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全生准化要素-7.领导干部现场带班管理制度(2-5)

作成: 文永杰 审核人: 批准人: 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.5.25 文永杰 根据新《安全生法》进行大范围修订 1.2 2017.9.21 文永杰 安全生准化更新 1. 目 2. 适用范围 3. 职责 4. 带班工作内容 5. 相关要求 6. 记录 1. 目 为贯彻落实“要严格企业安全管理,公司领导要轮流现场带班”要求,进一步加强对生现场安全管 理,保障安全生,根据上级要求,经公司研究决定,实行领导干部带班管理制度。 2. 适用范围 本制度适用于昭和电子有限公司各级管理人员。 3. 职责 公司副总经理以上人员为带班责任人。 4. 带班工作内容 4.1 带班人员要把保证安全生作为第一位责任,切实掌握当班全生状况,加强对重点部位、关键装 置检查巡视。 4.2 排查隐患要求相关单位立即落实整改,现场无法整改隐患问题,必须下达整改通知单;协助单位制定 防控和整改措施,限期整改按期复查验收;发现较大隐患立即通知安全办公室处理。 4.3 严格落实制止“三违”相关规定,及时制止违章违纪行为,在现场发现违章问题,立即纠错按规定给予 处罚。严禁违章指挥 4.4 解决生突发问题:现场无法解决处理,立即向主要负责人报告。严禁超能力组织生。 4.5 现场发生危及员工生命安全重大隐患和严重问题时,带班人员要立即组织采取停、撤人、排除隐患等 紧急处置措施,及时向公司主要负责人报告。 5. 相关要求 5.1 带班人员要高度重视,认真履行带班职责,减少外出,深入现场靠前指挥,切实把安全生工作各项任 务落到实处。 5.2 带班人员有特殊情况必须向主要负责人请假,通知安全办公室,由安全办公室安排人员替班。 5.3 带班人员必须严格负责生车间劳保用品穿戴,不准着便装进入生现场。 5.4 带班人员要认真记录检查问题,由单位现场负责人签字。 5.5 带班人员在巡查中发现作业人员违章作业时,应对违章人员进行帮教。 6. 记录 领导干部带班记录

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全生准化要素-5.未构成重大危险源说明

EHS 微社区有限公司 无重大危险源说明 本公司依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《关于开展 重大危险源监督管理工作指导意见》(安监管协调字[2004]56 号),对本公司 是否存在重大危险源进行辨识。 1)根据《危险化学品重大危险源辨识》辨识 危险化学品重大危险源是指长期或临时地生、加工、使用或储存危险化 学品,且危险化学品数量等于或超过临界量单元。这类单元一旦发生事故, 将造成严重人员伤亡和财损失。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中对构成重大危险源 定义和判别方法对本公司危险化学品储存进行辨识,本公司危险化学品储存量 小于临界量,未构成危险化学品重大危险源。 2)依据安监管协调字[2004]56 号文辨识 根据《关于开展重大危险源监督管理工作指导意见》 (安监管协调字[2004] 56 号)确定重大危险源申报范围,本公司压力管道、压力容器未构成重大 危险源。 综上所述, 东莞市艺海电镀有限公司未构成危险化学品重大危险源,未构 成工艺设备重大危险源。 EHS 微社区有限公司 2018年1月1日

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全生准化要素-18.年度职业卫生防治计划

2020 年职业卫生防治计划 依据《中华人民共和国职业病防治法》,结合单位实际情况,特制定以下职业病 防治工作计划: 1、根据我单位存在 等职业病危害因素,积极开展职业卫生 宣传教育,普及职业卫生知识,提高职工自我保护意识,预防和控制职业病及职业中 毒发生。 2、自觉接受职业卫生监督机构对我单位监督检查,对监督部门提出意见和建 议,及时予以改正。 3、定于 月份,联系具有资质卫生技术服务机构对我单位工作场所进行职业 病危害检测、评价。 4、职业病防治工作领导小组负责组织本单位从事接触职业病危害因素劳动者职 业健康检查工作,本年度体检时间定于 月份,对体检结果异常者做出妥善安排 和调离。 5、加强对职业病危害因素作业场所检查,保证职业病防护设施正常运转,定 期维修。 7、定期发放有效个人防护用品,监督劳动者在上岗时配戴。 8、认真贯彻落实职业病防治工作相关法律、法规,做好本单位职业病防治工作, 定期组织检查,发现问题及时处理,确保劳动者身体健康,预防职业中毒和职业病 发生。 xx 有限公司 2020 年 1 月 1 日

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全生准化要素-10.法律法规标准及其他符合性评价报告

法律法规符合性评价报告 一、评审目 为保证法律法规有效贯彻,通过公司对相关法律法规、标准条款 搜集、整理和学习,对各条款进行识别、评审,查找日常作业和管理过程 中不符合法律法规有关条款,制定具体整改措施,进一步规范作业行 为,消除违规现象。从而满足法律法规相关条款要求,达到保护环境、 保障职工身体健康,实现本质安全。 二、评审范围及依据 《使用安全生法律法规标准目录清单》 三、评审 通过网络、地方政府部门、上级主管部门、新闻媒体等途径,收集适 用于本公司法律法规和标准,在公司领导全面协调下,与部门管理人 员进行交流、与现场操作人员进行学习和讨论,查阅有关基础资料,对 适用于本公司法律法规和相关要求进行符合性评审,界定责任部门、相 关部门和相关活动,根据实际情况,判定符合性。 四、评审人员:安全生委员会成员 五、评审时间:2018 年 1 月 6 日 对适用于本公司法律法规、标准条款进行评审,通过本次评审,发 现本公司在法律、法规和其他要求符合性方面,已建立了法律、法规和其 他要求识别、获取、培训、沟通等规范管理渠道,而且运行正常。

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全生准化要素-6.职业危害日常检测管理制度

作成: 文永杰 审核人: 批准人: 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、制 造部 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2017.10.10 文永杰 新作成 1. 管理目 2. 管理职责 3. 一般规定 4. 职业病管理 1. 管理目 为了预防、控制和消除职业危害,保护员工身体健康制订本制度。本制度适用于本公司 所有生单位。 2. 管理职责 2.1 安全生办公室负责对职业病防治进行管理和员工体检工作。 2.2 安全生办公室负责职业危害因素辨识、评价、制定职业危害防治措施,开展职业病防 治教育,负责职业病统计、报告和公司档案管理工作。 2.3 管理部负责对职业病患者调换工作岗位。 2.4 各单位生安全科负责职业病防治措施实施,对职业病防治设备进行经常检查、维护和 定期检测,保持正常运转,按规定发给员工符合质量要求个人卫生防护用品和保健食 品、防暑降温药品等。 3. 一般规定 3.1 各单位应对劳动者进行上岗前和职业安全卫生和职业病防治宣传教育和培训。 3.2 各单位不得安排有职业禁忌员工从事与禁忌相关有害作业。 3.3 严格管理有毒物品或其它对人体有害化学物品,在醒目位置设置安全标志。 3.4 各单位配备必要检测设备,定期对有毒气体、粉尘、噪声等有害因素进行检测,记录 检测结果。 3.5 各单位必须采取综合防治措施,采用先进技术、先进工艺、先进设备和无毒材料,控制、 消除职业危害和生单位成本。 4. 职业病管理 4.1 职业病诊断鉴定,由医疗保险定点医院或项目合同医院初步诊断,报公司全生办公 室,由公司全生办公室报告市职业病防治所,由市职业病诊断鉴定组织诊断鉴定。 4.2 当公司全生办公室接到市职业病诊断鉴定组织结论定为职业病后,填写职业病登记 表,按国家有关规定进行职业病报告。 4.3 急性职业中毒和其他急性职业病诊治终结,疑有后遗症或者慢性职业病,应当由市级职 业病诊断鉴定组织予以确认。

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全生准化要素-6.重大设备、设施检维修管理台账

2017 年度 重大设备、设施检维修 管理台账 重大设备、设施指:锅炉、压力容器、电梯、叉车、起重机、 各种冲剪压机床、危险化学品仓库、易燃易爆化学品储罐等重大危 险设备、设施或场所。 企业名称:东莞市艺海电镀有限公司 重大设备、设施检维修记录 时间 检维修设备 名称 检维修原 因 更换配件 名称及型 号 检维修 时间 检维修 人员 验收意见 及验收人 试车结果 试车人

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全生准化要素-5.应急救援预案演练记录

应急救援预案演练记录 预案名称 应急救援预案 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 年 月 日 参加部门和单位 演练类别 □实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 □全部预案 □ 部分预案中 实际演练部分: 物资准备和人员 培训情况 演练过程描述 预案适宜性充分 性评审 适宜性:□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 □完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分,必须修改 人员到位 情况 □迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到 位 □职责明确,操作熟练 □职责明确,操作不够熟练 □职责不明,操作 不熟练 演练 效果 评审 物资到位 情况 现场物资:□现场物资充分,全部有效 □现场准备不充分 □现场物资 严重缺乏 个人防护:□全部人员防护到位□个别人员防护不到位 □大部分人员 防护不到位 协调组织 情况 整体组织:□准确、高效 □协调基本顺利,能满足要求 □效率低,有 待改进事故 抢险组分工:□合理、高效 □基本合理,能完成任务 □效率低,没有 完成任务 实战效果 评价 □达到预期目标 □基本达到目,部分环节有待改进 □没有达到目标, 须重新演练 外部支援 部门和协 作有效性 报告上级:□报告及时 □联系不上 消防部门:□按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门:□按要求协作□行动迟缓 周边政府撤离配合:□按要求配合□不配合 存在问题和改进 措施

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全生准化要素-17.重大事故隐患档案

重大事故隐患档案 隐患编号: 隐患所属单位: 隐患排查时间: 重大隐患名称 隐患部位 可能发生危害 治理到位前安全防范 措施 评价报告技 术结论 评审意见 治理方案 (包括资金来源及治理措施) 治理时间表 重大隐 患治理 概况 责任人 验收报告 验收人员   消除验 收情况 验收时间   填表时间:

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全生准化要素-1.员工培训需求调查表

员工安全培训需求调查表 序号 培训类别 培训需求 人数 需求时间 备注 1 三级教育 有新员工时 2 新员工在岗安全技能练习 有新员工时 3 主要负责人、安全管理人员资格培 训或再教育 4 危险化学品从业人员上岗资格培 训或再教育 5 安全生责任制培训 6 新安全法律法规学习 7 职业卫生知识培训 8 安全管理制度 9 岗位操作人员安全培训 10 安全意识与安全文化建设培训 11 特种作业人员复审 12 消防安全知识培训 13 应急救援培训与训练 14 其他人员安全培训 注:需要培训在培训需求格内打“√” 部门: 填报人: 日期:

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全生准化要素-29.厂区交通管理制度(7-8)

作成: 文永杰 审核人: 批准人: 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.6.1 文永杰 根据新《安全生法》进行大范围修订 1.2 2017.9.23 文永杰 安全生准化项目更新 1. 目 2. 适用范围 3. 职责 4. 内容及程序 5. 相关支持文件/记录 1. 目 为了确保工厂内运输和行人安全,防止交通事故发生,特制定制度。 2. 适用范围 适用于本工厂工厂内机动车辆和进入本工厂工厂区内所有外来车辆和行人交通管理。 3. 职责 3.1 总务部负责工厂内机动车辆和非机动车辆管理。 4. 工厂内车辆管理规定 4.1 工厂内机动车辆和非机动车辆,必须遵守上级颁布发交通规则,谨慎驾驶安全礼让。 4.2 一切机动、工程车辆,都应由经过训练、考试合格持有驾驶执照或安全操作证人员驾驶,其它无关人员不得 驾驶机动车辆,严禁酒后开车和开飞车。 4.3 除客车、小车和消防车,救护车外,其它车辆不得擅自带人,不准超载、超人、超长、超宽运输、也不得人货 混装。 4.4 一切机动车辆工厂内限速 10km/h 行驶。转弯、狭路、进出工厂门、仓库门时速度不得大于 5km/h。 5. 工厂内道路管理规定 5.1 停车必须确保安全,保证道路畅通,在交叉路口、弯道、狭道、坡道和消火栓附近不准停车。 5.2 工厂内道路必须保持畅通,不得阻塞,不得乱堆物件和倾倒垃圾,不得横斜马路拉起钢绳,撤下原料及其它, 应及时清除。 5.3 工厂道路有明确行驶路线、停靠区域和行人路线,一切车辆行人按规定行驶。 5.4 工厂内施工作业需临时占用路面、封路,应经有关部门批准,安全措施,白天挂红旗,夜间挂红灯,必要 时施工单位派人维持秩序。 5.5 非机动车辆(三轮车、拖车)等要靠右行驶,不准列行进或争道抢行。在路转弯时应伸手示意,车铃和刹车 应完好有效,工厂区内一律不准骑自行车。 5.6 车辆、行人在工厂内行动时,要按照工厂区设置交通信号、标志执行,做到“一停、二看、三通过”,不准 冒险抢道。 5.7 一切厂区内行驶车辆,应自觉服从保安和安全人员检查监督。 6. 相关记录 无

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全生准化要素-15.隐患汇总登记台账

检查隐患汇总登记台账 序号 排查日期 隐患概况 隐患 等级 整改措施 整改 责任人 整改完成 日期 验收 责任人 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 注:隐患类别:1 物体打击、2 车辆伤害、3 机械伤害、4 触电、5 淹溺、6 火灾、7 爆炸、8 坍塌、9 中毒窒息 10 其它。隐患等级: 分为①一般②一级重大③二级重大④三级重大。

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全生准化要素-8.“四不放过”登记表

“四不放过”登记表 事故简况: 发 生 时 间 : 年 月 日 事故 原因 教 育 情 况 事故 责任 者和 群众 受教 育情 况 对 事 故 责 任 者 处 理 意 见 防范 项 目 完 成 日 期 责 任 人 登记部门: 负责人: 登记日期: 措施

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全生准化要素-7.特种作业人员台帐

特种作业人员台帐 单位: 填写日期: 序 号 姓 名 性别 工种 证件编号 发证机关 发证日期 复审时间 备注 1 2 3 4 5 6 7

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全生准化要素-21.从业人员职业健康监护档案

从业人员职业健康监护档案 姓名: 性别: 出生日期: 接害工龄 : 专业(工种): 职业健康检查表编号: 所在作业场所名称: 上 岗 前 检 查 情 况 检查日期 结 论 检查机构 在 岗 期 间 检 查 情 况 检查日期 结论 检查机构 复查项目 复查结论 复查机构 离 岗 时 检 查 情 况 检查日期 结 论 检查机构 注: ①公司内接触职业危害岗位员工一人一档。 ②本档案作为接触职业危害员工体检、检查记录存入员工档案,应对接触职业危害员工体检情 况按时填写。员工离岗后,应对员工进行体检,档案记录公司与员工各执一份。

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全生准化要素-1.特种设备档案资料

1、提供或编制使用特种设备台账。 2、提供每一台特种设备如下资料,整理归档: ① 品合格证。 ② 使用登记证。 ③ 定期检验合格证。

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全生准化要素-2.安全准化绩效评定会议纪要

安全准化绩效评定会议纪要 会议时间:2018 年 12 月 31 日 09:00-10:30 会议地点:会议室 主 持 人: 参会人员: 记 录 人: 会议议题:安全准化绩效评定 会议内容: 2018 年 12 月 31 日,总经理、各部门主管在会 议室召开讨论安全准化化运行过程中存在问题及下一 周期安全工作实施计划,会议形成如下意见: 1、安全管理过程中责任履行、系统运行、检查监控、隐 患整改、考评考核等方面存在问题 由主要负责人担任组长,各部门主管担任组员,成立安全生 准化自评小组。针对现场安全管理和安全管理档案两方 面,按照《冶金等工贸企业安全生准化基本规范评分表》 进行评分,考评考核过程基本符合要求。 2、纠正、预防管理方案 根据《自评扣分点及原因说明汇总表》与准化达标隐患及 不符合项整改表》制定整改方案,及时实施。 3、对各部门安全生准化实施情况评定结果考评 根据《冶金等工贸企业安全生准化基本规范》要求进 行自评。公司自评得分>60 分,且公司在自评前一年内未发 生死亡事故,符合工贸企业安全生准化三级达标制自评 要求。 4、下一周期安全工作实施计划 根据《自评扣分点及原因说明汇总表》与准化达标隐患及 不符合项整改表》继续完善不符合项,消除安全事故隐患, 避免事故发生。 发送:主要负责人 安全管理人员 各部门主管

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全生准化要素-安全生管理员责任书

全生管理员安全生责任书 为进一步搞好公司全生管理工作,保障公司和员工生命安全, 落实安全生责任制,切实防止重大事故,减少各类事故发生,根据 《安全生法》等安全法规和公司安全规章要求,公司决定和安全生 管理员签订 2017 年度安全生管理责任书。 一、安全生管理员安全职责包括: 1 遵守国家有关安全生法律、法规、标准。 2 组织制定、修订和审定本部门安全生规章制度安全操作规程、安全技 术措施计划。 3 监督、检查各部门执行本公司安全规章制度安全操作规程情况,及时纠 正违章行为。 4 每月组织各部门全生大检查,落实事故隐患整改。 5 负责审定各部门安全教育培训计划,监督落实。 6 负责组织各部门事故调查、处理,及时如实向安全生第一责任人和 相关部门报告。 7 负责检查、考核各部门各级安全生责任制落实情况。 8 保证各部门安全生投入有效实施,做到安全费用专款专用。 9 每季度参加安全管理管理机构安全工作会议,分析安全生动态,及时 解决安全生中存在问题。 二、责任书签字人因工作变动,接任人为自然签字人。    主要负责人: 安全生管理员: 年 月 日   年 月 日

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全生准化要素-2.特种设备登记检验检测台账

特种设备登记检验检测台账 编号 设备名称 规格型号 检测 周期 本次检测 日期 下次检测 日期 负责人 备注 说明:1.支撑对象:公司《设备设施管理制度》;2.适用范围:公司特种设备检验、检测全过程管理;3.要求:设备科负责特种 设备登记填报保存;4.保存期限三年。

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全生准化要素-4.质量事故台帐

表 5 质量事故台帐 20 年填写 发生事故时间 月 日 时 事故发生地点 车间 工段 岗位 事故级别 批号 品名称 量 损失 (不 合格 品) 数量(吨) 经济损失(万元) 事 故 经 过 及 主 要 原 因 防范措施 责任者 事故 责任 及其 处理 处理 意见 注:本表为行政部和安全部台帐

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全生准化要素-4.下一周期安全生准化工作计划和措施

XXX 有限公司 2018 年度安全生准化工作计划和措施 为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生工作通知》(国发 [2010]23 号)和《国务院办公厅关于继续深化“安全生年”活动通知》(国办 发[2011]11 号精神,进一步规范和推进本企业安全生准化工作规范化、 科学化,按照“统一领导、落实责任、分级管理、全员参与、持续改进”原则, 有效预防和遏制各类电气、生设备安全事故发生,保障员工人身健康安全公司安全,确保供电设施、机泵、仪表、安全设施、测量、消防器材、机 器设备等装置安全、稳定运行,提高装置运行、维修和保养质量,根据公司《安 全生责任制度》要求,结合公司全生管理工作实际情况,现拟定 2013 年安全生工作计划和措施。 1. 工作目标 本着“化整为零、分类实施、逐步推进、整体提高”原则,通过开展安全生 准化建设活动,进一步推动和落实安全生准化管理,实现安全组织管理 准化制度管理准化、基础性管理准化、现场管理准化、档案管理标准 化、安全作业准化。全年杜绝恶性事故发生。在岗员工安全教育培训课时≥24 小时、员工安全教育考试合格率 100%、新员工安全培训考试合格率 100%、转岗、 复工安全培训合格率 100%、生作业员工培训上岗合格率 100%、员工安全教育 培训档案建档率 100%、排除隐患整改合格率 100%,安全准化内审和外审严重 不符合项为零,做到安全生准化工作持续改进。 2. 主要措施 2.1 明确安全准化工作,落实安全准化管理责任,夯实安全工作基础, 努力实现零事故目标。 2.1.1 督促检查各级管理人员和员工要在思想上高度重视,充分认识开展安 全生准化建设重要性和必要性,积极参与到准化建设中,认真落实好 安全生准化各项工作。 2.1.2 严格执行各项工作程序,把握工作重点,加强生过程监控、监督, 规范各级管理人员和员工队伍管理,认真搞好安全生准化宣传、学习工 作,强化规章制度管理和落实,从思想上真正有所提高。 2.1.3 健全和完善公司、车间、班组三级安全生管理网络,加强对安全生 工作领导。明确全年安全生目标,采取有力措施,将安全生责任逐级落 实到每一位员工,形成纵向分级管理、横向分工负责、职责明晰安全管理责任 体系。 2.1.4 进一步完善各岗位安全职责,分解落实准化工作主体责任,将标准 化工作目标逐级分解,一级抓一级,切实将工作任务、工作责任落实到部门、车 间、班组和各个岗位。与各车间签订“安全目标责任书”,监督检查各岗位责任落 实情况,做到责任明确,考核过硬,层层落实安全职责。 2.1.5 加强特种作业操作证管理,严格培训,认真考核,坚持新进入生 岗位员工二级三级教育培训、考试,转岗、复工、培训考试,按规定期限组织 特种作业人员参加特种作业复训换证培训工作,合格率 100%。 2.1.6 全员参加公司组织危化品防护、救护器材、应急演练技能培训,力 争全员学习培训考试合格率 100%。 2.1.7 公司安排组织有关安全生活动,提高全员安全生意识,遏制安全

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全生准化要素-28.设备设施变更管理制度(7-7)

作成: 文永杰 审核人: 批准人: 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.6.1 文永杰 根据新《安全生法》进行大范围修订 1.2 2017.9.23 文永杰 安全生准化项目更新 1. 目 2. 适用范围 3. 职责 4. 内容及程序 5. 相关支持文件/记录 1. 目 为规范设备设施变更管理,消除由于变更而引起潜在事故隐患,加强对设备设施有效管理,特制定制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司设备设施永久性或暂时性变化管理工作。 3. 职责 3.1 技术部全面负责设备设施变更组织与协调活动。 3.2 变更申请者负责填写《设备设施变更申请表》,安全生办公室负责变更申请审核。 3.3 变更实施部门负责设备设施变更实施过程监督及变更完成后验收。 4. 内容及程序 4.1 设备设施变更包括内容 4.1.1 设备设施更新改造; 4.1.2 安全设施变更; 4.1.3 更换与原设备不同设备或配件; 4.1.4 设备材料代用变更; 4.1.5 临时电气设备变更等; 4.1.6 监控、测量仪表变更; 4.1.7 计算机及其软件变更。 4.2 变更申请人提出变更申请,说明变更及其技术依据,对变更风险情况进行分析,变更申请部门负责人 签字认可。 4.3 申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门,审核部门负责人对变更情况进行审核。 4.4 审核后报至主要负责人处,进行变更审批。 4.5 变更审批后,变更申请部门组织相关部门进行变更实施。 4.6 变更实施前,变更实施部门对变更实施过程进行风险分析,制定控制措施后实施变更。 4.7 变更审核部门对变更实施结果进行验收。 4.8 变更验收:凡是设备设施变更都需要进行变更验收,评价变更后效果、影响及存在各种风险等。 4.9 由于变更而各项资料均应交安全生办公室存档。 4.10 任何员工在未得到许可条件下,不得擅自进行任何变更,否则公司将视为违章作业,严肃处理。 5. 相关支持文件/记录 《设备设施变更申请表》 《设备设施变更施工、验收记录表》 《设备设施变更安全隐患控制表》

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全生准化要素-7.应急救援设施、装备、物资一览表

应急救援设施、装备、物资一览表 类别 装备名称 数量 分布地点 灭火设施 应急救援 设施

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全生准化要素-5.火灾事故台帐

表 5 火灾事故台账 20 年填写 发生事故时间 月 日 时 引发事故单位 车间 工段 岗位 死亡人数(个) 受伤人数(个) 损失折款(元) 放 火 电器设备 设计安装不合理 □ 使用不合安全规定 □ 陈旧老化 □ 其它 □ 违反安全制度 违反操作 □ 电焊气割 □ 吸烟 □ 其它□ 用火不慎 生用火 □ 生活用火 □ 吸烟 □ 设备缺陷 玩 火 自 燃 其 它 火 灾 原 因 不 明 事 故 经 过 及 主 要 原 因 防范措施 责任者 事 故 责 任 者 及 其 处 理 处理意见 注:本表为安全部台帐

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全生准化要素-12.安全生规章制度和操作规程管理制度(4-2)

作成: 文永杰 审核人: 批准人: 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.4.28 文永杰 根据新《安全生法》进行大范围修订 1.2 2017-9-21 文永杰 安全生准化项目更新 1. 目 2. 范围 3. 职责 4. 程序 5. 相关记录 1. 目 建立安全生规章制度安全操作规程编制、审批、发布、使用、评审、修订、检查落实方法,确保所有安 全生规章制度安全操作规程完善和执行。 2. 范围 东莞昭和电子有限公司全体员工、所有岗位 3. 职责 3.1 主要负责人对安全生工作全面负责,建立、健全本单位安全生责任制,组织制定本单位安全生规章制 度和安全操作规程,批准发布相关全生管理制度及操作规程。 3.2 安全生委员会负责组织相关管理人员、技术人员、操作人员对安全生规章制度安全操作规程进行评审, 组织每年一次“安全生规章制度安全操作规程”符合项评审会议及执行情况、适用情况检查、评估,编 制评审(估)报告。 3.3全生办公室根据安全生规章制度安全操作规程汇总清单后,负责文件发放。 3.4 各部门、车间、班组对本公司全生规章制度安全操作规程及时进行宣贯,传达给相关方。 3.5 安全生办公室负责将公司适用全生规章制度安全操作规程传达给相关方。 4. 程序 4.1 制订程序 4.1.1 安全生规章制度制订程序: 由各管理部门、车间编写,由主要负责人审批,由安全生办公室保管。 4.1.2 安全操作规程制订程序: 由各管理部门、车间编写,由主要负责人审批,由安全生办公室保管。 4.2 内容 4.2.1 安全操作规程内容应包括: 4.2.1.1 正常开、停车操作程序; 4.2.1.2 各种操作参数、指标控制; 4.2.1.3 安全注意事项和异常处理方法; 4.2.1.4 事故应急处理措施; 4.2.1.5 紧急停车操作程序; 4.2.1.6 接触化学品危险性; 4.2.1.7 个体安全防护措施; 4.2.2 企业在新工艺、新技术、新装置、新品投或投用前,组织编制新操作规程。 4.2.3全生规章制度内容应包括: 4.2.3.1 目 4.2.3.2 职责 4.2.3.3 工作内容或程序 4.2.3.4 记录 4.2.4 安全生规章制度安全操作规程发布 各部门编制全生规章制度安全操作规程交安全生办公室审核,由主要负责人批准,发布实 施。 4.2.5 安全生规章制度安全操作规程使用 批准后全生规章制度安全操作规程由安全生办公室发放到相关部门、岗位,各级人员应遵守 相关制度按照相关规程作业。 4.3 评审 4.3.1 由主要负责人组织至少 3 年一次,或需要时“安全生规章制度安全操作规程”符合性评审会议。 由安全生办公室提供评审会议所需文件和资料。

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全生准化要素-职业病危害应急预案

东 莞 昭 和 电 子 有 限 公 司 职业病危害应急救援预案 公司名称:东莞昭和电子有限公司 编制部门: 安全生办公室 颁布日期: 预案编号:AQ-YA-006-A 预案版本号:2017-1 版 批准页 东莞昭和电子有限公司应急预案编制工作组于 2017 年 9 月 编制《职业病危害应急救援预案》*(2017-1 版)通过公司内部 评审,符合应急预案编制要求和公司实际情况,从 2017 年 月 日起在本公司范围内正式实施。 审核人: 签发人: 2017 年 月 日

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