电解间良好通风。 5. 操作人员必须每 8 小时对制氢间和纯化间氢气浓度进行监测,并作好巡视和 监测记录。 6. 操作人员必须每天对制氢框架冷却水 PH 值进行测定,并做好记录。 7. 操作人员必须每周对设备、管道和阀门、仪表等连接点进行检漏,并做好记录。 8. 当制氢框架制取氢、氧纯度低于报警值时,经核对分析仪和调整运行工况 均不能消除时,应立即汇报大班长通知维修人员检查并处理。 9. 操作人员每 2 小时对整流柜铜排温度进行检测并做好记录,温度达 100℃时 要立即汇报大班长通知维修人员检查并处理。 10. 未运行电解制氢框架要与运行可靠隔离,应关闭框架到氢气缓冲罐管手动 阀。 11. 向碱液加入五氧化二钒时,要戴耐酸碱胶手套和防护眼镜及口罩。 12. 当氢气发生大量泄漏或积聚时,应立即切断气源或停车,进行通风,不得进 行可能生火花一切操作。 13. 在配制氢氧化钾电解液、给碱液系统排气、碱液取样、系统碱液泄漏处理操 作时,要戴上耐碱胶手套和防护眼镜。如皮肤沾染碱液,对烧伤创面处立即用大 量清水冲洗,然后在伤处用 2%硼酸溶液冲洗,送医院救治;如眼睛沾染碱液,首 先要对眼部进行彻底冲洗至少 15 分钟,然后再涂抗菌油膏。发现装置有漏气、漏 碱事故,不要盲目处理,先停车卸压,退碱后处理泄漏点。 14. 严格禁止将氢气、氧气由设备及管道内急剧放出,吹扫置换,放空降压,应 通过自控系统放气,严禁在制氢间直接排放氢气。 15. 在电解槽运行过程中,不允许碱液掉在极板和拉紧螺栓之间及槽体表面,严 防任何金属异物掉在槽体上,应保持电解槽表面清洁。 16. 设备、管道和阀门等连接点泄漏检查,应采用肥皂水或便携式可燃性气体防 爆检测仪,禁止使用明火。 17. 管道、阀门和水封装置冻结时,只能用热水或蒸汽加热解冻,严禁使用明火 烘烤。 18. 如在运行过程中出现停车时,应追查停车原因,及时排除故障后方可重新复 位启动。 19. 严禁私自修改系统控制参数,各参数应控制在作业指导书要求范围内。 20. 氢气着火时,首先应补充氮气,然后逐步关闭上游阀门减小氢气直到完全关 闭,无隔离阀门或隔离阀门关闭不严时应紧急停车,再进行冷却、隔离,防止火 灾扩大。保持氢气系统正压状态,以防回火,并使用干粉灭火器或二氧化碳灭火 器等进行灭火。 21. 屏蔽泵严禁空载运行,TRG 表指针在红色区域严禁运转。 22. 制氢框架充罐或放空时,操作人员应到就地监护三通阀转动情况,如遇转动 卡涩,应立即用扳手手动将其扳到相应位置,并联系维修进行处理。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:185 KB 时间:2025-11-29 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-北京金星鸭业隐患排查标准

北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准 类 别 排查项目 检查标准 隐患描述 1.已取得营业执照。 1.未取得营业执照。 2.营业执照在有效期内。 2.营业执照未在有效期内。 3.公司经营范围与营业执照相 同。 3.公司经营范围与营业执照不 相同. 营业执照 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化全部办理了变更手 续。 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化没有办理了变更手 续。 年度报告 企业每年按时向工商行政管理 机关报送年度报告。 企业每年未按时向工商行政管 理机关报送年度报告。 1.取得定点屠宰许可证。 1.未取得定点屠宰许可证。 定点屠宰许 可证 2.定点许可证有效。 2.定点许可证无效。 资 质 证 照 消防验收意 见书 取得消防验收合格意见书或报 公安机关消防机构备案。 未取得消防验收合格意见书或 报公安机关消防机构备案。 设置安全生管理机构或者配 备专职安全生管理人员。 未设置安全生管理机构或者 配备专职安全生管理人员。 安 全 管 理 机 构 和 人 员 组织机构和 人员 有安全生领导机构。 没有安全生领导机构。 1.建立安全生目标管理制 度,明确目标与指标制定、分 解、实施、考核等环节内容。 1.未建立安全生目标管理 制度,明确目标与指标制定、 分解、实施、考核等环节内容。 目标 2.按照安全生目标管理制度 规定,制定文件化年度安全 生目标与指标。 2.未按照安全生目标管理制 度规定,制定文件化年度安 全生目标与指标。 1.按照制度规定,对安全生目 标和指标实施计划执行情况 进行监测,并保存有关监测记录 资料。 3.未按照制度规定,对安全生 目标和指标实施计划执行情 况进行监测,并保存有关监测记 录资料。 2.定期对安全生目标完成 效果进行评估和考核。 4.未定期对安全生目标完 成效果进行评估和考核。 3.根据考核评估结果,及时调整 安全生目标和指标实施计 划。 5.未根据考核评估结果,及时调 整安全生目标和指标实施 计划。 基 础 管 理 安 全 生 责 任 制 监测与考核 4.评估结果、实施计划调整、 修改记录应形成文件并加以保 存。 6.未评估结果、实施计划调 整、修改记录应形成文件并加以 保存。 1.有健全全生责任制。 1.没有健全全生责任制。 2.各级人员应掌握本岗位全生职责。 2.各级人员没有掌握本岗位全生职责。 3.下属各级人员已按规定进行 了本职责范围隐患排查工作。 3.下属各级人员未按规定进行 了本职责范围隐患排查工作。 4.各级人员排查结果真实有效。 4.各级人员排查结果真实无效。 职责 5.对各级人员排查隐患按规 定进行了处理。 5.对各级人员排查隐患未按 规定进行处理。 按照相关规定建立完善安全 生规章制度: 按照相关规定建立完善安全 生规章制度: 1.建立安全生管理程序 1.未建立安全生管理程序 2.建立“三同时”安全管理制度 2.未建立“三同时”安全管理制度 3.建立劳动保护管理程序 3.未建立劳动保护管理程序 4.建立安全生会议制度 4.未建立安全生会议制度 5.建立安全生检查制度 5.未建立安全生检查制度 6.建立事故隐患排查治理制度 6.未建立事故隐患排查治理制 度 7.建立安全生教育和培训制 度 7.未建立安全生教育和培训 制度 8.建立安全绩效评定管理制度 8.未建立安全绩效评定管理制 度 9.建立安全生费用提取、使用 管理制度 9.未建立安全生费用提取、使 用管理制度 10.建立安全生奖励和惩罚管 理制度 10.未建立安全生奖励和惩罚 管理制度 11.建立安全台帐管理规定 11.未建立安全台帐管理规定 12.建立工伤事故管理规定 12.未建立工伤事故管理规定 13.建立安全生事故报告和调 查处理制度 13.未建立安全生事故报告和 调查处理制度 14.建立安全活动日制度 14.未建立安全活动日制度 15.建立三级安全培训管理规定 15.未建立三级安全培训管理规 定 16.建立手持式电动工具安全管 理规定 16.未建立手持式电动工具安全 管理规定 17.建立消防安全管理制度 17.未建立消防安全管理制度 18.建立仓库防火管理规定 18.未建立仓库防火管理规定 19.建立临时线审批制度 19.未建立临时线审批制度 20.建立危险作业管理制度 20.未建立危险作业管理制度 21.建立特种作业人员管理规定 21.未建立特种作业人员管理规 定 22.建立危险化学品安全管理程 序 22.未建立危险化学品安全管理 程序 安 全 生 规 章 制 度 和 操 作 规 程 规章制度 23.建立特种设备安全管理制度 23.未建立特种设备安全管理制

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Word 文件大小:78.3 KB 时间:2025-12-04 价格:¥2.00

双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-北京金星鸭业隐患排查标准

北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准 类 别 排查项目 检查标准 隐患描述 1.已取得营业执照。 1.未取得营业执照。 2.营业执照在有效期内。 2.营业执照未在有效期内。 3.公司经营范围与营业执照相 同。 3.公司经营范围与营业执照不 相同. 营业执照 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化全部办理了变更手 续。 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化没有办理了变更手 续。 年度报告 企业每年按时向工商行政管理 机关报送年度报告。 企业每年未按时向工商行政管 理机关报送年度报告。 1.取得定点屠宰许可证。 1.未取得定点屠宰许可证。 定点屠宰许 可证 2.定点许可证有效。 2.定点许可证无效。 资 质 证 照 消防验收意 见书 取得消防验收合格意见书或报 公安机关消防机构备案。 未取得消防验收合格意见书或 报公安机关消防机构备案。 设置安全生管理机构或者配 备专职安全生管理人员。 未设置安全生管理机构或者 配备专职安全生管理人员。 安 全 管 理 机 构 和 人 员 组织机构和 人员 有安全生领导机构。 没有安全生领导机构。 1.建立安全生目标管理制 度,明确目标与指标制定、分 解、实施、考核等环节内容。 1.未建立安全生目标管理 制度,明确目标与指标制定、 分解、实施、考核等环节内容。 目标 2.按照安全生目标管理制度 规定,制定文件化年度安全 生目标与指标。 2.未按照安全生目标管理制 度规定,制定文件化年度安 全生目标与指标。 1.按照制度规定,对安全生目 标和指标实施计划执行情况 进行监测,并保存有关监测记录 资料。 3.未按照制度规定,对安全生 目标和指标实施计划执行情 况进行监测,并保存有关监测记 录资料。 2.定期对安全生目标完成 效果进行评估和考核。 4.未定期对安全生目标完 成效果进行评估和考核。 3.根据考核评估结果,及时调整 安全生目标和指标实施计 划。 5.未根据考核评估结果,及时调 整安全生目标和指标实施 计划。 基 础 管 理 安 全 生 责 任 制 监测与考核 4.评估结果、实施计划调整、 修改记录应形成文件并加以保 存。 6.未评估结果、实施计划调 整、修改记录应形成文件并加以 保存。 1.有健全全生责任制。 1.没有健全全生责任制。 2.各级人员应掌握本岗位全生职责。 2.各级人员没有掌握本岗位全生职责。 3.下属各级人员已按规定进行 了本职责范围隐患排查工作。 3.下属各级人员未按规定进行 了本职责范围隐患排查工作。 4.各级人员排查结果真实有效。 4.各级人员排查结果真实无效。 职责 5.对各级人员排查隐患按规 定进行了处理。 5.对各级人员排查隐患未按 规定进行处理。 按照相关规定建立完善安全 生规章制度: 按照相关规定建立完善安全 生规章制度: 1.建立安全生管理程序 1.未建立安全生管理程序 2.建立“三同时”安全管理制度 2.未建立“三同时”安全管理制度 3.建立劳动保护管理程序 3.未建立劳动保护管理程序 4.建立安全生会议制度 4.未建立安全生会议制度 5.建立安全生检查制度 5.未建立安全生检查制度 6.建立事故隐患排查治理制度 6.未建立事故隐患排查治理制 度 7.建立安全生教育和培训制 度 7.未建立安全生教育和培训 制度 8.建立安全绩效评定管理制度 8.未建立安全绩效评定管理制 度 9.建立安全生费用提取、使用 管理制度 9.未建立安全生费用提取、使 用管理制度 10.建立安全生奖励和惩罚管 理制度 10.未建立安全生奖励和惩罚 管理制度 11.建立安全台帐管理规定 11.未建立安全台帐管理规定 12.建立工伤事故管理规定 12.未建立工伤事故管理规定 13.建立安全生事故报告和调 查处理制度 13.未建立安全生事故报告和 调查处理制度 14.建立安全活动日制度 14.未建立安全活动日制度 15.建立三级安全培训管理规定 15.未建立三级安全培训管理规 定 16.建立手持式电动工具安全管 理规定 16.未建立手持式电动工具安全 管理规定 17.建立消防安全管理制度 17.未建立消防安全管理制度 18.建立仓库防火管理规定 18.未建立仓库防火管理规定 19.建立临时线审批制度 19.未建立临时线审批制度 20.建立危险作业管理制度 20.未建立危险作业管理制度 21.建立特种作业人员管理规定 21.未建立特种作业人员管理规 定 22.建立危险化学品安全管理程 序 22.未建立危险化学品安全管理 程序 安 全 生 规 章 制 度 和 操 作 规 程 规章制度 23.建立特种设备安全管理制度 23.未建立特种设备安全管理制

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:78.3 KB 时间:2025-12-06 价格:¥2.00

☆个性化企业隐患排查标准

类别 排查项 检查标准 安全隐患描述 1、依法须经批准项目,经相关部门批准后开展经营活动 2、企业营业执照记载事项发生变更,及时换发营业执照 依法须经批准项目,未经相关部门批准就开展经 营活动 3、有采矿许可证和施工单位、监理单位相关资质证明 4、采矿许可证和施工单位、监理单位相关资质证明在有效期内 5、有安全生许可证。安全生许可证有效期为3年 6、安全生许可证在有效期内 7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化 时,应办理安全生许可证变更手续 8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生管理机构,配备安 全生管理人员 9、安全生管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 10、设置或配备符合国家、北京市要求 设置或配备不符合国家、北京市要求 11、企业内部应当设置事故隐患排查治理专业技术队伍 12、在企业内部公布专业技术队伍名单 13、由专职安全生管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理 专业人员 14、责任制(含事故隐患排查治理责任制)以正式文件在企业内部下发 安全生责任中包含事故隐患排查治理内容,视同有事故隐患排查治 理责任制 责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排 查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未 正式发布 15、安全责任制中明确各岗位责任人员 安全责任制中未明确各岗位责任人员 16、责任制要明确考核机制 责任制中未明确考核机制 17、有考核记录 18、建立纵向到底、横向到边、人人有责全生责任体系,与所有 部门、班组、职工签订安全生目标责任状。矿山企业应当建立健全行 政领导岗位安全生责任制、职能机构安全生责任制、岗位人员全生责任制 19、建立健全本单位安全生责任制 未建立健全本单位安全生责任制 隐患排查标准 资质证照 营业执照 安全生许可证 采矿许可证 安全管理机 构或人员 安全管理机构 责任制制度 类别 排查项 检查标准 安全隐患描述 20、组织制定本单位安全生规章制度和操作规程 未组织制定本单位安全生规章制度和操作规程 21、保证本单位安全生投入有效实施 未保证本单位安全生投入有效实施 22、督促检查本单位全生工作,及时消除生安全事故隐患 未督促检查本单位全生工作,及时消除生 安全事故隐患 23、组织制定并实施本单位安全事故应急救援预案 未组织制定并实施本单位安全事故应急救援 预案 24、及时如实报告生安全事故 未及时如实报告生安全事故 25、组织制定并实施本单位安全生教育和培训计划 未组织制定并实施本单位安全生教育和培训计划 26、企业主要负责人(实际控制人)是安全生第一责任人,事故隐患 排查治理职责至少应包括以下内容: 企业主要负责人(实际控制人)是安全生第一责 任人,事故隐患排查治理职责至少应包括以下内 容: 27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制,包括确定职责、批 准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制, 包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任 制落实情况进行考核奖惩等 28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理各项制度、组织制定事故 隐患排查判定标准和考核奖惩标准 未组织制定并督促落实事故隐患排查治理各项制 度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标 准 29、保障事故隐患排查治理资金投入,包括批准或向投资决策机构、 投资人申报事故隐患排查治理费用等 未保障事故隐患排查治理资金投入,包括批准或 向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费 用等 30、定期组织并参加事故隐患排查 未定期组织并参加事故隐患排查 31、组织企业事故隐患治理,及时事故消除事故隐患,包括组织重大 事故隐患上报、批准重要事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查 治理情况汇报,组织对事故隐患治理效果进行评估等 未组织企业事故隐患治理,及时事故消除事故隐 患,包括组织重大事故隐患上报、批准重要事故 隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇 报,组织对事故隐患治理效果进行评估等 32、组织或者参与拟订本单位安全生规章制度、操作规程和生安全 事故应急救援预案 未组织或者参与拟订本单位安全生规章制度、操 作规程和生安全事故应急救援预案 33、组织或者参与本单位安全生教育和培训,如实记录全生教育 和培训情况 未组织或者参与本单位安全生教育和培训,如实 记录全生教育和培训情况 34、督促落实本单位重大危险源安全管理措施 未督促落实本单位重大危险源安全管理措施 35、组织或者参与本单位应急救援演练 未组织或者参与本单位应急救援演练 安全生责 任制 主要负责人或实际 控制人安全职责

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Excel 文件大小:107 KB 时间:2025-12-10 价格:¥2.00

双重预防体系标准模板-双体系全员培训-两个体系应知应会明白纸

企业两个体系应知应会明白纸 【一、三项要求所有人员掌握,二、五、六要求掌握各自岗位内容,四要求所有人大体了解】 一、两个体系建设基本要求 1、成立组织机构 企业应明确风险识别、评价和控制主管部门,主要负责人应全面负责风险识别、评价和 管控等工作;分管负责人应负责组织分管范围内风险识别、评价和管控等工作。组成人员应 包括各职能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。 2、实施全员培训 企业应分层次、分阶段组织培训学习,掌握标准、程序、方法。企业应制定风险分级管控 培训计划,组织员工对危险源辨识方法、风险评价方法、分析过程及分析结果进行培训,并保 留培训记录。 3、编写体系文件 企业应建立风险分级管控制度,编制企业内部实施方案,编制作业指导书、工作危害分析 (JHA)记录、安全检查表分析(SCL)记录、风险分级管控清单、危险源统计表、风险点登记 台账等有关记录文件,确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准。 二、主要职责 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设,成立公司“两个体系”建设领导 小组。 组 长: 常务副组长: 副 组 长: 组 员: 领导小组下设安全管理办公室,XXX 任主任,XXX 为成员,负责公司“两个体系”建设方案 编制,制度建设,推进落实,监督考核等工作。 1、领导小组组长职责 组长是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人,对公司落实风险管控措施和隐患 排查治理全面负责,具体履行下列职责: (1)组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系,保证风险分级管控体系正常运行,落实 风险管控措施,督促、检查隐患排查治理工作,及时消除生安全事故隐患; (2)组织制定并督促风险管控制度落实;组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治 理责任体系,并督促落实; (3)组织开展风险分级管控体系培训工作; (4)保证隐患排查治理资金投入有效实施; (5)至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议,推进风险管理体系持续改进; 至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议,推进隐患排查治理体系持续改进; (6)负责确定可接受风险程度及重大风险管控措施审批;组织制定并实施重大隐患治 理方案,并组织对其治理情况进行评估。 2、领导小组常务副组长职责 (1)组织制定并督促风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作方案实施; (2)负责重大风险判定及并组织重大风险管控措施制定、评审,督促重大风险管控措 施落实; (3)组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度;组织编制隐患排查项目清单; (4)每年至少组织开展一次风险管控体系更新和隐患排查治理清单补充完善; (5)协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况; (6)负责将风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作纳入安全生责任制考核。 3、领导小组副组长职责 (1)负责分管范围内风险管控工作措施落实和隐患排查治理工作,并按照职责落实隐患 排查治理责任; (2)指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施落实; (3)检查分管职能部门风险管控体系相关资料建立情况;督促并检查分管职能部门 隐患排查治理责任落实情况。 4、领导小组成员职责 (1)组织本部门职责范围内危险源辨识和风险控制措施落实,开展职责范围内隐患 排查,并制定科学有效治理措施; (2)完善本部门风险分级管控清单;负责职责范围内隐患治理,并检查治理措施执行 情况; (3)负责排查和辨识新危险源,并及时更新相关信息资料;负责隐患排查治理闭环 管理,并及时更新相关信息资料; (4)负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡及隐患排查信 息通报。 5、领导小组办公室职责 (1)组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案;组织或参与 编制隐患排查项目清单; (2)组织或者参与风险分级管控和隐患排查治理培训工作; (3)组织或参与风险点排查,汇总编制风险分级管控清单;组织或参与拟定隐患排查治 理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制; (4)组织风险管控措施评审,编制风险分级管控指导手册; (5)督促并检查各部门(车间)、岗位风险管控措施落实情况和隐患排查治理工作开 展情况;负责下达隐患整改通知单,督促整改,并组织验收实现闭环管理; (6)负责风险信息更新完善;负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理数据信 息及上报、隐患排查治理体系文件修订、完善、优化。 6、岗位人员职责 (1)掌握风险控制和隐患治理两个体系基础知识,在班组长直接领导下,直接参与风险 控制和隐患治理工作,对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。 (2)熟知岗位危险有害因素、控制措施、应急措施,严格执行本岗位安全操作规程和安全 生制度,检查作业场所设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终处于安全状态。 (3)按照隐患排查清单和计划,进行岗位隐患排查,检查出安全生事故隐患后,在班组 长或者车间领导具体安排下及时处理。 (4)发现危及人身安全生重大事故隐患,要及时主动撤出危险区域,待隐患排除后可方 生作业。 三、两体系建设培内容标准、步骤、方法 (一)动员部署与培训学习阶段(2018 年 9 月 1 日-30 日)(公司中层领导培训一次,全体 员工培训一次) 1、公司成立“两个体系”建设领导小组,布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入 宣传发动,使公司人人知道“两个体系”建设有关内容。 2、教育培训,系统学习体系文件,即:体系建设通则、细则和指南,学习省标杆企业体 系建设成果。 公司全员进行培训,采用集中上课形式,对公司全体员工讲解“两个体系”建设重要性,

分类:安全培训材料 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:88.5 KB 时间:2025-12-11 价格:¥2.00

金星鸭业北京分公司个性化安全标准

系统编号 基本内容 基本要求 按规定设安全管理机构或配备人员,并 以文件形式进行设置或任命;设置或配 备符合国家、北京市要求; 其中企业内部应当设置事故隐患排查 治理专业技术队伍,并在企业内部公 布。 事故隐患排查治理专业技术队伍应分 别满足以下要求: 1)小型、微型企业可由专兼职安全生 管理人员及专业技术人员担任事故隐 患排查治理专业人员,有条件可吸 收企业内部有技术专长人员共同组成 专业技术组,无条件,可聘请为安全 生提供技术、管理服务机构派出 人员作为专业人员; 2)大中型企业可由安全生管理部门 牵头,由企业注册安全工程师、业务主 管部门防火防爆、特种设备、电气、 机械等方面专业技术人员组成专业技 术组,必要时可包括在企业现场工作 相关方专业技术人员;专业技术组应设 组长,负责专业技术组管理;同时可与 为安全生提供技术、管理服务专业 机构合作,聘请其人员作为专家指导并 参与专业技术组工作; 3)企业集团可在集团层面设立事故隐 患排查治理专家库或技术专家组,并明 确组织部门和召集人;可根据本集团涉 及全生领域各个专业,分工成 立相关专业小组,每个专业小组明确 企业安全 负责人。 生责任制 应当明确各 岗位责任 人员、责任 范围和考核 标准等内容 。 1)责任制(含事故隐患排查治理责任 制)以正式文件在企业内部下发安全生 责任中包含事故隐患排查治理内容 ,视同有事故隐患排查治理责任制; 安全生责 任制中应当 包含事故隐 患排查治理 相关内容, 明确各岗位 责任人员 、责任范围 和考核标准 。 2)安全责任制中明确各岗位责任人 员; 企业应 当建立对安 全生责任 制落实情况 监督考核 机制。 3)责任制要明确考核机制。 1)建立、健全本单位安全生责任制 。 安全管理机构或人员 从业人员超 过 一 百 人 ,应当设 置安全生 管理机构或 者配备专职 安全生管 理人员;从 业人员在一 百 人 以 下 ,应当配 备专职或者 兼职安全 生管理人 员。 责任制制度 安全生责任制 北京市食品和饮料隐患排查通用指导标准 排查项目 2)组织制定本单位安全生规章制度 和操作规程。 3)保证本单位安全生投入有效实 施。 4)督促、检查本单位全生工 作,及时消除生安全事故隐患。 5)组织制定并实施本单位安全 事故应急救援预案。 6)及时、如实报告生安全事故。 7)组织制定并实施本单位安全生教 育和培训计划。 企业主要负责人(实际控制人)是安全 生第一责任人,事故隐患排查治理职 责至少应包括以下内容: 1)建立、健全并督促落实事故隐患排 查治理责任制,包括确定职责、批准责 任制文本、对各级人员责任制落实情况 进行考核奖惩等; 2)组织制定并督促落实事故隐患排查 治理各项制度、组织制定事故隐患排 查判定标准和考核奖惩标准; 3)保障事故隐患排查治理资金投 入,包括批准或向投资决策机构、投资 人申报事故隐患排查治理费用等; 4)定期组织并参加事故隐患排查; 5)组织企业事故隐患治理,及时事 故消除事故隐患,包括组织重大事故隐 患上报、批准重要事故隐患治理方案 、定期听取事故隐患排查治理情况汇 报,组织对事故隐患治理效果进行评估 等。 分管安全生 负责人与 1)组织或者参与拟订本单位安全生 规章制度、操作规程和生安全事故应 急救援预案; 企业安全生管 理机构和安全生 管理人员(专 兼职安全员、班 组长)安全职责 2)组织或者参与本单位安全生教育 和培训,如实记录全生教育和培训 情况; 3)督促落实本单位重大危险源安全 管理措施; 4)组织或者参与本单位应急救援演 练; 5)检查本单位全生状况,及时 排查生安全事故隐患,提出改进安全 生管理建议; 6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作 业、违反操作规程行为; 7)督促落实本单位安全生整改措施 。 其事故隐患排查治理职责至少应包括 以下内容: 1)组织、参与制定本单位事故隐患排 查治理责任制具体职责; 2)组织风险识别,确定本单位事故隐 患排查治理重点部位具体职责; 3)制定、参与本单位事故隐患排查判 定标准,排查治理管理制度具体职 责; 4)组织、参与本单位事故隐患排查治 理各项工作具体职责; 5)组织、实施对各部门事故隐患排查 治理进行考核奖惩具体职责; 6)向政府相关部门报告事故隐患信息 具体职责。 企业从业人员通用安全生职责 1)认真学习及严格遵守有关安全生 法律、法规、公司、部门及组别安全 规章制度、安全程作规程。 企业主要负 责人是安全 生第一责 任人,按照 安全生法 律法规赋予 职责,对 安全生负 全面组织领 导、管理责 任和法律责 任,并严格 履行安全生 责任和 义务。 企业安全生 管理机构 和安全生 管理人员是 事故隐患排 查治理工作 骨干力量 主要负责人或实 际控制人安全职 责 安全生责任制 安全生责任制

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Excel 文件大小:233 KB 时间:2025-12-13 价格:¥2.00

外包承包劳务安全协议-承包商管理规定和考核标准(9页)

承包商管理规定和考核标准 1 目 为做到承包商管理规定规范化和完整性,便于有关规定操作和执行,现对已颁发《承 包商责任考核和信誉评价办法》、《承包商工程施工质量管理评价办法》、《严格承包商管理 若干规定》、《承包商档案管理规定》和《承包商安全生风险保证金管理规定》进行了整合 和完善。 2 适用范围 本规定和考核细则适用于承建安庆石化集中管理工程所有承包商。 3 内容 3.1 劳保着装(包括劳保鞋)规定 3.1.1 承包商人员进入施工现场时,必须统一穿着本单位劳保着装。 3.1.2 劳务分包人员进入施工现场时,也须统一着装,着装颜色可不与本单位着装颜色一 致。 3.1.3 工程分包单位人员进入施工现场时,要穿着本分包单位统一着装。 3.1.4 上述各类人员劳保着装要有代表本单位醒目标志。 3.1.5 本单位上级人员现场检查、外请专家现场指导等特殊情况或特种作业人员除外。 3.2 佩戴安全帽管理规定 3.2.1 承包商、分包商(包括劳务分包商)人员进入施工现场时,必须统一佩戴安全帽。 3.2.2 安全帽必须符合有关规定,达到报废期限一律更换。 3.2.3 佩戴安全帽要印有本单位标志,并统一编号。 3.2.4 上述各类人员进入施工现场时,需携带上岗证,上岗证编号要与安全帽编号一致 (本单位上级人员现场检查或外请专家现场指导等特殊情况除外)。 3.3 在册职工和劳务分包人员管理规定 3.3.1实行承包商在册职工和劳务分包人员报告制。为便于现场检查和核实,各承包商 应按年度将在册职工和劳务分包人员《花名册》报送到工程部。 3.3.2 如因承建工程量大小而发生劳务分包人员变化,要做到及时变更上报。 3.3.3 各承包商报送《花名册》实行统一格式。样式详见附件一。 3.4工程专业分包规定 3.4.1实行工程专业分包报审制。承包商因特殊原因需进行工程专业分包时,必须履行审批 手续。审批程序先经项目总监理工程师审查,再报送工程部综合计划部门审查,然后报经工 程部部长批准。批准后报审表交工程部综合计划部门备案。《工程专业分包审批表》样式 详见附件二。 3.4.5工程专业分包单位需在安庆石化建设工程资源单位中选择。特殊专业需分包安庆石化 建设工程资源库以外单位,应先行报告、同意后,再按程序报批。 3.5工程劳务分包规定 3.5.1 工程劳务分包要符合有关建筑业劳务分包企业资质标准要求。 3.5.2 如有劳务分包,除按规定报送劳务分包人员《花名册》外,同时将劳务分包单位有 关资质和资信文件及时向工程部报告、备案。 3.6 承包商档案管理规定 3.6.1档案管理内容 a、承包商按要求向建设单位提供所需企业营业执照、资质证书、安全资格、业绩、劳动 力状况、生装备以及其它等有效资质、资信文件和复印件; b、按照《承包商责任考核和信誉评价办法》进行每半年一次对承包商《责任考核和信 誉评价表》; c、按照《承包商工程施工质量管理评价办法》进行每半年一次对承包商承建工程《施工 质量管理评分表》; d、依据《安庆石化建设工程项目监理工作考核实施细则》进行考核监理单位责任考核结 果; e、按照要求报送《花名册》、劳务人员名单、审批专业分包手续,以及按要求送交劳 保着装影册; f、建立违禁人员档案资料。 3.6.2安庆石化资源市场单位须于每年11月份向工程管理部综合计划科提供相关资信文件 和资料。 3.6.3承担安庆石化工程设计、勘察、监理、检测以及承担专业工程其他承包商,根据承 接任务,在合同洽谈之前提供相关资信文件和资料。 3.6.4工程管理部每年12月份组织建设单位科技发展部、财务部、审计部、安全环保部、法 律事务部、质监站、万纬公司等单位和部门对有关资质、资信文件进行审查,出具审查结果。 3.7安全生风险保证金管理规定

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:127 KB 时间:2026-01-18 价格:¥2.00

室内燃气管道安装与验收标准

第 1 页 共 9 页 室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道安装与验 收。 2 规范性引用标准 下列标准条款通过本标准引用而成为本标准条款。凡是注日期引用 标准,其以后所有修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,凡 是不注日期引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止管段。 3.1.1 燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于 20mm,埋地部分 PE 管不小于 32mm; (2)引入管坡度应大于 1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm 无缝钢管或 PE 管。超过 25 层以上建筑 燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2 燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设燃气管道。 3.2.1 燃气立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面 1.5m 处宜安装总阀门,阀门 前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2 燃气立管安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3 燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间外墙,尽量避开卧室窗户及变配电 室等场所。 3.3 室内燃气管道 第 2 页 共 9 页 3.3.1 室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或 地下室时,必须采用焊接连接方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入场所; (5)使用其它燃料厨房。 3.3.2 室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3 室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安 装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设燃气立管,可设在墙上管槽或管道井中;暗设燃气水平管,可设在非 燃材料构成吊平顶内或管沟中; (2)暗设燃气管道管槽应设活动门和通风孔;暗设燃气管道管沟应设活动盖 板,并填充干沙; (3)暗设燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管 沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质管沟中; (4)敷设燃气管道管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢 套管中; (5)敷设燃气管道设备层和管道井应通风良好。每层管道井应设与楼板耐火极限 相同防火隔断层,并应有进出方便检修门; (6)燃气管道应涂以黄色防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色标识环。 3.3.4 室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用不锈 钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋, 燃气管道宜暗埋于距天花板 20cm 范围内,距地面 50cm 以下墙面。暗埋后应有明 显标志,以免用户装修施工时破坏暗埋燃气管道。 3.3.5 室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表 1 燃气管道 套管直径规定,套管上端应高出毛地面 60mm—90mm,装修地面 30mm—50mm,下端 与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固, 并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:97.5 KB 时间:2026-01-20 价格:¥2.00

安全员全套资料-建筑施工安全工会检查标准

建筑施工安全工会检查标准建筑施工安全工会检查标准 序 号 分 项 检查内容 扣分标准 标准分 扣减分 共得分 1、施工现场工会劳动保护组织健全,机构设置标示在明显位 置,搞好班组安全建设,班组设劳动保护检查员。 (4 分) 缺一项扣 2 分 1 组 织 建 设 2、施工现场工会劳动保护工作纳入项目工作计划和考核内 容,有计划、有检查、有总结、资料齐全 (4 分) 缺一项扣 2 分 8 1、施工现场建立工会劳动保护工作责任制,分工明确,责任 到人,有相关资料。 (2 分) 缺一项扣 1 分 2 制 度 建 设 2、施工现场建立工会劳动保护工作会议制度、检查制度、 教育制度、信息反馈制度、基础资料管理制度,有相应台 账记录。 (6 分) 缺一项扣 1 分 8 1、开展群众性全生、职业卫生等宣传教育活动,有安 全标语、宣传栏、黑板报等,增强职工自我保护意识。(2 分) 缺一项扣 1 分 2、组织开展有关安全生、劳动保护竞赛活动, 有方案、 有检查、有评比、有总结材料。 (2 分) 缺一项扣 1 分 3 教 育 培 训 3、协助行政搞好安全教育和特殊工种培训与考核工作,专兼 工会劳动保护人员每年至少参加培训一次,并有记录。(4 分) 缺一项扣 2 分 8 1、落实企业职代会审议通过企业劳动安全卫生规划和措 施,有具体安排,并有劳动保护经费使用情况记录。(4 分) 缺一项扣 2 分 2、组织职工代表对施工现场进行安全生劳动保护巡视检 查活动,施工现场并有检查记录。 (4 分) 缺一项扣 2 分 4 群众 监督 3、加强工会对安全隐患跟踪监督检查,并提出整改建议, 对事故隐患与突出问题,督促行政认真整改、登记建档。 (4 分) 缺一项扣 2 分 12 1、对集体合同中劳动安全卫生及工伤保险有关条款,施工 现场要有落实措施和落实情况记录。 (4 分) 缺一项扣 2 分 5 依 法 维 护 2、做好女职工和未成年工特殊保护工作,有措施、有记录。 (2 分) 缺一项扣 1 分 14 序 号 分 项 检查内容 扣分标 准 标准分 扣减分 共得分 3、积极参与工伤事故和严重职业危害事件调查处理;按照 “四不放过”原则,提出处理意见,及时报告上级工会,做好工 作记录。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 5 依 法 维 护 4、依法制止强令工人冒险作业和严重危害职工安全与健康行 为,督促行政按照国家有关规定,对职工及接触尘毒有害作业 职工进行体检,预防职业病危害。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 1、协助行政做好施工现场文明施工及生活保障工作,有相应工 作制度,有专人负责。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 2、督促行政在施工现场进出口大门设立门卫和门卫制 度,大 门口处挂七牌三图;进入施工现场应佩戴工作 卡、安全帽; 门头应设置企业标志;现场围挡在市区主要路段工地周围设 置高于 2.5m,一般路高于 1.8m,围档材料坚固、稳定、整洁、 美观,围档沿工地四周边设置。 (10 分) 缺一项 扣 2 分 3、协助并督促行政做好施工现场地面硬化处理,道路畅通,有 排水设施,环境保持整洁,做到工地无积水,温暖季节有绿化 布置并设有吸烟处。 (4 分) 缺一项 扣 2 分 4、协助并督促行政将建筑材料、构件、料具按平面布局堆放整 齐,有名称、规格、品种等标示牌;做到工完场清,易燃易爆 物品分类存放;现场防火有消防措施、制度并合理配置灭火器 材,高层建筑要有消防水泵,现场要有动火审批手续和动火监 护。 (6 分) 缺一项 扣 2 分 5、协助并督促行政搞好综合治理,建立治安保护制度,责任分 解到人,有治安防范措施,无失盗事件,生活区应设置学习和 娱乐场所,施工现场有防污染、防澡音措施,现场不能焚烧有毒、 有害物质,夜间施工要经许可并建立不扰民措施。(6 分) 缺一项 扣 2 分 6、协助并督促行政搞好生活设施保障工作,施工现场食堂要有 卫生许可证,炊事员持健康证上岗;有卫生责任制,保证供应 卫生饮水,有符合要求浴室,有符合卫生条件厕 所,生 活垃圾应装入容器,及时清理,有人管理。 (8 分) 缺一项 扣 2 分 7、督促行政做到职工宿舍有床铺、生活用品放置整齐,有保温、 防煤气中毒,防暑防蚊虫叮咬等措施,宿舍周围环境安全、卫生, 在建工程不应兼作宿舍,施工作业区与办公区、生活区划分明 显,生活区用电符合安全用电规范。 (8 分) 缺一项 扣 2 分 6 文 明 施 工 及 生 活 保 障 8、督促行政在施工现场设立医务室或保健医药箱,有急救措施 和急救器材,有经过培训职工自我保护队伍,并开展卫生防 病宣传教育。 (4 分) 缺一项 扣 1 分 50

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:56.5 KB 时间:2026-01-22 价格:¥2.00

管理知识-Reebok人权生标准履行指南第3版(DOC 50页)

Reebok 人权生标准履行指南 第三版 本书是一本关于履行 Reebok 人权生标准指南(Reebok 标准)。它为工厂管理者 把人权基本原则体现在日常操作中提供了具体指导。我们在此把 Reebok 标准转化为 易于理解和衡量可操作语言。 Reebok 公司于 1992 年开始采用这些标准,作为公司长期坚持对人权承诺一部 分。这些标准来自于人权组织和学术界以及我们自己经验,反映了国际劳动组织有 关条约。为了进一步推动这项政策,我们致力于使用对不同文化背景均公平,合理标 准以使员工们自豪于他们所负担工作。我们经验是履行这些标准能够提高员工士 气,从而达到更高质量工作环境和更高质量品。 Reebok 公司把 Reebok 标准运用于选择新商业伙伴。对现有商业伙伴,Reebok 标准履行指南是他们用于衡量并不断提高改善工作场所条件手段。虽然工厂有义务认 真遵守有关法律、法规,但在有些情况下,Reebok 标准提供更严格有关工作场所条 件规定。 在任何情况下,Reebok 公司商业伙伴都必须遵守 Reebok 标准,追求不断地提高 工作场所条件。 希望在外寻找加工点或将 Reebok 品转包给第三方生工厂必须从 Reebok 公司 取得对该加工点或转包商事先授权,并且应及时提供有关转包商完整信息。转包商 也必须遵守 Reebok 标准。 创造一个有益工厂环境 为确保正确履行这一政策,Reebok 寻找商业伙伴要能提供所有使用设备 详细完整资料。我们将采取确定措施来贯彻和监督 Reebok 标准,包括现场检查生 设备,非现场采访工人,以及要求定期报告工厂管理情况。 要实现工厂遵守 Reebok 标准一个必不可少条件是创造一个信息灵通工作场 所。  所有工厂经理和高层管理人员必须接受 Reebok 标准培训。  员工必须知道他们权利。Reebok 公司建议,作为培训部分,所有员工都应该 了解 Reebok 标准以及如何直接与 Reebok 公司联系。这些信息必须张贴在每个工厂 显眼位置。  为了把工厂政策直接传达给员工,Reebok 要求每个工厂要将员工手册分发给每个员 工或书面张贴工厂守则。  工厂必须公布和执行不报复政策,允许厂里员工表达他们对工作场所条件关 心而不必担心受到惩罚或者失去工作,员工能无所顾忌地直接向工厂管理人员或 Reebok 代表反映问题。  工厂应该使用激励性而不是惩罚性纪律措施。禁止罚款,不主张进行威胁。奖励 是创造良好精神风气和激发工人最佳途径。对出勤好、生效率高和年资长 员工给予公开奖赏,作为其他人学习榜样。 根据 Reebok 公司位于世界各地工厂经验,我们建议供应厂商采取能加强他们 内部制度,能解决和防止问题发生关键步骤。我们极力建议每个工厂以适合自己现有 管理制度方式发挥这些建议。  为员工提供后勤服务:在许多情况下,诸如照看孩子、办理储蓄、邮寄等后勤服务 可以帮助员工更方便地生活,从而把更多精力在工作上。如果提供其它基础服 务,还可以减少旷工并能吸引最好员工。在有外籍员工情况下,工厂有必要提 供额外后勤服务如同联系政府机构,帮助签证或取得工作许可,使用所在国语言 医疗援助以及提供咨询服务等。  解决问题机制:每个工厂应该有一套投诉制度。本投诉制度基于不报复原则,可 以采取匿名形式,可以选择其他投诉方式,而不必直接向顶头上司投诉。只有认真 对待本制度,让员工们知道他们问题和建议得到回应,本制度才能正常发挥作用。 只有一个正常运作问题解决机制才能解决私人,甚至很可能是些令人头疼纠 纷。即便是个别案例也可能让工厂管理人员了解哪些地方需要全厂范围附加培训 或沟通。  员工代表制:员工应该积极参加工厂管理。员工应该在安全委员会、交流委员会 和计划活动委员会中设有代表。员工们应该推选自己代表。被推选出来代表 比管理人员选定代表更能起到作用。他们将进一步加强工厂内部交流。 关于这本指南 每个 Reebok 标准分为带有解释性质几个部分,用以说明工厂应如何实际运用。 领导实践部分,说明工厂如何采取一种“最佳实践”方法来处理问题。我们极为鼓励 把领导实践结合到他们工作操作中去。 有关指南内容问题和改进意见可直接与 Reebok 人权计划(委员会)联系。请把你 们问题或建议寄到: Doug Cahn, Vice-President, Human Rights Programs, Reebok International Ltd., 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA02021 USA. Reebok 人权生标准履行指南 第三版 (C) 2001Reebok 国际有限公司 版权所有

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:458 KB 时间:2026-02-19 价格:¥2.00

百货卖场现场工作标准(DOC7)

第 1 页 共 6 页 卖场现场工作标准百货、食品现场工作标准 时机 工作项目 工作标准讨论 完成时间 1、 端架陈列要有量感饱满 2、 端架陈列品项至多二个单品 3、 端架商品陈列须站立正面朝外 4、 特价商品 Railcard 及 POP 标示售价与海报刊 登及计算机售价一致、确认 DM 价格生效 5、 促销用黄色 Railcard(注意大张及小张使用) 6、 用红色箭头 7、 Railcard 于 1。5M 处层板 Railcard hold 处放一 张在商品左下角 8、 电器商品陈列其功能卡放置于样品左边 9、 非促销商品不可上端架 10、 商品脏污、破损、瘪罐等不可上架 11、 端架陈列以商品大小、形状确定使用之配 件器材及层次高度、无空白、易拿、做到丰满 8:20 前 1、 促销区陈列要有量感饱满 2、 促销区陈列高度不超过 1。5M 3、 特价商品 POP 标示售价与海报刊登及计算机 售价一致、确定 DM 价格生效 4、 大型地堆用△型价格翻牌 5、 促销区用 L 型 POP 架,正面朝向顾客动线 6、 非促销商品不可上促销区 7、 促销区陈列尽量做到有层次感 8:20 前 一、卖场巡视 端架、促销区、陈列、 特价牌卡、功能卡、 整洁标准、L 型架 1、 DM 商品陈列要满档期 2、 除非要尽量不要在营业时间换端架、促销区 3、 促销区断货时须用替代品商品陈列 4、 端架、促销区换档须按端架、促销区计划执行 5、 换档可在周一晚上营业结束后进行,周二早晨 换 POP 6、 生鲜换档在周三早晨陈列 7、 主通道之单价底层可延伸一块层板陈列高度 1M 做大量陈列 8、 及时安排员工和驻场人员整理端架、促销区、 检查 POP 及 Railcard 是否缺失歪斜并补正 8: 30— 22:30 卖场通道地面、栈板、 手推车、拖板车、纸 箱、纸屑、整洁、年 节走道促销区规划 1、 换档后补货时保持走道畅通 2、 换档前线准备将换之促销品项 POP、Railcard 和商品然后把所要下架之商品装箱并贴库存单 收 回 仓 库 再 把 准 备 好 上 架 之 商 品 及 POPRailcard 在端架陈列完成后清理现场 3、 空纸箱、纸屑及时清理不可随意地丢弃 4、 补完货之空纸箱要拆平收回后仓回收区 5、 补完货之空手推车、拖板车及时回后仓暂存区 6、 检查货架底下是否有杂物或污垢及时清理 8:20 第 2 页 共 6 页 1、 百货/食品早上 8:00 晨会并早点名 2、 生鲜早上 6:30 晨会并点名 3、 各课晚 22:00 晚会并晚点名 4、 补货时补货车、手推车尽量靠边留出通道 5、 每天晚班结束前须将手推车、拖板车、补货车 、空纸箱、栈板等全部清空收回暂存区以利保洁 8:30 1、 生鲜专柜促销提前提出申请,课长确认,按促 销陈列原则执行 2、 生鲜、百货专柜每天至少有一支促销商品 3、 店内规划促销区位置,1/5 前完成,品项由采购 确定 营业时间 8:30-22: 00 1、 补货随时进行,排面商品陈需补满货架 2、 检查 Railcard 及变价是否更换 3、 箭头标示于 Railcard 左边如同一品项二层陈列 箭头标左上右下,不同商品一品一标 4、 促销人员须于早上 8:00 到场由课长晨会安排 责任区内工作(补货、整理排面、商品及货 架清洁) 5、 日配鲜奶排面(尤其光明鲜奶)于每日早上 9: 30(锦绣)10:30(武进)前完成满排面 6、 其余生鲜各课排面须于每日早上 8:30 前完成 满排面 人员上班 7:30 货 架 排 面 商 品 、 Railcard、陈列量、陈 列方式、整洁、保质 期、补货时机、补货 次序 1、 整理排面,并检查保质期 2、 缺货品项放置暂时缺货卡,尽量标明预估到货 日,严禁将收掉排面 3、 检查 Railcard 价格正确,又无确实并及时补正 4、 补货满排面 5、 确定促销价格卡使用正确 6、 以缺货、促销品之补货优先,然后再正常排面 补货为次序 7、 季节性禁下单商品,采购应告知卖场处理方式 及时间(退货或清仓)完成后进行排面调整 8、 进入删除之商品,采购应注明处理方式及时间 (退货或清仓)卖场完成后进行排面调整 9、 补货时商品不落地,纸箱及纸屑不落地 10、 营业高峰时避免使用拖板车栈板补货 11、 晚上 21:00 前完成补货 22:00 前完成 排面整理工作 12、 烘培自营商品每日制定生计划,前日 课组长下班前须定次日生计划 13、 经副理要确定每日烘培生品项数 14、 17:00 前各课(尤其生鲜)必须做到和 早上营业前一样陈列(二次开店准备) 开店前 20 分钟

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:61.5 KB 时间:2026-03-13 价格:¥2.00

全生资料-室内燃气管道安装与验收标准

第 1 页 共 9 页 室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道安装与验 收。 2 规范性引用标准 下列标准条款通过本标准引用而成为本标准条款。凡是注日期引用 标准,其以后所有修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,凡 是不注日期引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止管段。 3.1.1 燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于 20mm,埋地部分 PE 管不小于 32mm; (2)引入管坡度应大于 1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm 无缝钢管或 PE 管。超过 25 层以上建筑 燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2 燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设燃气管道。 3.2.1 燃气立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面 1.5m 处宜安装总阀门,阀门 前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2 燃气立管安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3 燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间外墙,尽量避开卧室窗户及变配电 室等场所。 3.3 室内燃气管道 第 2 页 共 9 页 3.3.1 室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或 地下室时,必须采用焊接连接方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入场所; (5)使用其它燃料厨房。 3.3.2 室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3 室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安 装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设燃气立管,可设在墙上管槽或管道井中;暗设燃气水平管,可设在非 燃材料构成吊平顶内或管沟中; (2)暗设燃气管道管槽应设活动门和通风孔;暗设燃气管道管沟应设活动盖 板,并填充干沙; (3)暗设燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管 沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质管沟中; (4)敷设燃气管道管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢 套管中; (5)敷设燃气管道设备层和管道井应通风良好。每层管道井应设与楼板耐火极限 相同防火隔断层,并应有进出方便检修门; (6)燃气管道应涂以黄色防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色标识环。 3.3.4 室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用不锈 钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋, 燃气管道宜暗埋于距天花板 20cm 范围内,距地面 50cm 以下墙面。暗埋后应有明 显标志,以免用户装修施工时破坏暗埋燃气管道。 3.3.5 室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表 1 燃气管道 套管直径规定,套管上端应高出毛地面 60mm—90mm,装修地面 30mm—50mm,下端 与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固, 并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:97.5 KB 时间:2026-03-14 价格:¥2.00

管理文件集合-标准大战-企业生死劫

标准大战--企业生死劫 7 月 1 日,涂料国家标准开始强制实施第一天,来自上海鳄鱼漆就公开 站了出来,认为国标中有害物质 VOC 限量翻了一番,客观上造成了抑优扶劣 后果,建议对该项标准进行复审;在刚刚闭幕修改食用油标准会议上,对“压 榨”与“浸出”工艺进行了强制性划分,并要求在销售标识上注明,使“出 身”成为食用油企业生死劫。 国标制定 VOC 限量越讨论越高,鳄鱼漆建议复审   7 月 1 日,涂料国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》开 始强制实施第一天,来自上海鳄鱼漆就公开站了出来,建议对该项标准进行 复审,明确提出有关标准制定部门应立即着手修改内墙涂料中有害物质 VOC 限 量值,从不得超过 200g/L 直降为不得超过 100g/L,并在合理时间内,把 VOC 限量降低为 50g/L 或者 30g/L,增加包括急性吸入性毒性、急性皮肤刺激、急性 眼结膜刺激、致突变性(Ames 试验、睾丸染色体畸变实验)等在内更具人文 关怀安全性指标。   鳄鱼漆方面人员特别提醒说,随着国标实施,一部分厂家在涂料生过程 中为达到 VOC 限量要求,可能会添加具有增塑作用邻苯二甲酸酯类原料, 或者打出低 VOC 旗号以误导消费者。而按照卫生部 2001 年 255 号文件规定, 室内用涂料所用配料中禁止使用邻苯二甲酸酯类和乙二醇醚及其酯类等高毒性 物质、致癌物质、致畸物质和致突变物质。因此涂料国标中应该明确禁止使用此 类原料,消费者也必须注意不要购买这种假低 VOC 涂料品。   不但如此,鳄鱼漆还对这项国标制定过程中不正常现象进行了披露。去 年 11 月 18 日,涂料国标主要起草单位在常州召开了一次扩大会议,邀请国内 一些知名企业参加征求意见。在涂料国标征求意见稿里,可以白纸黑字地看到, 包含了国标“全部技术要求”表 12 中,写着:“挥发性有机化合物( VOC),g/L 小于等于 100”。   据申真公司技术部部长徐海峰介绍, “国标正式公布时,VOC 限量翻了一番, 变成 200g/L。这里面,某知名品牌‘功不可没’”。 “讨论中,有发言权企 业中,多数建议将 VOC 限量放宽到 200g/L。国内某知名企业董事长最后总结 发言时也说,‘还是宽一点好,否则我们没法做’。这位董事长说完后,大家都默 然了。”   据悉,该项涂料国家标准自去年年底公布之日起就没有消停过,质疑之声不 断。今年 2、3 月份,北京一家企业就拿出《北京市室内装饰装修涂料安全健康 质量评价规则》地方“家规”,质疑涂料国标规定 VOC 含量限定。   鳄鱼漆厂家上海申真阿里佳托涂料有限公司总工卢荣明介绍,当居室 中 VOC 达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等, 若不及时离开现场,严重时会抽搐、昏迷,并可能造成记忆力减退,肝脏、肾脏、 大脑和神经系统损伤等严重后果。卢工认为,该项标准中,对 VOC 限量为不得 超过 200g/L,和国内外关于 VOC 限量标准比,要求过于宽泛。   有关资料显示,国际上,欧共体生态标志品——色漆和清漆生态标准(欧 共体-1999/10/EC)中 VOC 限量规定,对占涂料销售量高达 85%一类(亚光) 要求是 30g/L;在国内,国家环保总局最新发布水性内墙涂料环境标志品认 证要求也规定,VOC 限量是 100g/L;众所周知《北京市室内装饰装修涂料 安全健康质量评价规则》,VOC 要求是在 125g/ L 以下。   徐海峰认为,这种充分利用标准,以图赚取更多利润行为,是对广大消费 者极不负责任表现;另外,有关部门作为标准制定者,怕标准定得太严,一部 分企业承受不了,这是一种长痛选择,主观上是好意,客观上造成了抑优扶劣 后果,这实际上是以损害广大消费者利益为代价,不利于建筑涂料行业良性 发展。 浸出还是压榨,出身成为食用油企业生死劫   今年,要求生企业亮明出身一项强制性国家标准又在酝酿之中。据报道, 在刚刚闭幕修改食用油标准会议上,对十几年前制定现食用油标准做了较 大修订,将把一部分企业不希望公开化质量标准,交到消费者手上。此标准在 对杂质、水分等食用油各项指标做了较大幅度提高同时,还对“压榨”与“浸 出”工艺进行了强制性划分,对两种工艺质量差异进行了严格说明,并将强 制性地要求企业把品制作工艺,即“压榨”还是“浸出”,在销售标识 上注明。   业内人士介绍,压榨法就是物理制油法;浸出法要将大豆或玉米破碎后投入 溶剂油中浸泡,在后序精炼工艺中必须尽量把溶剂油去除干净。浸出法使用 这种溶剂油学名为六号抽提溶剂油,俗称六号轻汽油,是一种石油化工品, 主要成分是正己烷。花生食用油,一般采用压榨法,因为花生出油率高达 42%, 而大豆出油率才 12%左右,所以大多数以大豆、玉米为原料制油企业,都 采用浸出法。   市场营销人士认为,这项正在审定过程中强制性食用植物油标准一旦实 施,将成为该行业一部分企业生死劫,拍手叫好肯定是花生油企业,影 响最大是大豆、玉米制油企业,其次是那些实力不济中小企业。   “不亮明出身违法,亮明出身找死”,一位市场专家说,“如果这项食用油标 准开始实施,一批企业将被标准淘汰出局,标准就这么残酷,能不争吗?”   令我们记忆犹新是,去年因“配制酱油中可能含有致癌物质三氯丙醇”而 折腾得风高浪急“酱油风波”。在我国首部强制性《酿造酱油国家标准》中, 明文规定:品名称应标明“酿造酱油”还是“配制酱油”。以珍极为代表北 方调味品企业大沾这个出身标准光。而广东、福建等省份数百家广式酱油生 企业在市场上因此而遭受到或大或小有形或无形损失。国家权威部门表 示,不会专门为广式酱油而修订国家标准。 得标准者得天下   有关企业研究专家对做企业分了几个层次:一类是做 OEM ,它就 是个打工;一类是做营销,从品层面到品牌层面,那就不得了;还有一个

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:31 KB 时间:2026-03-17 价格:¥2.00

MPEG-7标准介绍

第三章 MPEG-7 标准介绍 MPEG-7[18]正式名称为“多媒体内容描述接口”(Multimedia Content Description Interface)。其制定目标就是通过制定一组标准描述符 (Descriptor) 及其描述方案(Description Scheme)来为不同类型多媒体信息 提供一套描述多媒体内容数据准化工具集, 使得内容描述与媒体内容结合, 构造一个统一标准多媒体检索平台来支持基于内容快速、高效检索, 满足实时、非实时以及推拉应用需求。 本章介绍了 MPEG-7 目标和对象、体系结构、描述工具、描述定义语言及系 统工具。 3.1 MPEG-7 目标和对象 MPEG-7 标准是要制定一种针对各类多媒体信息描述标准。该描述 与内容有关,并能够达到快速高效地搜索用户感兴趣素材。 无论描述形式如何,描述都可以附在任何一种多媒体素材之后。具有此种 附加信息存储素材就可以被方便地索引和搜索了。尽管 MPEG-7 描述与被描述 内容表达方式无关,但在一定程度上还是依赖于 MPEG-7 标准,在该标准中提 供了一种将声音图像内容作为在时间(同步)和空间(屏幕)上有一定联系对 象来编码方法。 MPEG-7 定义“多媒体”含义十分广泛,包括: 1. 客观类:图像、图表、文本、三维模型、音频、语音、视频等。 2. 主观类:对对象/事件概括、人感性色彩等。 3. 合成类:各种元素之间有机结合以构成一个真正意义上多媒体演 示。如人面部表情、性格特征、以至一段电影主题都是 MPEG-7 中 数据类型之一。 为此,MPEG-7 定义了“标准描述子集合(Standard Set of Descriptors)”用 于描述各种类型多媒体数据,与之相应“描述方案(Description Schemes)” 用于规范多媒体描述子生成和不同描述子之间有机联系。这些描述子与所指 定多媒体对象内容紧密联系,采用提取对象特征方法为实现基于内容语 义准确检索提供了接口。在此基础上,MPEG-7 定义了一种新语言—— “描述定义语言(Description Definition Language)”用于指定和生成描述方案。 和 VHDL 语言在超大规模集成电路应用中所扮演角色一样,DDL 语言是 MPEG-7 核心。 要充分地利用多媒体信息描述,特征(描述符)自动提取是十分有用。 但是根据 MPEG 一贯坚持“制定最少、最有用”原则,MPEG-7 主要集 中在对便于多媒体信息分类表达方法进行准化。而特征提取算法、声音图像 内容识别工具不属于 MPEG-7 标准界定范围。同样,搜索机制和音频或视频 回放技术也不包括在 MPEG-7 标准中,而只确定描述与搜索机制之间接口。 开发声音图像内容识别工具、特征抽取工具、搜索和音频视频回放工具是工业界 任务,他们会生销售符合 MPEG-7 品。 符合 MPEG-7 标准描述可以是手工输入,也可以是自动提取标准 中对此并不作规定。但某些特征最好自动提取(如色彩、纹理),但另一些特征 则很难甚至不可能自动提取,所以要根据描述内容和层次来决定。 MPEG-7 可以独立于其它 MPEG 标准使用,例如符合 MPEG-7 标准描述 甚至可以附在非数字模拟影片之后。但是 MPEG-7 标准也利用了 MPEG-4 标准 提供用对象来描述声音图像数据方法,这一表达方法是多媒体信息分类过程 基础。同时,MPEG-7 描述又可以帮助改进以往 MPEG 标准编码性能。所 以各 MPEG 标准是相互独立又相互联系。 MPEG-7 所主要讨论应用可分为 3 大类:①索引和检索类应用(也称“PULL” 应用),例如视频数据库存储检索、商标注册和检索、向专业生者提过图 像和视频、商用音乐、音响效果库等;②选择和过滤类应用(也称“PUSH”应用), 例如个人化电视服务(IPTV 等)、智能化多媒体表达;③与传统面向媒体应 用不同,是与 MPEG-7 中要定义“元(meta)”内容表达有关专业化应用, 例如远程购物、教学教育、保安监视等。 3.2 MPEG-7 体系结构 MPEG-7 标准主要单元包括: 1. 描述工具:定义了各个特征语法与语义描述符(D),详细说明了各 部分(包括描述符和描述规范)之间联系结构和语义描述规范(DS)。 2. 描述语言(DDL):定义 MPEG-7 描述工具语法,允许建立新描述规 范和描述符。必要时,也允许扩展和更改己经存在描述规范。 3. 系统工具:支持有效存储、传送二进制码表示法,支持播放机制 (文本或二进制形式)、多路技术支持、描述内容同步,管理和保护在 MPEG-7 中 描述知识权等。保护在 MPEG-7 中描述知识权等。 MPEG-7 描述工具不依赖于己经被编码或为存储所做描述,是满足各种需 要描述音视频信息标准。MPEG-7 标准是建立在其它标准描述法如 MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4 等基础上。MPEG-7 标准泛函性在于它提供了合适接触这 些标准某一部分方法。MPEG-7 允许在它描述中采用不同梯度,提供尽 可能多不同水平分辨率。尽管 MPEG-7 采用几种不同观点描述内容,但建立 在这些观点上这一套描述工具现在作为一个整体几个部分。它们在很多方面 是相互联系,是可以相互结合。 使用 MPEG-7 描述工具进行内容描述时,与描述内容自身有关,允许快速和 有效进行查询。按照使用者意愿进行过滤。MPEG-7 在不同环境有不同 应用,意味着它必须提供灵活和可扩展结构来描述视听数据。而且,MPEG-7 没有提供单一模式内容描述系统,而是提供了一套根据不同观点描述视听内 容方法和工具。根据这些要求,MPEG-7 被设计成考虑或包含其他标准所有 观点一种标准。同时 MPEG-7 已经尽可能往通用方面发展。MPEG-7 没有把目 标定在任何特殊应用,相反,MPEG-7 标准尽可能支持最大范围应用。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:228 KB 时间:2026-03-19 价格:¥2.00

定置管理标准(DOC 13)

定置管理标准 定置管理是以生现场为主要对象,研究分析人、物、场所状况,以及它 们之间关系,并通过整理、整顿、改善生现场条件,促进人、机器、原材料、 制度、环境有机结合一种方法。 一、基本原理 定置管理是对物特定管理,是其他各项专业管理在生现场综合运用 和补充企业在生活动中,研究人、物、场所三者关系一门科学。它是通过整 理,把生过程中不需要东西清除掉,不断改善生现场条件,科学地利用场 所,向空间要效益;通过整顿,促进人与物有效结合,使生中需要东西随 手可得,向时间要效益,从而实现生现场管理规范化与科学化。 二、人、物、场所三者之间关系 1、人与物关系。在工厂生活动中,构成生工序要素有 5 个,即原 材料、机械、工作者、操作方法、环境条件。其中最重要是人与物关系,只 有人与物相结合才能进行工作。 ⑴、人与物结合方式。人与物结合方式有两种,即直接结合与间接结合。 直接结合又称有效结合,是指工作者在工作中需要某种物品时能够立即得到,高 效率地利用时间。间接结合是指人与物呈分离状态。为使其达到最佳结合,需要 通过一定信息媒介或某种活动来完成。 ⑵、与物结合状态。生活动中,主要是人与物结合。但是人与物是否 有效地结合取决于物特有状态,即 A、B、C 三种状态。A 状态是物与人处于有 效结合状态,物与人结合立即能进行生活动。B 状态是物与人处于间接结合状 态,也称物与人处于寻找状态或物存在一定缺陷,经过某种媒介或某种活动后才 能进行有效生活动状态; C 状态是物与现场生活动无关,也可说是多余 物。 2、场所与物关系。在工厂活动中,人与物结合状态是生有效 程度决定因素。但人与物结合都是在一定场所里进行。因此,实现人与 物有效结合,必须处理好场所与物关系,也就是说场所与物有效结合是人 与物有效结合基础。从而生了对象物在场所中放置科学———"定置"。 ⑴、定置。定置与随意放置不同,定置即是对生现场、人、物进行作业分 析和动作研究,使对象物按生需要、工艺要求而科学地固定在场所特定位置 上,以达到物与场所有效地结合,缩短人取物时间,消除人重复动作,促进 人与物有效结合。 ⑵、场所三种状态,即,状态, -状态、"状态。,状态是良好状态。即场 所具有良好工作环境、作业面积、通风设施、恒温设施、光照、噪音、粉尘等 符合人生理状况与生需要,整个场所达到安全生要求。-状态是改善状 态。即场所需要不断改善工作环境,场所布局不尽合理或只满足人生理要求 或只满足生要求、或两者都未能完全满足。"状态是需要彻底改造状态。即场 所需要彻底改造,场所既不能满足生要求、安全要求又不能满足人生理要求。 ⑶、场所划分。在生过程中,根据对象物流运动规律性,便于人与物 结合和充分利用场所原则,科学地确定对象物在场所位置。 ①、固定位置:即场所固定、物品存放位置固定、物品信息媒介固定。用 三固定技法来实现人、物、场所一体化。此种定置方法适用于对象物在物流运 动中进行周期性重复运动,即物品用后回归原地,仍固定在场所某特定位置。 ②、自由位置:即是物品在一定范围内自由放置,并以完善信息、媒介和信 息、处理方法来实现人与物结合。这种方法应用于物流系统中不回归、不重 复对象物。可提高场所利用率。 3、人、物、场所与信息关系。生现场中众多对象物不可能都同人处 于直接结合状态,而绝大多数物同人处于间接结合状态。为实现人与物有效 结合,必须借助于信息媒介指引、控制与确认。因此,信息媒介准确可靠程 度直接影响人、物、场所有效结合。信息媒介又分确认信息媒介和引导信息媒 介两类,每类信息媒介又各有两种媒介物。 ⑴、引导信息媒介物。即是人们通过信息媒介物,被引导到目场所,如位 置台账、平面布置图等。 ⑵、确认信息媒介物。人们通过信息媒介物确认出物品和场所。如场所标志、 物品名称(代号)等。 三、定置管理内容 定置管理内容较为复杂,在工厂中可粗略地分为工厂区域定置、生现场区 域定置和可移动物件定置等。 1、工厂区域定置:包括生区和生活区。生区包括总厂、分厂(车间)、 库房定置。如总厂定置包括分厂、车间界线划分,大件报废物摆放,改造厂房拆 除物临时存放,垃圾区、车辆存停等。分厂车间定置包括工段、工位、机器设备、 工作台、工具箱、更衣箱等。库房定置包括货架、箱柜、贮存容器等。生活区定 置包括道路建设、福利设施、园林修造、环境美化等。 2、现场区域定置:包括毛坏区、半成品区、成品区、返修区、废品区、易 燃易爆污染物停放区等。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:66 KB 时间:2026-03-22 价格:¥2.00

12设备综合管理标准作业规程

设备综合管理标准作业规程 一、 目 从总体上确立物业管理处各类设备管理要求,确保各类设备管理工作统一、完 整和完善。 二、 适用范围 适用于物业管理处管理各类设备综合管理工作。 三、 职责 1、 机电维修部负责所辖小区各类设备日常管理工作。 2、 办公室负责各类设备档案管理工作。 四、 程序要点 1、 设备档案建立要求 (1) 机电维修部应将管辖范围内所有设备建立台账(见附表),并在建档后 3 个工作日内将台账移交办公室存档。 (2) 机电维修应将所辖物业内所有设备进行设备标识及设备编号: a、 所有设备应单机单台或按功能系统进行“设备标识”; b、 “设备标识”用标牌形式予以实施,标牌应有下列内容: ——设备名称; ——设备编号。 c、 设备编号按下列规则编制: 该类测试设备顺序号,用阿拉伯整数 移动使用测量设备(装置符号) 测量尺寸用(类型符号) 注意事项:1、设备流水号按物业点设备总数流水编制。 2、同类型同系统设备流水号码应保持相对集中和连续性。 d、 标识制作规范: ——标识材质用金属薄板制作,表面抛光呈本色; ——设备编号用凹形字体,涂黑色磁漆; ——尺寸长*宽*厚为 70MM*20MM*1MM。 (3) 所有设备应按单机单台或功能系统建立《设备卡》 (4) 设备台账应保持与设备现行状态一致,为此,设备管理人员应将诸如设备 封存、停用、限制使用范围、调迁、报废和更换零部件及检修情况及时分 别在设备台账或设备卡片上予以登录。 (5) 《设备台账》和设备出厂和原件(合格证、说明书、保修协议等)统一由 办公室保存。 2、 设备日常操作、运行、维修保养管理 详见机电维修部各类设备操作、运行、维修保养管理标准作业规程。 3、 设备购置管理 (1) 设备购置包括原有设备更新和新添购置。 (2) 设备购置应遵循满足服务提供需要原则。 (3) 设备购置资金来源按相关法规或规定执行。 (4) 设备更新需在原设备办理了报废手续后进行。 (5) 新添设备由机电维修部提出服务用途或配套功能以及主要技术指标需 求。 (6) 采购设备应遵循相关规定进行采购。 (7) 采购设备到达公司后,由机电维修部进行清点核对,接收相关资料,并组 织安装调试或试运行。符合要求,办理验收手续;不符合要求,按合 同或公司相关规定办理。 (8) 经验收符合要求采购设备按本条例相关规定纳入台账,建立卡片等进行 日常管理。 4、 设备状态标识 (1) 机电维修部应对设备状态进行标识,以防止因设备误操作造成人员伤害和 设备损坏。 (2) 设备状态分为运行、备用、停用、封存、报废、检修及严禁合闸等。 (3) 正常运行中设备不予标识。 (4) 标识方式方法: a、 设备状态用标识牌进行标识,标识牌用 300mm*150mm*3mm(长*宽*厚) 白色塑料板制作,字体为红色一毫米塑料板粘于底板上; b、 设备状态标识牌应在设备状态确定后,由设备操作人员及时悬挂于应予标 识设备显眼位置; c、 设备状态改变,标识应随之改变。 5、 设备停用和封存 (1) 发现下列情况之一,设备应予停用或封存: a、 多余设备,含服务提供有再需要设备; b、 设备功能已不能满足提供服务需要设备。 (2) 停用或封存设备应采用适当措施防止锈蚀、碰磕和其他形式对其状态 损坏。 (3) 机电维修部应定期(如一个季度)对停用或封存设备进行检查,以保持 其适用性。 (4) 设备主管人员应填写设备停用或封存报批单,经管理处经理批准后实施。 6、 设备报废 (1) 无修复价值设备应予报废。 (2) 报废设备应由机电维修部组级别鉴定。参与鉴定人员应包括:设备主管 人员、运行人员、品质部代表、管理处经理等。 (3) 设备主管人员应填写《设备报废审批表》,经物业经理助理审核,经理审批 后实施。 (4) 需报废设备在未获报废批准、实施前,应悬挂“待报废”标识。 (5) 报废设备应及时撤离原安装或使用场所,未撤离前应悬挂“报废”标识。 (6) 机电维修部应将批准《设备报废审批表》报公司财务部一份。 7、 红旗机房评比 (1) 机电维修部主管负责定期组织相关人员对各类机电设备房进行流动红旗评 比。 (2) 评比内容:地面洁净度、墙面洁净度、门窗洁净度完状况、管道洁净完好 状况、设备表面洁净度、设备性能完好状况、检修保养记录、室内其他设 备状况、总体印象。

分类:安全操作规程 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:34.5 KB 时间:2026-04-01 价格:¥2.00

定置管理标准(DOC13)

定置管理标准 定置管理是以生现场为主要对象,研究分析人、物、场所状况,以及它 们之间关系,并通过整理、整顿、改善生现场条件,促进人、机器、原材料、 制度、环境有机结合一种方法。 一、基本原理 定置管理是对物特定管理,是其他各项专业管理在生现场综合运用 和补充企业在生活动中,研究人、物、场所三者关系一门科学。它是通过整 理,把生过程中不需要东西清除掉,不断改善生现场条件,科学地利用场 所,向空间要效益;通过整顿,促进人与物有效结合,使生中需要东西随 手可得,向时间要效益,从而实现生现场管理规范化与科学化。 二、人、物、场所三者之间关系 1、人与物关系。在工厂生活动中,构成生工序要素有 5 个,即原 材料、机械、工作者、操作方法、环境条件。其中最重要是人与物关系,只 有人与物相结合才能进行工作。 ⑴、人与物结合方式。人与物结合方式有两种,即直接结合与间接结合。 直接结合又称有效结合,是指工作者在工作中需要某种物品时能够立即得到,高 效率地利用时间。间接结合是指人与物呈分离状态。为使其达到最佳结合,需要 通过一定信息媒介或某种活动来完成。 ⑵、与物结合状态。生活动中,主要是人与物结合。但是人与物是否 有效地结合取决于物特有状态,即 A、B、C 三种状态。A 状态是物与人处于有 效结合状态,物与人结合立即能进行生活动。B 状态是物与人处于间接结合状 态,也称物与人处于寻找状态或物存在一定缺陷,经过某种媒介或某种活动后才 能进行有效生活动状态; C 状态是物与现场生活动无关,也可说是多余 物。 2、场所与物关系。在工厂活动中,人与物结合状态是生有效 程度决定因素。但人与物结合都是在一定场所里进行。因此,实现人与 物有效结合,必须处理好场所与物关系,也就是说场所与物有效结合是人 与物有效结合基础。从而生了对象物在场所中放置科学———"定置"。 ⑴、定置。定置与随意放置不同,定置即是对生现场、人、物进行作业分 析和动作研究,使对象物按生需要、工艺要求而科学地固定在场所特定位置 上,以达到物与场所有效地结合,缩短人取物时间,消除人重复动作,促进 人与物有效结合。 ⑵、场所三种状态,即,状态, -状态、"状态。,状态是良好状态。即场 所具有良好工作环境、作业面积、通风设施、恒温设施、光照、噪音、粉尘等 符合人生理状况与生需要,整个场所达到安全生要求。-状态是改善状 态。即场所需要不断改善工作环境,场所布局不尽合理或只满足人生理要求 或只满足生要求、或两者都未能完全满足。"状态是需要彻底改造状态。即场 所需要彻底改造,场所既不能满足生要求、安全要求又不能满足人生理要求。 ⑶、场所划分。在生过程中,根据对象物流运动规律性,便于人与物 结合和充分利用场所原则,科学地确定对象物在场所位置。 ①、固定位置:即场所固定、物品存放位置固定、物品信息媒介固定。用 三固定技法来实现人、物、场所一体化。此种定置方法适用于对象物在物流运 动中进行周期性重复运动,即物品用后回归原地,仍固定在场所某特定位置。 ②、自由位置:即是物品在一定范围内自由放置,并以完善信息、媒介和信 息、处理方法来实现人与物结合。这种方法应用于物流系统中不回归、不重 复对象物。可提高场所利用率。 3、人、物、场所与信息关系。生现场中众多对象物不可能都同人处 于直接结合状态,而绝大多数物同人处于间接结合状态。为实现人与物有效 结合,必须借助于信息媒介指引、控制与确认。因此,信息媒介准确可靠程 度直接影响人、物、场所有效结合。信息媒介又分确认信息媒介和引导信息媒 介两类,每类信息媒介又各有两种媒介物。 ⑴、引导信息媒介物。即是人们通过信息媒介物,被引导到目场所,如位 置台账、平面布置图等。 ⑵、确认信息媒介物。人们通过信息媒介物确认出物品和场所。如场所标志、 物品名称(代号)等。 三、定置管理内容 定置管理内容较为复杂,在工厂中可粗略地分为工厂区域定置、生现场区 域定置和可移动物件定置等。 1、工厂区域定置:包括生区和生活区。生区包括总厂、分厂(车间)、 库房定置。如总厂定置包括分厂、车间界线划分,大件报废物摆放,改造厂房拆 除物临时存放,垃圾区、车辆存停等。分厂车间定置包括工段、工位、机器设备、 工作台、工具箱、更衣箱等。库房定置包括货架、箱柜、贮存容器等。生活区定 置包括道路建设、福利设施、园林修造、环境美化等。 2、现场区域定置:包括毛坏区、半成品区、成品区、返修区、废品区、易 燃易爆污染物停放区等。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:66 KB 时间:2026-04-08 价格:¥2.00

计划管理标准

企业生计划管理标准计划标准指标 生计划主要指标有:品品种、品质量、量与值等,它们各有不同经济内容, 从不同侧面反映了企业计划期内生活动要求。 一、品品种指标。品品种指标是指企业在计划期内应该生品种、规格名称和数目。品 种指标表明企业在品种方面满足社会需要程度,反映企业专业化协作水平、技术水平和管理水平。 努力发展新品种和更新换代,对于满足国家建设和人民生活需要,具有重要意义。 二、品质量指标。品质量指标是指企业在计划期内各种品应该达到质量标准。它反映着 内在质量(如机械性能、工作精度、使用寿命,使用经济性等)及外观质量(如外形、 颜色、装潢等)。品质量是衡量品使用价值重要标志。保证和提高品质量,是企业实现生任 务、满足社会需要一个十分重要方面。企业品质量,也综合地反映了企业技术水平和管理 水平。 三、量指标。它是企业在计划期内应当生可供销售工业实物数量和工业性劳 务数量。量指标通常采用实物单位或假定实物单位来计量。量指标是表示企业生成 果一个重要指标。它是国家进行物资平衡工作依据,也是企业进行供、、销平衡和编制生作 业计划,组织日常生重要依据。 四、值指标。为了计算不同品种品总量,需要运用综合反映企业生成果价值指标,即 值指标。企业值指标有商品值、总值与净值等三种形式。 1、商品值。是指企业在计划期内应当出可供销售品和工业性劳务价值。它一般按 现行价格计算。在计算商品值时,工业性劳务对象价值和订货者自备材料价值不应该包括在内。 商品值是反映企业生成果重要指标,它表明企业在计划期内向社会提供商品总量。 2、总值。它是用货币表现企业在计划期内应该完成工作总量。它一般按不变价格计算。 总值指标反映了一定时期内企业生规模和水平;是计算企业生发展速度及劳动生率指标 重要依据。总值中除包括商品值外,还包括在制品、半成品、自制工具、模型期末、期初结 存量差额价值,以及订货者来料价值。 3、净值。净值指标表明企业在计划期内新创造价值。它一般按现行价格计算工业净值, 可采用生法与分配法。按生法计算净值,是以总值为基础。其计算公式为: 净值*总值#物质消耗价值物质消耗价值是指原材料、燃料、辅助材料、外购动力、固定资 折旧价值以及其他物质消耗费用。 按分配法计算净值,是从国民收入初次分配出发,将构成净各项要素,如工资、利润、 税金等直接加总。其计算方法为: 净值*工资+税金+利润+其他属于国民收入初次分配性质支出 其他属于国民收入初次分配性质支出,主要包括差旅费、市内交通费、员工培养费、利息支出、 罚金支出等。 生计划编制标准步骤 一、调查研究,收集资料。 1、编制生计划主要依据是: ⑴、企业长远发展规划、长期经济协议; ⑵、国内外市场经济技术情报及市场预测资料; ⑶、计划期品销售量、上期合同执行情况及成品库存量; ⑷、上期生计划完成情况; ⑸、技术措施计划与执行情况; ⑹、计划生能力与品工时定额; ⑺、品试制、物资供应、设备检修、劳动力调配等方面资料等。 2、在收集资料同时,还要认真总结上期计划执行经验和教训,研究在生计划中贯彻企业 经营方针具体措施。 二、统筹安排,初步提出生计划指标。应着眼于更好地满足社会需要和提高生经济效益, 对全年任务作出统筹安排。其中包括:量指标选优和确定;品出进度合理安排; 各个品品种合理搭配生;将企业指标分解为各个分厂、车间指标等工作。这 些工作,相互联系,实际上是同时进行。 三、综合平衡,确定生计划指标。把需要同可能结合起来,将初步提出计划指标同各方 面条件进行平衡,使生任务得到落实。综合平衡内容主要包括: 1、生任务与生能力之间平衡,测算企业设备、生面积对生任务保证程度; 2、生任务与劳动力之间平衡,测算劳动力工种、数量以检查劳动生率水平与生任务 保证程度; 3、生任务与劳动力之间平衡,测算劳动力工种、数量以检查劳动生率水平与生任务 是否适应; 4、生任务与物资供应之间平衡,验算主要原材料、动力、工具、外协件对生任务保证 程度及生任务同材料消耗水平适应程度; 5、生任务与生技术准备平衡,测算品试制、工艺准备、设备维修、技术措施等与生 任务适应和衔接程度; 6、生任务与资金占用平衡,测算流动资金对生任务保证程度和合理性,等等。 生计划安排标准 一、量优选 企业量任务确定,首先应该服从市场需求,同时也应考虑充分利用企业能力,增 加利润。量与利润关系,可以运用盈亏平衡点法来衡量。所谓盈亏平衡点,就是当量增加到一 定界限时,品生所支付固定费用和变动费用才能为销售收入所抵偿;量小于这个界限, 企业就要亏损;量大于这个界限,企业才有盈利。这个界限就叫盈亏平衡点。 二、品生进度安排 1、编制生计划,不仅要确定全年总量任务,而且要进一步将全年生任务具体安排到各个 季度和各个月份,这就是安排进度。合理安排进度,可以使企业销售计划进 一步落实,为完成计划与用户订货合同提供数量和交货期限上保证。合理安排进度,也

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:55.5 KB 时间:2026-04-16 价格:¥2.00