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14.【总结】XX医院“ 双重预防机制建设”工作总结

XX 医院“ 双重预防机制建设”工作总结   近年来,为了认真贯彻落实市委市政府、市卫健委关于生产工作特别是遏制重特大事故有关工作的决策部署,切实 把构建双重预防机制作为提我院本质全水平基础性、系统性 工作重点攻坚,围绕构建双重预防机制 “ 怎么做、做什么 ” 问题,层层动员部署,层层培训发动,通过召开专题部署会议 和业务培训会议,积极探索构建双重预防工作机制的方法路子, 取得阶段性成果。   一、工作完成情况   (一 ) 在风险分级管控方面,我们开展了风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制的全员培训,进行了风险辨识, 形成了风险清单,绘制了风险分级图,制作了岗位风险告知栏, 发放岗位风险告知卡。 在风险管控方面,原来坚持的比较好 的有如下两项工作    1 、风险较大的作业 ( 比如电工、医疗废物清运工等 ) 必须编制作业组织方案,对风险因素进行辨识并制定规程,定 期召开全体科室人员参加的讨论会,讨论风险因素,并制防控 措施并告知所有全体工作人员。    2 、强化班前会在风险防控中的作用:一是全院各科室、 各部门人员都要参加班前会,对科室、部门有什么风险,怎么 防范,要通报、排查,并立即通知相关部门进行处理:二是做 好交接班,上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的, 本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施,都要交代清楚;三 是每一次班前会都要进行一次全教育。    ( 二 ) 隐患排查治理情况   医院结合全管理工作实际,把隐患排查治理与生产管理 相结合,与各科室、各部门的日常工作相融合,在运行过程中, 各科室、部门开展的各类检查、巡检等活动都是隐患的排查和 治理,形成一种自主的、动态的隐患排查治理机制。具体有以 下几种方式:   日检:科室领导、全员和保卫人员每天巡查。   周检:医院每周组织一次全检查和隐患排查。   月检:医院领导带队,每月在全医院范围开展一次全检 查和隐患排查。   按照分级负责的原则,谁检查出来的隐患,就由谁下发整 改通知、督促落实,完成后进行验收,形成隐患排查治理的闭 环管理。    ( 三 ) 责任制落实情况    按照 “ 谁主管、谁负责 ” 和 “ 横向到边、纵向 到底 ” 的

分类:安全培训材料 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:25.8 KB 时间:2025-08-24 价格:¥2.00

生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-河南省公路路政生产执法检查表

河南省公路路政生产执法检查表 项 目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚依据 1.建立健全生产监管机 构,配齐专职管理员。 2.负责实行生产责任制 和全系统各级干部“一岗双 责,党政同责”制。 3.制定突发事件应急预案和 年度生产工作规划。 4.组织开展生产大检 查,生产(管理)评估(评 价)和对生产责任制的 考核奖罚兑现。 5、积极开展全宣传教育和 生产培训工作。 一、 主 要 负 责 人 履 职 情 况 6.组织重大全事故的处 理,落实事故“四不放过” 原则和发生特大事故及时汇 报制度。 查看资料 现场检查 《生产法》 第十八条 《生产法》 第九十一条 1.保证全管理必要资金, 及时更新改造全设备。 《生产法》 第二十条第一款 《生产法》 第九十条 2.用于配备劳动保护用品的 经费投入。 3.用于配备生产教育和 培训的经费投入。 二、 全 生 产 资 金 投 入 4.按国家规定投入其他生产必须的资金。 查看资料 现场检查 《生产法》 第四十四条 《生产违法 行为处罚办法》 第四十三条 1.依法设置生产管理机 构或者配备生产管理人 员 《生产法》 第二十条第一款 《生产法》 第九十四条第一 项 三、 全 生 产 管 理 机 构 2.管理机构及管理人员职 责: 一、协助领导或受领导委托 抓好单位生产监管工 查看资料 现场检查 《生产法》 第二十二条 《生产法》 第九十三条 和 管 理 人 员 作,对直属单位及所属科室 承担的生产监管负主要 责任。 二、认真贯彻国家交通运输 部和交通运输厅主管部门有 关生产的方针、政策、 法律、法规和制度,及时纠 正在生产过程或治超、巡查、 对危险路段、危险桥路段巡 查监管中失职和违章行为。 三、受领导委托主持召开 委会会议,专项会议,分析 生产形势,及时解决生产监管中的较大问题, 组织开展全重大活动。 四、组织制定、修订和审批 公路路政管理局应急预案, 规章制度,岗位责任全管 理办法并组织实施。 五、组织实施全培训、教 育和全专项活动,进行 全工作考评,总结推广先进 经验。 六、组织生产大检查和 督导有关科(处)室进行专 项“治理整顿”,监督完成上 级下达的事故隐患的整改。 七、组织有关部门和人员对 系统内重大生产责任事 故进行调整处理,落实事故 处理“四不放过”原则,并 及时向上级有关部门报告。 八、督导局直属各单位认真 履行好各自的全监管职 责,建立健全有关记录,报 表、台账及文件档案资料。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:25.2 KB 时间:2025-10-18 价格:¥2.00

生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-河南省公路路政生产检查表

河南省公路路政生产检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1.政府及行业主管部门生产工 作文件贯彻落实情况。 查看文件资料 2.政府及行业主管部门生产会 议精神贯彻落实情况。 查看文件资料 3.按要求及时上报生产信息、 工作总结材料。 查看文件资料 一、 贯彻 落实 上级 生产 工作 部署 4.重点时段生产检查情况。 查看检查记录 1.落实“党政同责,”要求。单位党 政主要负责人对本单位生产工 作共同承担领导责任。 查看文件资料 《生产法》 2.落实生产“一岗双责”,所有 领导班子成员对分管范围内全生 产工作承担相应职责。 查看文件资料 《生产法》 3.落实生产组织领导机构,成 立生产委员会,由一把手担任 主任。 查看文件资料 《生产法》 4、落实全管理力量,依法设置生产管理机构,配齐配强全管 理人员。 查看文件资料 5、建立、健全本单位生产责任 制,明确各岗位的责任人、责任范 围和考核标准等内容。 查看文件资料 6、逐级签订生产责任书,把生产工作情况列入考核内容。 查看文件资料 二、 健全 生产 责任 体系 7、落实生产报告制度,定期召 开全专题分析会。 查看报告 《生产法》 1.建立、健全本单位生产责任 制,明确各岗位的责任人员、责任 范围和考核标准等内容。 查看签订生产责 任状 2.逐级签订生产责任状,把生产工作情况列入考核内容 查看签订生产责 任状 《生产法》 三、 生产 责任 制 3.责任状内容详实、明确符合实际。 查看签订生产责 任状 1.生产与路政管理工作同时计 划、部署、检查、考核、总结。 查看文件 2.主要负责人将生产列入本单 位重要议事日程,定期召开会议, 分析形势,研究解决生产工作 问题,依法组织开展检查。 查看会议记录 《生产法》第十 八条 3.建立健全生产管理制度。 查看文件 《生产法》第十 八条 4.保障用于生产工作方面的资 金投入 查看账目 《生产法》第二 十一条 5.依法设置生产管理机构或配 备生产管理员 现场检查 《生产法》第二 十一条 三、 全 生 产 基 础 管 理 6.不得将单位场所发包或者出租给 不具备生产条件或相应资质的 单位和个人。 现场检查 《生产法》第四 十一条 1.是否制定生产教育和培训计 划。 查看文件 2.是否对全部从业人员进行全生 产教育培训。 查看记录 3.是否建立教育培训档案,如实记 录培训时间、内容、人员及考核情 况。 查看寂寥 四、教 育 培训 4.特种作业人员是否持证上岗。 现场检查 《生产法》第十 八条、第二十五条、 第二十六条、第二十 七条 五、 隐 患 排 查 治理 1.是否建立隐患排查治理制度 查看文件

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:23.8 KB 时间:2025-10-21 价格:¥2.00

风险隐患表格清单-现场类全设施专项隐患排查表(全科每季度一次)

排查时间: 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 各连接部件及螺 栓 连接紧固,螺栓无松动。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 平台护栏 提平台护栏完好。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 电气控制 传动电机固定牢固,接线规 范,接地、接零齐全有效。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停;2、无关人员 撤至全区。 护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 全 管理 每日巡检;定期检查保养 搅拌器 接线完好。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 电气控制 有良好的电气接地防护;电 机固定牢固,接线、接地、 接零齐全有效。 个体 防护 1、对切草员工进行三级全教育;2、按 计划定期进行每次不低于1小时的事故警 示教育;3、按计划进行事故应急培训和 演练。 全附件 压力表定期校验,压力表指 示适中。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停;2、无关人员 撤至全区;3、断电、挂牌、排专人 监护。 走台及平台 牢固可靠无腐蚀,不超30 °,宽度、高度、强度符合 规定,有防滑全措施、 全栏杆,有全标识,有机 械防护和电气防护 应急 处置 1、立即停止进料;2、排除故障、查找原 因。 全防护设施 旋转部位有标识,有接地保 护,电气防护符合规定。 应急 处置 1、立即停止进料;2、排除故障、查找原 因。 附属部件 铭牌清晰,全阀、压力表 装规范,有效期内正常使 用 全 管理 1、建立管理制度;2、注册登记,定期委 托检验;3、岗位点检。 控制及传动 电气控制系统线路规范,传 动部位防护齐全 应急 处置 1、立即停止运行;2、卸除压力。 电气防护与控制 操作台按钮颜色标准,按钮 标识齐全、准确,电气有良 好的接地保护,电气防护符 合相关规定。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停;2、无关人员 撤至全区;3、断电、挂牌、排专人 监护;4、专业人员进行应急处置。 电气防护与控制 电气有接地,电气防护符合 规定 教育 培训 1、对员工进行三级全教育;2、按计划 定期进行每次不低于1小时的事故警示教 育;3、按计划进行事故应急培训和演练 。 全装置 传动部位有防护装置,且符 合相关要求。 应急 处置 1、立即停止运行或按急停;2、无关人员 撤至全区;3、断电、挂牌、排专人 监护;4、专业人员进行应急处置。 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 各连接部件及螺 栓 连接紧固,螺栓无松动。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防尘气罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 各连接部件及螺 栓 连接紧固,螺栓无松动。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 个体 防护 佩戴劳动保护用品。 各连接部件及螺 栓 连接紧固,螺栓无松动。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 全附件 压力表定期校验,压力表指 示适中。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 全附件 压力表定期校验,压力表指 示适中。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护设施 完好、无损坏。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 全附件 压力表定期校验,压力表指 示适中。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护设施 完好、无损坏。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 是 否 存在问题 水力碎浆 机 低浓除渣 器 精筛 跳筛 压力筛 高位箱 流浆箱 烘缸 软压机 卷取机 散包机 拣纸皮带 上料链板 机 圆盘磨浆 机 抄前池 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 215 216 217 206 207 209 210 211 212 213 214 201 202 204 205 全设施专项隐患排查表(春季) 排查人员: 2019.3.15 风险点 排查内容 排查时间: 是 否 存在问题 全设施专项隐患排查表(春季) 排查人员: 2019.3.15 风险点 排查内容 压力表 选型正确、在检定期内、精 度及量程合适、指示正确无 泄漏。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 压力表 选型正确、在检定期内、精 度及量程合适、指示正确无 泄漏。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 个体 防护 佩戴劳动保护用品。 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 压力表 检定期内、精度量程合适指 示正确无泄漏。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 全 管理 每日巡检;定期检查保养 护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 个体 防护 佩戴劳动保护用品。 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 接地 接地规范,电阻在规定范围 内。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 防护罩 完好、无破损。 全 管理 每日巡检;定期检查保养 标志 定期检验,取得检验合格 证,在起重机上张贴;醒 目位置张贴限载标志 全 管理 建立起重机检验台账,定期检验,专 人负责起重机管理 标志 定期检验,取得检验合格 证,在起重机上张贴;醒 目位置张贴限载标志 培训 教育 培训起重机操作及管理相关知识,经 考核合格后,持起重机械操作证和管 理人员证开展相关作业 钢丝绳 与滑轮、卷筒相匹配,并 正确穿绳 工程 技术 规格、型号应符合设计要求 高压离心 风机 离心通风 机 排潮风机 面网驱网 辊 真空伏辊 底网驱网 辊 真空预压 辊 大辊压榨 辊 光压辊 一~五组 缸 卷纸缸 提浆泵 冲浆泵 污水混浆 泵 浆池 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 设备设 施 233 234 224 225 226 227 228 229 230 231 232 219 220 221 222

分类:风险评估 行业:其它行业 文件类型:Excel 文件大小:46.4 KB 时间:2025-10-27 价格:¥2.00

机构与职责-组织机构-方针目标-机构与职责技环保部生产责任制

技环保部生产责任制 (1)认真贯彻国家生产方针、法律法规、政策、指示,在总经理和生 产副总经理领导下,负责公司生产工作的监督检查和日常管理工作。 (2)会同人事部门组织开展全公司的全教育工作;组织特种作业人员的 全技术培训和考核;对新入职员工、变动工种(岗位〉人员、实习、代培人员 进行公司级全教育,并指导车间级、班组级的全教育工作。 (3)组织制定、修订企业生产管理制度和全操作规程,并检查执行 情况。 (4)编制生产资金使用计划,提出专项措施方案,并督促检查执行情 况。 (5)参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投入 使用等工作,使其符合全技术要求。 (6)负责特种设备的全管理,按规定期限委托有检验资质的部门对特种 设备进行监测;定期检查督促设备部门和使用单位搞好全装置的维护保养和管 理工作。 (7)负责生产检查,深入现场解决全问题,纠正违章指挥、违章作 业,遇有危及生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关部门和 领导处理。对检查出的事故隐患,督促有关部门及时进行整改。 (8)负责危险源管理,组织开展危险辩识,制定控制措施,对重大危险源 要建立应急救援预案。 (9)负责危险作业的审批;负责对外来施工单位进行全资格审查,签定 全合同,并组织施工期间的全检查。 (10)按照国家规定,结合实际情况,制订防护用品发放标准与管理办法, 按规定供应,合理使用。 (11)负责各类伤亡事故的汇总统计、上报工作,建立健全事故档案,按 规 定参加事故调查处理工作。 (12)负责对有毒有害防护设备设施的管理,建立定期维护制度,对出现的 故障及时解决。 (13)负责职业病防治工作,掌握尘毒作业场所,定期进行测定,提供改善 劳动条件和发放保健津贴的依据。 (14)对从事有毒有害作业岗位的员工,定期进行身体检查,做好防止职工 病和职业中毒、中暑的宣传教育工作。 (15)负责对企业内部的全考核评比工作,会同工会认真开展生产竞 赛活动,总结交流生产先进经验,积极推广生产科研成果、先进技术及 现代化全管理方法。 (16)定期组织召开全会议,传达、布置、总结、交流有关国家、行业有 关生产法律、法规、政策及上级文件指示精神,分析企业生产动态,及 时解决生产存在的问题。 (17)建立健全生产管理网,指导基层生产工作。 (18)协助各分厂设立和维护工作现场的各种全标志。 (19)督促相关部门做好压力容器、全设施等及时完成检测和校验。 (20)配合公司组织开展生产竞赛活动,总结推广生产工作的先进。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:69.6 KB 时间:2025-11-14 价格:¥2.00

生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-河南生产监督检查办法

一、河南生产监督检查办法 豫监管﹝2015﹞24 号 第一条 为进一步规范我省生产监督检查,促进生 产经营单位依法落实生产主体责任,预防生产全事故 发生,根据《中华人民共和国生产法》、《河南生产条例》等法律、法规和规章规定,制定本办法。 第二条 各级生产监督管理部门依法对生产经营单 位及其从业人员在生产经营活动中执行生产法律、法 规、规章和标准的情况实施监督检查,我省各级生产监 督管理部门及其生产监督检查人员从事生产监督 检查适用本办法。 第三条 生产监督检查人员应当具备相应的全生 产监督检查业务知识,并按有关规定经培训考核合格取得 《河南省行政执法证》或者《生产监管执法证》。 第四条 生产监督管理部门及其生产监督检查 人员实施生产监督检查,应当符合法定程序。生产 监督检查人员应当忠于职守,坚持原则,秉公执法。 第五条 生产监督检查分为综合性监督检查、专业 性监督检查两类。 综合性监督检查主要包括生产经营单位主要负责人履 行生产管理职责、建设项目全设施设计审查和竣工验 收、生产经营单位全投入保障、生产培训教育、事故 隐患排查治理、职业危害防治、重大危险源管理、生产经营 单位应急管理等监督检查项目(见监督检查项目指导目录 1 至 11)。 专业性监督检查主要包括生产(经营、销售、使用) 行政许可、煤矿全、金属非金属矿山和尾矿库以及石油天 然气全、危险化学品全、烟花爆竹全、易制毒化学品 全、冶金生产经营单位全、有限空间作业全、液氨使 用生产经营单位全和煤矿全培训等监督检查项目(见监 督检查项目指导目录 12 至 28)。 第六条 各级生产监督管理部门应当将生产监 督检查项目指导目录及《生产监督管理部门生产监 督检查表》通过本部门网站向社会公布,监督检查指导目录 及监督检查内容修订的,应当及时发布更新内容,以便本行 政区域内的生产经营单位对照检查落实。 第七条 各级生产监督管理部门业务监管机构、执 法监察机构应当根据国家全监管总局《生产监管年度 执法工作计划编制办法》的要求,参照监督检查项目指导目 录及《生产监督管理部门生产监督检查表》的内容, 结合职责分工、执法监察力量和本地生产工作实际,制 定执法工作计划、监督检查实施方案,依法有序实施全生 产监督检查。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:24 KB 时间:2025-11-15 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-储运场所

乳制品企业仓储运输危险源辨识与风险评价信息一览表 一、原辅料仓储 .............................................................................1 (一)装卸区域作业.......................................................................2 (二)库房内作业.........................................................................2 (三)化学品库作业.......................................................................4 二、成品仓储 ...............................................................................4 (一)成品入库...........................................................................4 (二)库内作业...........................................................................5 (三)出库作业...........................................................................7 (四)平台作业...........................................................................7 (五)立体库机房.........................................................................8 三、叉车作业 ...............................................................................8 辨识区域(部位、场所):仓储运输场所 一、原辅料仓储 风险分析 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 控制措施 M E S R 等级 (一)装卸区域作业 1 卸货区域行 走 卸货区域查看到货物料,来往的车辆 没有看到员工,发生车辆伤害 物的因素 车辆伤害 1、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开 2、卸货区域画上 3 6 4 72 三级 2 卸货区域行 走 卸货区域查看物料,货物摆放较高, 不整齐,出现倒塌,发生砸伤伤害 人的因素 物体打击 1、卸货的物料按照库房标准化摆放整 齐,2、对于摆放不整齐的重新进行码放 3 2 2 12 四级 3 卸货区域装 卸 卸货区域查看到货物料,来往的车辆 没有看到员工,发生车辆伤害 人的因素 车辆伤害 1、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开 2、单独设立卸货区域 3 6 4 72 三级 4 卸货区域装 卸 卸货区域查看物料,货物摆放较高, 不整齐,出现倒塌,发生砸伤伤害 人的因素 物体打击 1、卸货的物料按照库房标准化摆放整 齐,2、对于摆放不整齐的重新进行码放 3 2 2 12 四级 5 卸货区域装 卸 高处卸货,货物较滑,没有佩戴防护 用品,从高处坠落 物的因素 高处坠落 1、设置全带悬挂点。2、高处作业佩 戴全帽及全带 3、标示进行提示 3 3 2 18 四级 (二)库房内作业 6 库内行走 途中不按照要求走人行道,被来往的 车辆撞到 环境因素 其他伤害 1、车道和人行道分开 2、进入库房佩戴 全帽 3、叉车在运行过程中如遇到行人 3 6 2 36 四级

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:36.9 KB 时间:2025-11-24 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-危险化学品全周知牌(卡)式样

1 附件 1: 危险化学品全周知牌(卡)式样 危险性提示词 易燃! 有毒! 化学品标识 1,2-二甲苯 1,2-xylene C8H10 CAS 号:95-47-6 危险性标志 危险性理化数据 熔点(℃):-25.5 沸点(℃):144.4 相对密度(水=1):0.88 相对密度(空气=1):3.66 危险特性 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能 发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚 静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到 相当远的地方,遇火源会着火回燃。 接触后表现 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度 时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒: 短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸 道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、 头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识 模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。 有的有癔病样发作。慢性影响:长期接触有 神经衰弱综合征,女工有月经异常,工人常 发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 现场急救措施 【皮肤接触】:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水 彻底冲洗皮肤。 【眼睛接触】:提起眼睑,用流动清水或生理盐水 冲洗。就医。 【吸入】:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸 道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即 进行人工呼吸。就医。 【食入】:饮足量温水,催吐。就医。 个体防护措施 泄漏处理及防火防爆措施 迅速撤离泄漏污染区人员至全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员 戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后 放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车 或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。【灭火方法】:喷水冷却容器,可能的话将容 器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 最高容许浓度 MAC(mg/m3):100 当地应急救援单位名称 市消防中心 市人民医院 当地应急救援单位电话 市消防中心:119 市人民医院:120 2

分类:安全管理制度 行业:化工行业 文件类型:Word 文件大小:153 KB 时间:2025-11-24 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-锅炉全检查9

锅炉全检查表 编制人: 审核人: 批准人: 检查日期: 年 月 日 检查评价 序号 项目 检查内容 检查方法 符合 不符合及注意问题 1 压力表 1、 锅炉装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表,在给水管的 调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀之间装 有压力表; 2、 压力表的精度是否符合要求(工作压力<2.47Mpa,压力表 的精度不应低于 2.5 级;工作压力>2.47Mpa,压力表的精度 不应低于 1.5 级); 3、 压力表盘刻度极限为工作压力的 1.5~3 倍; 4、 压力表显示锅炉最高允许压力的红线正确、清晰; 5、 压力表的装置、校验和维护符合国家计量部门的规定,铅封 完好(压力表装前应核验,装后至少每半年校验一次,校验 后铅封); 6、 压力表装的位置正确,不受高温、震动、冰冻的影响; 7、 压力表的连接管不漏水、漏气; 8、 压力表的连接管无挤压变形、折弯等现象; 9、 压力表指示在正常范围; 10、表内无漏气或指针跳动、能回位; 11、表面玻璃无破碎,表盘刻度清晰。 查现场,校验记录 2 全阀 1、 全阀齐全、完整; 2、 全阀灵活、可靠; 3、 全阀按规定进行了调整和校验; 4、 全阀定期进行放气或放水试验。 查现场,校验记录 3 水位表 1、 锅炉装有两个独立的水位表; 2、 水位表有指示最高、最低全水位的明显标志,水位指示是 否清晰,水位表连接处无渗漏; 3、 水位表外表清洁、明亮,无漏气、漏水; 4、 水位表指示正常,且两表指示一致; 5、 水位进行定期检查和及时正确的冲洗。 查现场,校验记录 4 排污阀 1、 无漏气、漏水; 2、 排污畅通; 3、 排污操作正确; 4、 蒸发量≥10t/h 或工作压力≥0.69MPa 的锅炉装有两个串联 排污阀,装正确。 查现场 5 管理 1、 有锅炉全运行操作规程; 2、 有司炉工岗位责任制和交接班制度; 3、 司炉工持有劳动部门颁发的操作证; 4、 运行锅炉年检,各项记录齐全。 查现场,检验记录 6 其它 1、 炉体及各阀门无漏气、漏水或变形、烧红; 2、 炉墙炉拱无损坏,钢架无变形; 3、 锅炉房通道畅通; 4、 楼梯、走道、栏杆无损坏。 查现场 检查人员签字:

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:41.5 KB 时间:2025-11-29 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-消防全检查表2

消防全检查表 检查人: 检查时间: 年 月 日 检查评价 序号 检查项目 检查标准 检查方法 (或依据) 符合 不符合及主要问题 1 厂区及建 筑物 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅; 2、是否由足够的便于灭火的机动场地; 3、厂区交通道路的信号标志是否完好; 4、厂区交通道路是否有足够的照明; 5、各种照明设施是否完好; 6、阶梯、地面等是否完好; 7、厂区内物料堆放是否符合要求 查现场 设施 2 生产工艺 过程 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品,有无防范措施; 2、有无全操作规程,生产作业是否严格遵守全操作规程;对可能发生的异常情况有无应 急处理措施; 查操作规 程及记录 3 消防设施 1、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求; 2、消防供水系统是否可靠。 查现场 4 作业现场 1、作业现场符合防火要求; 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好; 3、有无明显标志的全出口与紧急疏散通道并通向全地点; 4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)是否符合防火防爆要求; 5、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求; 6、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避 雷设施、是否完好; 7、有无必要的、明显的全标志,是否完好。 查作业 证票 5 生产装置 与设备 1、各种机械、设备上全设施是否齐全及灵敏好用; 2、有火灾爆炸危险的装置与设备,有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施; 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施,是否完好; 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好; 5、高温表面的耐火保护层是否完好; 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施,如全泄压设施等。 查现场 管理 6 全管理 1、有无按照规定配备专(兼)职全管理人员,履行职责情况如何; 2、各种全管理制度、全技术规程是否齐全、实施情况如何; 3、是否进行全检查,对检查结果如何处理; 4、是否开展全教育培训,效果如何; 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 查材料及 现场

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:39 KB 时间:2025-12-01 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-基础管理类排查清单

基础管理类隐患排查清单 禹城亿和化工有限公司 基础管理类隐患排查清单 序号 基础管理名称 排查内容 排查标准 排查方法 排查频次 1 生产资质证照 工商营业执照、危险 化学品生产许可 证、危险化学品登记 证 1、公司按要求进行注册登记,取得工商营业执照; 2、依据《危险化学品生产企业生产许可证实 施办法》依法取得危险化学品生产许可证书; 3、依法将公司生产的危险化学品向山东省危险化 学品登记中心进行注册登记,并依法取得危险化学 品登记证书; 查文件: 查看工商营业执照、 危 险 化 学 品 生 产 许 可 证、危险化学品登记证 书原件 每年检查一次 全管理机构设置及 全管理人员配备 1、依据《中华人民共和国生产法》、《山东省 全主体责任规定》要求设置生产管理机构, 并配备专职全管理人员; 2、按要求配备注册全工程师或与全中介机构 签订生产技术、管理服务委托协议。 查文件: 查看全管理机构及 全管理人员设置配备文 件、注册全工程师证 书及聘任文件或与全 中介机构签订的全委 托管理协议 每年检查一次 2 组织机构 生产领导小组设 置 1、按要求设置生产领导小组; 2、生产领导小组由公司的主要负责人、分管 生产的负责人、相关负责人、专门的生产 管理机构及相关机构负责人、生产管理人员和 工会代表以及从业人员代表组成; 3、生产领导小组每季度至少召开一次会议, 会议应当有书面记录。 查文件: 查看生产领导小组 成立文件、生产领 导小组会议记录 每季度检查一次 3 生产责任制 生产责任制 1、建立、健全生产责任制度,包括单位主要 负责人在内的各级人员岗位全责任制度; 2、逐级签订全目标责任书; 3、每季度对生产责任制落实情况进行一次考 核。 查文件: 查看全责任制文件、 全目标责任书签订情 况、全职责考核记录 每季度检查一次

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:115 KB 时间:2025-12-02 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-北京金星鸭业隐患排查标准

北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准 类 别 排查项目 检查标准 隐患描述 1.已取得营业执照。 1.未取得营业执照。 2.营业执照在有效期内。 2.营业执照未在有效期内。 3.公司经营范围与营业执照相 同。 3.公司经营范围与营业执照不 相同. 营业执照 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化全部办理了变更手 续。 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化没有办理了变更手 续。 年度报告 企业每年按时向工商行政管理 机关报送年度报告。 企业每年未按时向工商行政管 理机关报送年度报告。 1.取得定点屠宰许可证。 1.未取得定点屠宰许可证。 定点屠宰许 可证 2.定点许可证有效。 2.定点许可证无效。 资 质 证 照 消防验收意 见书 取得消防验收合格意见书或报 公机关消防机构备案。 未取得消防验收合格意见书或 报公机关消防机构备案。 设置生产管理机构或者配 备专职生产管理人员。 未设置生产管理机构或者 配备专职生产管理人员。 全 管 理 机 构 和 人 员 组织机构和 人员 有生产领导机构。 没有生产领导机构。 1.建立生产目标的管理制 度,明确目标与指标的制定、分 解、实施、考核等环节内容。 1.未建立生产目标的管理 制度,明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节内容。 目标 2.按照生产目标管理制度 的规定,制定文件化的年度生产目标与指标。 2.未按照生产目标管理制 度的规定,制定文件化的年度生产目标与指标。 1.按照制度规定,对生产目 标和指标实施计划的执行情况 进行监测,并保存有关监测记录 资料。 3.未按照制度规定,对生产 目标和指标实施计划的执行情 况进行监测,并保存有关监测记 录资料。 2.定期对生产目标的完成 效果进行评估和考核。 4.未定期对生产目标的完 成效果进行评估和考核。 3.根据考核评估结果,及时调整 生产目标和指标的实施计 划。 5.未根据考核评估结果,及时调 整生产目标和指标的实施 计划。 基 础 管 理 全 生 产 责 任 制 监测与考核 4.评估结果、实施计划的调整、 修改记录应形成文件并加以保 存。 6.未评估结果、实施计划的调 整、修改记录应形成文件并加以 保存。 1.有健全的生产责任制。 1.没有健全的生产责任制。 2.各级人员应掌握本岗位的生产职责。 2.各级人员没有掌握本岗位的 生产职责。 3.下属各级人员已按规定进行 了本职责范围的隐患排查工作。 3.下属各级人员未按规定进行 了本职责范围的隐患排查工作。 4.各级人员排查结果真实有效。 4.各级人员排查结果真实无效。 职责 5.对各级人员排查的隐患按规 定进行了处理。 5.对各级人员排查的隐患未按 规定进行处理。 按照相关规定建立完善的生产规章制度: 按照相关规定建立完善的生产规章制度: 1.建立生产管理程序 1.未建立生产管理程序 2.建立“三同时”全管理制度 2.未建立“三同时”全管理制度 3.建立劳动保护管理程序 3.未建立劳动保护管理程序 4.建立生产会议制度 4.未建立生产会议制度 5.建立生产检查制度 5.未建立生产检查制度 6.建立事故隐患排查治理制度 6.未建立事故隐患排查治理制 度 7.建立生产教育和培训制 度 7.未建立生产教育和培训 制度 8.建立全绩效评定管理制度 8.未建立全绩效评定管理制 度 9.建立生产费用提取、使用 管理制度 9.未建立生产费用提取、使 用管理制度 10.建立生产奖励和惩罚管 理制度 10.未建立生产奖励和惩罚 管理制度 11.建立全台帐管理规定 11.未建立全台帐管理规定 12.建立工伤事故管理规定 12.未建立工伤事故管理规定 13.建立生产事故报告和调 查处理制度 13.未建立生产事故报告和 调查处理制度 14.建立全活动日制度 14.未建立全活动日制度 15.建立三级全培训管理规定 15.未建立三级全培训管理规 定 16.建立手持式电动工具全管 理规定 16.未建立手持式电动工具全 管理规定 17.建立消防全管理制度 17.未建立消防全管理制度 18.建立仓库防火管理规定 18.未建立仓库防火管理规定 19.建立临时线审批制度 19.未建立临时线审批制度 20.建立危险作业管理制度 20.未建立危险作业管理制度 21.建立特种作业人员管理规定 21.未建立特种作业人员管理规 定 22.建立危险化学品全管理程 序 22.未建立危险化学品全管理 程序 全 生 产 规 章 制 度 和 操 作 规 程 规章制度 23.建立特种设备全管理制度 23.未建立特种设备全管理制

分类:安全管理制度 行业:采矿冶金行业 文件类型:Word 文件大小:78.3 KB 时间:2025-12-04 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-煤磨

生产经营单位生产风险点登记表 风险点编号:YNZL-SC-06 填报时间:2016 年 8 月 20 日 风险点名称 煤粉制备系统防火防爆措施不到位 风险点 详细位置 煤磨 诱发事故类型 火灾、爆炸 伤亡/财产 损失预测 大灾难,许多人死亡或造成重大财产损失 风险等级 一级 责任人 冯永淮 风险管控 责任部门 生产品质部烧成车 间 手机号码 15610665260 风 险 点 基 本 情 况 采取管控 措施情况 1、煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓、收尘器等处应装设 防爆阀。 2、防爆阀应布置在需要保护的设备附近,并应布置在便于检查 和维修的管段上。 3、防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气控制室的门、 窗、电缆桥架,且不应喷向车间内其他电气设备、楼梯口、主 要通道、附近锅炉及管道。 4、对防爆阀应进行定期检查,确保完好。检测报警装置应定期 检查、校验,确保完好、准确。煤粉制备系统所有设备和管道 应可靠接地。 5、煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、 容器、管道,应采取消除静电的措施。 6、应定期检测接地电阻是否符合要求。 7、煤粉制备系统收尘设备应选用煤磨专用的袋式收尘器,应有 防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施。 8、收尘器应设置温度和一氧化碳监测,并应设置气体灭火装置, 灰斗部位应设温度监测及自动报警装置。 9、煤磨收尘器进口应设置失电时自动关闭的气动快速截止阀 门,并应与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁。 10、对煤粉制备系统设备和管道应实行密封,严禁跑冒滴漏。 11、应对系统操作人员进行岗位生产技能和全操作规程的培 训和考核,合格后方可上岗工作。 12、并且做好相应的全技术交底及培训,作业期间全程监护。 13、及时清理粉尘积尘,定期打扫,禁止烟火。 14、穿戴好劳保用品,加强现场隐患排查。 存在隐患情况 无 应急处置 主要措施 见《煤粉制备火灾爆炸应急预案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 沂南县经信局 专业监管部门 沂南县监局

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:27 KB 时间:2025-12-06 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-作业活动清单

岗 位 作 业 活 动 清 单 岗位:糠醛生产 序号 作业活动 作业时机 1 玉米芯粉碎 糠醛生产前 2 配酸备料 生产前 3 混合 糠醛生产 4 水解 糠醛生产 5 初蒸馏 糠醛生产 6 中和 糠醛生产 7 真空精制 糠醛生产 8 巡检 糠醛生产 9 取样化验 化验 10 排渣 排渣 岗位:糠醛、硫酸罐区 序号 作业活动 作业时机 1 浓硫酸卸车 浓硫酸买入 2 糠醛装车 糠醛出售 3 硫酸向稀酸罐压送 生产 4 巡检 日常 岗位:玉米芯堆区 序号 作业活动 作业时机 1 玉米芯卸车 玉米芯买入 2 玉米芯堆堆 玉米芯买入 3 传送带输送 玉米芯堆堆 4 玉米芯晾晒 根据湿度变化 作业活动:检维修作业 序号 作业活动 作业时机 1 制定检维修方案 检维修 2 进行检维修前全培训、风险分析 检维修 3 对检修设备进行清洗置换,交付检维修队 伍 检维修 4 准备检修工具、设备配件、劳动防护用品 及应急救援器材 检维修 5 检维修作业 检维修 6 检维修完毕,清理现场,进行验收交付生 产 检维修 作业活动:动火作业 序号 作业活动 作业时机 1 前期准备 动火作业前 2 动火分析 动火作业前 3 办理票证 动火作业前 4 动火作业 动火作业 5 检查、清理现场 动火作业 作业活动:动火作业 序号 作业活动 作业时机 1 前期准备 动土作业 2 办理票证 动土作业 3 动火作业 动土作业 4 检查、清理现场 动土作业 作业活动:进入受限空间作业 序号 作业活动 作业时机 1 检查确认受限空间状况 进入受限空间作业 2 隔离 进入受限空间作业 3 进行危险性分析,办理进入受限空间作业证 进入受限空间作业 4 准备作业工具、材料、防护器具 进入受限空间作业 5 确定监护人 进入受限空间作业 6 选择培训作业人员 进入受限空间作业 7 进入受限空间作业 进入受限空间作业 8 清理现场 进入受限空间作业 作业活动:高处作业 序号 作业活动 作业时机 1 选择培训作业人员 高处作业 2 准备梯子及作业工具、材料 高处作业 3 办理登高作业证 高处作业 4 确定监护人 高处作业 5 登高作业 高处作业 6 清理现场 高处作业

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:95 KB 时间:2025-12-07 价格:¥2.00

双重预防体系材料明细

双重预防体系材料明细 (红色为否决项内容) 1“两个体系建设组织领导机构(企业主要负责人,分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人员“两个体系建设职责) 2“两个体系建设实施方案的(明确实施时间、责任人与分工、工 作任务) 3“两个体系建设培训计划 4 培训记录或档案(签到表,教材或课件、教师、闭卷考试、抽查 10% 的相关岗位人员,5 人及以上未掌握企业“两个体系建设培训内容) 5 风险分级管控制度、作业指导书(传达记录) 6 隐患排查治理制度、作业指导书(传达记录) 7“两个体系”考核奖惩制度 8 作业活动清单 9 设备设施清单 10 职业病危害风险清单 11 作业活动分析评价记录(抽查 10%相关岗位人员进行询问,5 人及 以上未参与相关危险源辨识、分析) 12 设备设施分析评价记录 13 职业病危害风险清单 14 职业病危害因素检测报告 15 风险评价准则 16 重大风险判定(应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三 项的) 17 职业病危害风险分级 18 控制措施制定过程全员参与并经过评审 19 作业活动类风险分级管控清单(30%及以上控制措施与实际不相符 或不具有可操作性,或未有效落实)(主要作业活动,活动存在的风险风险等级,管控措施) 20 设备设施类风险分级管控清单(10%相关岗位人员,5 人及以上未掌 握本岗位应管控风险及相关控制措施的)(主要设备,设备存在的风 险,风险等级,管控措施) 21 职业病危害风险分级管控清单(职业病,风险,等级。管控措施) 22 主要负责人审定发布记录 23 风险告知相关文件 24 风险和职业病危害风险公告栏及全警示标志 25 生产现场类隐患排查清单(30%及以上的风险分级管控清单中各风 险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内 容及标准的) 26 基础管理类隐患排查清单(无内容) 27 职业卫生基础管理排查清单 28 隐患排查计划 29 隐患排查表 30 排查记录(30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的,验收评定 不予通过)

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:15.9 KB 时间:2025-12-09 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-化验室

乳制品企业全管理危险源辨识与风险评价信息一览表 一、常规活动 .....................................................................................1 二、微生物检验 ...................................................................................2 三、光谱检验 .....................................................................................2 四、过程检验 .....................................................................................5 五、理化检验 .....................................................................................7 六、光谱检验 ....................................................................................12 七、微生物检验 ..................................................................................15 八、原辅料检验 ..................................................................................17 九、原奶检验 ....................................................................................19 十、库房管理 ....................................................................................21 危险源辨识与风险评价信息一览表 辨识区域(部位、场所):化验室 一、常规活动 风险分析 序号 工作任务 危险源描述 危险源 类别 导致后 果 控制措施 M E S R 等级 1 进入化验 室 人员在化验室内行走,地面有水可能会 被滑到。 人的因 素 其他伤 害 1、地面有水及时擦掉。2、地面有水放置“小 心地滑”警示标识 3 6 2 36 四级 2 工具使用 试验过程使用刀子和剪刀,人员注意力 不集中使用易造成划伤 人的因 素 其他伤 害 剪刀固定位置 1 6 2 12 四级 3 玻璃器具 使用 实验过程中使用大量玻璃仪器,在洗刷 玻璃仪器过程中和使用中容易划伤手。 物的因 素 其他伤 害 1、操作时戴手套、穿工衣。及时更换破碎的玻 璃仪器。2、将碎玻璃集中回收,并醒目标志。 3、有相应的急救用品(创可贴、消炎药、纱布)。 1 6 2 12 四级 4 电气设备 使用 使用所有用电设备,电气设备使用不当, 容易造成触电事故 人的因 素 触电 1、装防护罩,防止液体溅入。 2、设备上贴有小心触电醒目标志。 1 6 2 12 四级 5 化验室环 境类 化验室行走,瓷砖地面易滑造成人员摔 伤 人的因 素 其他伤 害 1、购买防滑工鞋;增加瓷砖表面的摩擦力。 2、地面有水及时擦掉。 1 6 2 12 四级 6 用具类 试验过程使用刀子和剪刀,刀子或者剪 刀使用不当造成划伤 人的因 素 其他伤 害 1、小心操作; 2、操作前佩戴后手套。 1 6 2 12 四级 二、微生物检验   风险分析   序号 工作任务 危险源描述 危险源 类别 导致后 果 控制措施 M E S R 等级

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:53.7 KB 时间:2025-12-12 价格:¥2.00

14.【总结】XX医院“ 双重预防机制建设”工作总结

XX 医院“ 双重预防机制建设”工作总结   近年来,为了认真贯彻落实市委市政府、市卫健委关于生产工作特别是遏制重特大事故有关工作的决策部署,切实 把构建双重预防机制作为提我院本质全水平基础性、系统性 工作重点攻坚,围绕构建双重预防机制 “ 怎么做、做什么 ” 问题,层层动员部署,层层培训发动,通过召开专题部署会议 和业务培训会议,积极探索构建双重预防工作机制的方法路子, 取得阶段性成果。   一、工作完成情况   (一 ) 在风险分级管控方面,我们开展了风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制的全员培训,进行了风险辨识, 形成了风险清单,绘制了风险分级图,制作了岗位风险告知栏, 发放岗位风险告知卡。 在风险管控方面,原来坚持的比较好 的有如下两项工作    1 、风险较大的作业 ( 比如电工、医疗废物清运工等 ) 必须编制作业组织方案,对风险因素进行辨识并制定规程,定 期召开全体科室人员参加的讨论会,讨论风险因素,并制防控 措施并告知所有全体工作人员。    2 、强化班前会在风险防控中的作用:一是全院各科室、 各部门人员都要参加班前会,对科室、部门有什么风险,怎么 防范,要通报、排查,并立即通知相关部门进行处理:二是做 好交接班,上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的, 本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施,都要交代清楚;三 是每一次班前会都要进行一次全教育。    ( 二 ) 隐患排查治理情况   医院结合全管理工作实际,把隐患排查治理与生产管理 相结合,与各科室、各部门的日常工作相融合,在运行过程中, 各科室、部门开展的各类检查、巡检等活动都是隐患的排查和 治理,形成一种自主的、动态的隐患排查治理机制。具体有以 下几种方式:   日检:科室领导、全员和保卫人员每天巡查。   周检:医院每周组织一次全检查和隐患排查。   月检:医院领导带队,每月在全医院范围开展一次全检 查和隐患排查。   按照分级负责的原则,谁检查出来的隐患,就由谁下发整 改通知、督促落实,完成后进行验收,形成隐患排查治理的闭 环管理。    ( 三 ) 责任制落实情况    按照 “ 谁主管、谁负责 ” 和 “ 横向到边、纵向 到底 ” 的

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:25.5 KB 时间:2025-12-13 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-全检查计划

全检查计划 一、目的: 认真落实各项全措施,积极开展全标准化工作,消除各类全隐 患,确保生产,特制订本制度。 二、检查要求: 1、检查人员要认真检查,对发现的隐患下发“隐患整改单”,按 期进行整改。 2、对重点部位、关键装置进行重点检查,不留隐患。 3、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。 三、检查内容: 全责任落实情况;员工的全意识和全教育情况;全制度的执行 情况;现场管理、检修和施工的全措施落实情况;劳动纪律、工艺纪律、 全纪律情况;存在的违章违纪、事故隐患及整改情况。 按照各级检查表要求结合企业实际认真逐项检查,找出问题及时整改。 四、全检查分类、时间、检查内容及频次: 1、综合性全检查,公司级每季度一次,车间级每月一次。综合全 检查的具体内容为:各级管理人员的全责任制的落实情况;规章制度的 执行情况;全设施维护及运行情况;作业人员的全防护情况;危险化 学品的储存情况;防护器材和消防器材的配备及维护情况;事故隐患的整 改情况等。公司级检查时间为每年 2 月、5 月、8 月、11 月前,由全员组 织人员实施检查。 2.专业性全检查,每项每年不少于 2 次,由专业部门组织相关技术人员 根据各项专业检查表内容和标准要求逐项检测、检验、检查。 3、车间日常全检查,每天至少 1 次,由岗位员工结合岗位实际检查。 日常全检查的内容包括:生产运行情况;污染物排放情况;重要环境因素、 重要危险因素的控制情况;作业人员的全防护情况;危险化学品的储存 情况;防护器材和消防器材的配备及维护情况;事故隐患整改情况等。 4、季节性全检查 季节性全检查,由全员组织,具体时间和检查方式根据季节特点 确定。规定为:春季全检查在三月进行,夏季全检查在六月进行,秋 季全检查在九月进行,冬季全检查在十二月进行。 季节性全检查的重点根据季节特点确定。春季以防雷、防火、防爆、 防静电为重点;夏季以防雨、防洪、防暑降温、防雷击为重点;秋季以防火、 防尘、防寒、防中毒为重点;冬季以防冻、防滑、防中毒、防火为重点。 5、节假日检查:节假日以国家规定的为准,检查时间为放假前,由公 司全管理领导小组组织人员根据节假日特点和节假日检查表要求对照检 查。 禹城亿和化工有限公司 2016 年 1 月 20 日

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:27 KB 时间:2025-12-15 价格:¥2.00

双重预防体系表格汇编-全检查表汇总(全套40页)

第三部分:全检查表大全 目 录 1、公司级全检查表 ..............................................................................1 2、车间级全检查表 ..............................................................................5 3、班组级全检查表 ..............................................................................8 4、全管理人员综合全检查表 ........................................................10 5、全管理人员日常全检查表 ........................................................14 6、季节性全检查表 ............................................................................16 7、节假日全检查表 ............................................................................18 8、电气设备全检查表 ........................................................................19 9、防火防爆及消防全检查表 ............................................................21 10、防尘防毒全检查表 ......................................................................24 11、压力容器全检查表 ......................................................................25 12、危险化学品全检查表 ..................................................................27 13、机械设备全检查表 ......................................................................29 14、锅炉全检查表 ..............................................................................31 15、监测仪表全检查表 ......................................................................35 16、厂房、建筑物全检查表 ..............................................................36 17、全装置检查表 ..............................................................................37 第 1 页 共 45 页 公司级全检查表 检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:XXX-01 目的 对生产过程及全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不全因素和不全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产全,使企业符合《危险化学品从业单位全标准化规 范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即 向公司委会和市监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每年不少于四次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法(或依 据) 检查结果 存在问题 整改措施 1、厂房内通风情况要求良好。 查现场 □符合□不符合 2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。 查现场 □符合□不符合 1 工作环境 3、现场卫生良好,干净整齐,工器具定置摆放有序。 查现场 □符合□不符合 1、操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操 作记录及时、真实、字迹清晰工整。 查现场及记录 □符合□不符合 2、各联锁装置必须投用,完好;摘除、恢复连锁装置必须 履行相关手续。 查现场及记录 □符合□不符合 3、操作人员对工艺要熟练掌握。 现场提问 □符合□不符合 2 工艺管理 4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场及记录 □符合□不符合 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到 位。 查现场 □符合□不符合 3 设备管理 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 查现场 □符合□不符合

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:896 KB 时间:2025-12-19 价格:¥2.00

双重预防体系表格汇编-企业各部门全表格大全

企业各类全检查表大全 目 录 1、公司级全检查表 ..............................................................................1 2、车间级全检查表 ..............................................................................5 3、班组级全检查表 ..............................................................................8 4、全管理人员综合全检查表 ........................................................10 5、全管理人员日常全检查表 ........................................................14 6、季节性全检查表 ............................................................................16 7、节假日全检查表 ............................................................................18 8、电气设备全检查表 ........................................................................19 9、防火防爆及消防全检查表 ............................................................21 10、防尘防毒全检查表 ......................................................................24 11、压力容器全检查表 ......................................................................25 12、危险化学品全检查表 ..................................................................27 13、机械设备全检查表 ......................................................................29 14、锅炉全检查表 ..............................................................................31 15、监测仪表全检查表 ......................................................................35 16、厂房、建筑物全检查表 ..............................................................36 17、全装置检查表 ..............................................................................37 第 1 页 共 45 页 公司级全检查表 检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:XXX-01 目的 对生产过程及全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不全因素和不全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产全,使企业符合《危险化学品从业单位全标准化规 范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即 向公司委会和市监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每年不少于四次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法(或依 据) 检查结果 存在问题 整改措施 1、厂房内通风情况要求良好。 查现场 □符合□不符合 2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。 查现场 □符合□不符合 1 工作环境 3、现场卫生良好,干净整齐,工器具定置摆放有序。 查现场 □符合□不符合 1、操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操 作记录及时、真实、字迹清晰工整。 查现场及记录 □符合□不符合 2、各联锁装置必须投用,完好;摘除、恢复连锁装置必须 履行相关手续。 查现场及记录 □符合□不符合 3、操作人员对工艺要熟练掌握。 现场提问 □符合□不符合 2 工艺管理 4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场及记录 □符合□不符合 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到 位。 查现场 □符合□不符合 3 设备管理 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 查现场 □符合□不符合

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:896 KB 时间:2025-12-25 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-全管理

乳制品企业全管理危险源辨识与风险评价信息一览表 一、法律法规与制度 ................................................................................2 二、生产投入 ..................................................................................2 三、培训教育 ......................................................................................3 四、职业健康管理 ..................................................................................3 五、应急管理 ......................................................................................5 六、重大危险源管理 ................................................................................8 七、作业管理 ......................................................................................9 危险源辨识与风险评价信息一览表 辨识区域(部位、场所):全管理 一、法律法规与制度 风险分析 序 号 工作任 务 危险源描述 危险源 类别 导致后果 控制措施 M E S R 等级 1 责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底,导致 个别岗位责任未落实 管理因 素 其他伤害 制定责任制时横向到边,纵向到底,全员签订 责任状 3 1 1 2 四级 2 规章制 度 未按照全法规及公司要求及时修订 全规章制度,导致公司制度存在缺陷 管理因 素 其他伤害 法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度 进行修订 3 1 1 2 四级 3 规章制 度 未定期对制度的适用性进行评价,导致制 度存在缺陷 管理因 素 其他伤害 每年进行一次制度适用性评价,对不适用制度 进行修订 3 1 1 2 四级 4 规章制 度 新修订全规章制度未及时传达下发至 员工,导致员工对新修订制度不知晓,不 能执行新制度要求 管理因 素 其他伤害 修订全规章制度后及时下发至部门,组织员 工进行相关培训 3 1 1 2 四级 二、生产投入 风险分析 序 号 工作任 务 危险源描述 危险源 类别 导致后果 控制措施 M E S R 等级 5 全生 产投入 生产投入不到位,导致隐患不能整改 管理因 素 其他伤害 按照法规要求及提报需求提取全年生产费 用,发现隐患及时进行整改 3 1 10 15 四级 三、培训教育 风险分析 序 号 工作任 务 危险源描述 危险源 类别 导致后果 控制措施 M E S R 等级

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:42.4 KB 时间:2025-12-27 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-鲁发2016第16号

山东省人民政府生产委员会关于深化 生产隐患大排查快整治严执法集中行 动推进企业风险管控工作的通知 鲁发﹝2016﹞16 号 各市、县(市、区)人民政府,省有关部门: 为深化生产隐患大排查快整治严执法集中行动 (以下简称“大快严”集中行动),推进风险管控、隐患 排查治理和全监管信息化体系建设,根据省政府办公 厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机 制的通知》(鲁政办字﹝2016﹞36 号),现就推进企业 风险管控工作通知如下: 一、总体要求 以有效遏制各类较大及以上事故为目标,深化“大快严” 集中行动,按照关口前移、风险导向、源头治理、精准 管理、科学预防、持续改进的要求,督促和引导企业将“大 快严”集中行动从隐患自查自改自报尽快转入风险 管控阶段,发动企业全面分析、预想、排查、研判、管 控各类风险点,建立起有效的风险管控和隐患排查 治理双重预防机制,切实解决“想不到”、“管不到”、“治 不到”的问题,持续提升企业本质全水平,从根本上防 范各类较大及以上事故发生。 二、落实企业风险管控主体责任 (一)第一阶段(今年 9 月底前),全面排查管控风 险点。 1.动员部署。各市、县(市、区)政府要组织有关 部门,督促企业动员全体员工,充分认识开展风险 排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生 的重大意义,把风险管控立足于企业内的每一个岗 位、每一名员工,发动全体员工深入开展查找身边(岗位、 设备)风险活动,形成风险管控人人参与、人人负责、 人人受益的氛围。 2.排查分级。督促和指导企业全方位、全过程地排查 本单位可能导致事故发生的风险点,包括生产系统、设 备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、 矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、全管理等方 面存在的风险。根据省有关部门制定的风险管控实 施方案及风险等级评定指导手册,对排查出来的风险点, 按照危险程度分为 1、2、3、4 级(1 级最危险,依次降 低)。 3.严格管控。企业针对风险等级,将风险点逐一明确 管控层级(公司、车间、班组、岗位),落实具体的管 控责任单位、管控责任人和具体管控措施,包括制度管 理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、 自动化控制措施、应急管理措施等。

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:18.3 KB 时间:2025-12-29 价格:¥2.00

双重预防体系表格汇编-全国全大检查内业资料清单

全国全大检查内业资料清单 根据委会明电 3 号文、13 号文开展的全国全大检查内容, 并结合包头市生产委员会下发的 11 号文、56 号文总结全大检 查排查内容内业部分共八大项。 一、 学习宣贯中央、自治区决策部署情况: 1、 收集各级部门关于全国全大检查的通知; 2、 接收到这些通知后召开各级宣贯会议(项目级、班组级等), 形成会议纪要(要有影像记录和会议签到表); 3、 编制本项目的全国全大检查实施方案(要成立专职小组); 4、 根据实施方案组织全国全大检查专项检查,并形成检查记 录; 5、 总结提升阶段出具总结报告; 6、 生产责任制落实情况。 二、 生产责任责任落实情况: 1、生产责任制档案成立; 2、与各级班组与责任人签订责任状(强化生产责任制的体现); 3、项目经理带班记录(企业主要负责人履职情况); 4、依法设置生产管理机构并进行审批; 5、建立措费管理各项制度,措费的计划与台账(保障全投 入)。 三、 生产管理制度建立和执行情况: 1、建立生产管理制度并依据制度检查,主要体现为全日检、 周检及公司级的月检; 2、建立全人员全知识考核记录; 3、特殊工种证件的报审齐全; 4、五大员的报审与履职情况(国务院或厅检中包含五大员社保记 录必须与投标公司相符); 5、建立项目各级制度并独立形成档案。 四、 风险管控情况: 1、生产重要设施检查记录: 主要为塔吊、施工电梯、吊篮(必须包含全面的审批手续、日检、 周检、月检。塔吊与施工电梯还需增加交接班记录、顶升记录); 2、重大危险源的辨识台账与检查记录 3、全方案的编制、审核、审批手续齐全,方案编制合理有效。 需专家论证的论证手续齐全; 4、现场全把控,内蒙古自治区主要为外架、模板支撑等分层验 收资料(资料需项目经理签字盖章、监理单位签字盖章,尽量手写, 内容填写应与现场相符合); 五、 隐患排查治理情况: 1、隐患排查制度建立,形成资料; 2、隐患排查进行定期排查,形成排查记录并每个排查带有排查整 改; 3、监理、监等部门的检查记录与回复形成档案;

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:18.3 KB 时间:2026-01-04 价格:¥2.00

双重预防体系表格汇编-全套生产标准化表格汇编

生产标准化表格汇编 第一部分:目标 年度生产目标与指标分解分布表 生产方针审查记录表 生产目标与指标实现检查记录 生产目标与指标完成效果评估报告 第二部分:组织、机构和职责 专(兼)全管理人员名单 生产责任制考核表 会议纪要 会议签到表 全培训签到表 第三部分:生产投入 年度生产经费使用计划 年度生产费用投入台账 年度生产费用投入台账 年度生产费用投入台账 生产费用审批表 全认可与奖励审批表 第四部分:生产法律法规与其他要求 适用法律、法规和其他要求清单 法律、法规和其他要求适用性评价表 法律、法规以及其他要求符合性评价表 生产规章制度、操作规程评审表 生产规章制度、操作规程评审、修订计划 生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐 生产文件资料记录档案归档台帐 第五部分:教育培训 员工生产培训需求调查表 员工生产培训效果评价报告 三级全教育流转卡 转岗、离岗与四新全教育流转卡 三级全教育培训签到记录表 特种作业人员生产培训教育台帐 特种作业、生产相关人员花名册 特种作业人员生产培训教育台帐 第六部分:生产设施设备 供配电系统巡检记录表 空气压缩机日常检查及运行记录 设备事故调查记录 设备装、调试、验收记录表 设备故障(缺陷)记录表 设备报废申请单 设备设施润滑记录表 设备设施检查维修记录 设备设施维护保养记录 设备设施异常情况登记表 设备设施维修申请单 作业场所室内照度检测记录 工作场所(界)噪声测量记录 灭火器点检记录表 消火栓点检记录表 急救箱点检记录表 洗眼器/淋浴器点检记录表 空气呼吸器点检记录表 应急救援器材点检记录表 危险化学品仓库检查记录表 厂区高、低压配电系统全点检表

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:2.3 MB 时间:2026-01-04 价格:¥2.00

双重预防体系部分行业模板-冶炼工程危险源因素识别清单(冶炼工程)

危险源清单(冶炼工程) 批准: 审核: 编制:全技术部 2018 年 2 月 26 日 1 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表(冶炼工程) 填报部门: 风险评价参数 作业 过程 作业活动 /场所 危 险 因 素 可能导致的事故 L E C D 风险 等级 现有控制措施及其有效性 备注 1 砂轮研磨飞溅入眼 伤 眼 6 3 7 126 3 各公司运行控制 2 锤头敲打手放置不当 伤 手 3 3 3 27 4 各公司运行控制 3 锤头脱落 砸伤人 6 3 7 126 3 各公司运行控制 4 手锤脱手 砸伤人 6 3 7 126 3 各公司运行控制 基础 研磨 5 工作时间过长疲劳 砸 伤 6 6 3 108 3 各公司运行控制 6 手不放垫铁两侧 砸 伤 3 3 7 63 4 各公司运行控制 7 磨垫铁飞溅不带防护鏡 伤 眼 3 3 7 63 4 各公司运行控制 配置 垫铁 8 垫铁毛刺未清 划伤手 3 6 3 54 4 各公司运行控制 9 戴着油手套上梯子 摔 伤 6 6 3 108 3 各公司运行控制 10 其他风机运转噪音大误操作 耳膜震伤 6 6 3 108 3 各公司运行控制 11 高温疲劳作业 人身伤害 6 6 3 108 3 各公司运行控制 12 装初期使用的临时梯子不可靠 摔 伤 3 3 7 63 4 各公司运行控制 13 装配时手插入连接面 轧伤手 3 3 7 63 4 各公司运行控制 14 探摸螺孔 伤 手 6 6 3 108 3 各公司运行控制 15 设备组装时倒链未打结 设备损坏伤人 6 3 3 54 4 各公司运行控制 16 设备就位时手放在设备下 挤伤手 3 3 7 63 4 各公司运行控制 17 用盘车找中心不注意信号 挤伤、碰伤 6 3 7 126 3 各公司运行控制 18 用盘车找中心行动不一致 挤伤、碰伤 6 3 7 126 3 各公司运行控制 机体 装 19 找正时未按要求操作 摔 伤 3 6 3 54 4 各公司运行控制 20 地坑不设防护 坠落伤人 6 2 3 36 4 各公司运行控制 21 狭窄环境有刺或突起物 人员伤害 6 6 3 108 3 各公司运行控制 设 备 装 机械设备 维修 22 潮湿不使用 12 伏电压照明 触 电 6 6 3 108 3 各公司运行控制 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表(冶炼工程)

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:775 KB 时间:2026-01-15 价格:¥2.00