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【精编资料】-116-年度安全工作先进集体班组个人评选通知方案

年度安全工作 先进集体班组个人 评选通知方案 XXXX 有限公司综合办公室 202X 年 X 月 X 日 目 录 一、指导思想.............................................3 二、组织领导.............................................3 三、评选比例.............................................4 四、评比范围.............................................4 五、评比条件.............................................4 (一)安全先进集体 ....................................4 (二)安全先进班组 ....................................5 (三)安全先进个人 ....................................5 (四)安全标兵 ........................................5 六、下列情况之一者取消先进集体评选资格...................6 七、下列情况之一者取消先进班组评选资格...................6 八、下列人员取消先进个人评先资格.........................6 九、评比办法.............................................7 十、具体要求.............................................7 附表 1:20XX 年度安全先进个人、先进班组、安全标兵指标分配 表 ....................................................9 附表 2:安全先进个人推荐表 ...........................11 附表 3:安 全 标 兵 推 荐 表 .........................12 附表 4:安全先进班组推荐表 ...........................13 附表 5:安全先进集体推荐表 ...........................14

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生产标准化八要素-11.识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求管理制度(4-1)

作成: 文永杰 审核人: 批准人: 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.5.4 文永杰 根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017-9-21 文永杰 安全生产标准化项目更新 1. 目 2. 范围 3. 职责 4. 规定内容 5. 记录 1. 目 为了建立识别和获取适用安全审查法律、法规、标准及其它要求管理制度,明确责任部门,确定获取渠 道、方式和时机,及时识别和获取适用安全生产法律、法规、标准、及其它要求、特制订本制度。 2. 范围 本制度适用于公司所有安全审查法律、法规、标准及其它要求管理。 3. 职责 3.1 安全生产办公室负责本次安全生产法律法规及其它要求识别、获取、归档、传递、发放、更新。 3.2 安全生产办公室负责符合性评审、相关培训。 3.3 安全生产主要负责人负责提供相关资源支持。 3.4 安全生产办公室负责安全生产法律、法规、标准培训计划和制定实施。 4. 规定内容 4.1 安全生产办公室首先通过各种渠道(如求助上级政府主管部门、外部培训、网络、书店等)收集、整理出 与本厂有关安全生产法律法规及其他要求文本。 4.2 安全生产办公室将收集到安全生产法律法规进行分类汇总,并识别适用安全生产法律、法规、标准, 填写《适用安全生产法律法规及其他要求清单》。 4.3 安全生产办公室每年组织一次对所收集本厂油罐安全生产法律法规及其它要求执行情况进行符合性 评价,消除违规现象和行为,并编制符合性评价报告。评价报告内容应包括 4.3.1 获取安全生产法律、法规和标准及其它要求适宜性和充分性; 4.3.2 企业是否存在违法违规现象和行为; 4.3.3 对不符合安全生产法律、法规和标准及其它要求现象和行为进行整改等。 4.4 安全生产办公室关注有关安全生产法律、法规及其它要求最新变化,为符合性评价提供依据。 4.5 安全生产办公室负责发放安全生产法律法规及其它要求文本给各部门(必要时发给个人),由安全生产 办公室对本厂员工进行内部安全生产法律法规及其它要求进行培训。必要时可以外派员工学习有关安全 生产法律法规及其它要求知识。 4.6 安全生产办公室收集、整理出与本公司有关安全生产法律法规及其它要求文本应存档,并形成文本数 据库。 4.7 业务部负责将本厂适用安全生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给供应商及其他相关方,以联络 函形式发送。 5. 相关文件 《隐患治理管理制度》 《变更管理制度》 6. 记录 5.1 《适用安全生产法律、法规、标准及其它要求清单》 5.2 《文件发放登记表》 5.3 《法律法规及其他要求符合型评审记录》 5.4 《安全教育培训记录表》

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【精编资料】-116-年度安全工作先进集体班组个人评选通知方案

年度安全工作 先进集体班组个人 评选通知方案 XXXX 有限公司综合办公室 202X 年 X 月 X 日 目 录 一、指导思想.............................................3 二、组织领导.............................................3 三、评选比例.............................................4 四、评比范围.............................................4 五、评比条件.............................................4 (一)安全先进集体 ....................................4 (二)安全先进班组 ....................................5 (三)安全先进个人 ....................................5 (四)安全标兵 ........................................5 六、下列情况之一者取消先进集体评选资格...................6 七、下列情况之一者取消先进班组评选资格...................6 八、下列人员取消先进个人评先资格.........................6 九、评比办法.............................................7 十、具体要求.............................................7 附表 1:20XX 年度安全先进个人、先进班组、安全标兵指标分配 表 ....................................................9 附表 2:安全先进个人推荐表 ...........................11 附表 3:安 全 标 兵 推 荐 表 .........................12 附表 4:安全先进班组推荐表 ...........................13 附表 5:安全先进集体推荐表 ...........................14

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录C:安全隐患整改验收通知

安全隐患整改/验收通知单 序号 隐患地点 隐患描述 整改要求 整改期限 复查时间 验证结果 复查人员签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 排查人员签字: 签发部门(盖章): 年 月 日 整改责任人签字: 签收日期: 年 月 日

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安全管理资料-隐患整改通知

隐患整改通知单 检查日期 检查部门 检查形式 参加检查人员 现场存在问题 落实整改负责人 年月日 检查负责人 年月日 复查意见 复查人 年月日

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安全隐患整改通知回复GDAQ4310

致: (项目监理机构) 我方接到编号为 安全隐患整改通知后,已按要求完成了 安全隐患整改通知回复 ( 施工单位项目部报监理 ) GDAQ4310 工程名称: 附:(文字资料及相片) 总承包单位(项目章): 工作,现报上,请予以复查。 年 月 日 专业监理工程师审查意见: 项目负责人(签名): 总监理工程师审核意见: 专业监理工程师(签名): 年 月 日 年 月 日 说明:回复应附整改后图片(用A4纸打印)。 项目监理机构(章): 总监理工程师(签名):

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安全隐患整改通知GDAQ4309

编号: 致: 安全隐患整改通知 ( 监理对施工单位项目部 ) GDAQ4309 工程名称: (承包单位) 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 限于 年 月 日 前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。 总监理工程师(签名): 年 月 日 项目监理机构(章): 签收人(签名): 签收日期:

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安全员全套资料-中标通知

中标通知书复印件

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安全员全套资料-暂时停止施工通知GDAQ4311

编号: 致: 年 月 日 暂时停止施工通知 ( 监理对施工单位项目部 ) GDAQ4311 经检查发现,施工现场存在下列安全隐患: 工程名称: (承包单位) 现通知你方必须于 时起,对本工程 部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项整改工作: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签名): 年 月 日

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安全员全套资料-处罚通知

处罚通知单(存根) №07 同志: 你于××月×日,在施工中违反 规定,经研究,决定对你进行 处罚。 项目分管负责人签名:×× ××年×月×日 经办人签名:×× ××年×月× 日 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 处罚通知单 同志: 你于××月×日,在施工中违反 规定,经研究,决定对你进行 处罚。 项目分管负责人签名:×× ××年×月×日 经办人签名:×× ××年×月× 日 注:一式四份,原检查单位、监理单位、企业、自存。

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生产管理知识-生產通知

★★★有限公司 生产通知单 附件一 订单号: 交期: NO:__________ 项 次 批号 料号 客户型号 公司型号 轴承数 数量 备注 涂装要求 印刷要求 唛 头﹕ 包装要求 备 注﹕ 生管经理 销售总监 制表﹕

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生产管理文件集合-更改通知

更改通知单 制造号码 日期_________ 通知部门 附节通知 更改事项: 原订事项: 更改原因 备注 发单 部门 审 核 填 单

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生产管理文件集合-交货期变更通知

交货期变更通知通知单位 制造号码 产品名称规格 生产数量 年 月 日 接 单 日 期 原预定 交货期 变 更 交货期 变 更 原 因 □ 船期 月/日 □ 人员不足 □ L/C □ 制造异常 □ 原物料延误 □机械故障 项目 单 位 1 5 10 15 20 25 30 原定 修 正 主管: 经办:

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生产管理文件集合-制造通知

制 造 通 知 单 日期 品名 编号 制造 说明 零件 名称 规 格 用 量 零 件 名 称 规 格 用 量 备 注 完成日期 数量 厂 长 意 见 总经理 厂长 业务经理 制表

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生产管理文件集合-裁剪通知

裁剪通知单 床次 客户名称: 批别 填表日期: 年 月 日 型号名称 已完成数量 订单数量 通知裁剪数量 指示日期 年 月 日 预定裁剪日期 年 月 日 完成日期 年 月 日 负 责 班 长 每打用量 包括本身 条 本单总用布量 布料名称宽度 色明细 马克码数 消耗量 分配比例 小 计 注 意 事 项 及 附 注 说 明 合计码数 本身布 边用料明细 规格 每打用量 本单总用量 小 计 用 料 明 细 规格 每打用量 本单总用量 小计 主管 审核 制表

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生产管理知识-生产工作情况通知

生产工作情况通知单 □ 更改第 次 □ 初 发 编号: 通知单位 □ 机械 □ 控制 □ 电瓶 FRP □ 试车 □ 厂长 □ 会计 □ 库房 □ 资料 生产型别 生产数量 车辆编号 马达 车身 控制 制 造 说 明 电瓶 其他: 部 门 第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 第 4 阶段 第 5 阶段 预定交车日期 机 械 控 制 电瓶 FRP 完 成 期 限 交 车 其 他 注 意 事 项 发单日期 发单分数 主任

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生产管理知识-07—11产品生产通知

产品生产通知单 编号:FR—07—11 A 版 ()设计开发产品 ()改进设计 产品 NO: 产品名称 数量 时间 制作部门 负责人 发通知部门 有关要求和规定: 编制: 审核: 批准: 产品生产通知单 编号:FR—07—11 A 版 ()设计开发产品 ()改进设计 产品 NO: 产品名称 数量 时间 制作部门 负责人 发通知部门 有关要求和规定: 编制: 审核: 批准:

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生产管理文件集合-产品生产情况通知单(七)

产品生产情况通知单(七) 制造 单 号 确 认 裁 决 审 核 填 单 产品名称 产品编号 订购数量 客户名称 胶布规格 样品数量 生产数量 代理商 出货日期 出口条件 颜色说明 交货地点 单 价 总价 标 纸 尺 寸 内盒/成打 外箱含量 外箱尺寸 才 数 包 装 说 明 箱 数 箱 号 印 刷 说 明 正面 箱标 侧面 箱标 制 造 说 明 备注 用 途 项 次 名 称 规 格 单 位 用 量 标 准 用 量 领 料 记 录 品 检 记 录 不 良 原 因 分 析 包 装 记 录 日 期 折实数 量 入袋数 量 装箱数 量 耗 用 工时 交 检 数 不 良 数 不 良 率 耗 用 工 时 原 物 料 用 量 厂 组 填 长 长 表

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安全员全套资料-安全隐患整改通知

安全隐患整改通知书 年 月 日 ( )检字 ××××× 公司 ××× 施工现场: ×月×日,经 ×××××检查发现你单位施工现场存在如下隐患。请接通知后,按照“三定”要求, 限 ××月× ×日前,按照有关安全技术规范和规程规定,采取相应整改措施,并自查合格后,将整改完 成情况防范措施,按时反馈到通知发出单位。 存在主要问题: 受检单位签章: 负责人签字: 电话: 年 月 日 通知发出单位签章: 单位: 经办人: 年 月 日 注:此表至少一式 2 份,检查单位、被检单位各一份;行业主管部门使用此表时应适当增加份数即: 建设(监理)单位、施工企业各增加一份。

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安全员全套资料-安全隐患整改通知回复GDAQ4310

致: (项目监理机构) 我方接到编号为 安全隐患整改通知后,已按要求完成了 安全隐患整改通知回复 ( 施工单位项目部报监理 ) GDAQ4310 工程名称: 附:(文字资料及相片) 总承包单位(项目章): 工作,现报上,请予以复查。 年 月 日 专业监理工程师审查意见: 项目负责人(签名): 总监理工程师审核意见: 专业监理工程师(签名): 年 月 日 年 月 日 说明:回复应附整改后图片(用A4纸打印)。 项目监理机构(章): 总监理工程师(签名):

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生产管理文件集合-产品生产情况通知单(三)

产品生产情况通知单(三) 制 造单 号 确 认 裁 决 审 核 填 单 产品名称 产品编号 订购数量 客户名称 胶布规格 样品数量 生产数量 代理商 出货日期 出口条件 色说明 交货地点 单 价 总价 包 装 纸 尺 寸 标 纸 尺 寸 内盒/成打 外箱含量 外箱尺寸 才 数 包 装 说 明 箱 数 箱 号 印刷 说明 正 面 箱 标 侧 面 箱 标 制 造 说 明 备注 用 途 项 次 名 称 规 格 单 位 用 量 标 准 用 量 备 注 日 期 本 日 产 量 本 日 补 本 日 不 良 本 日 良 品 累 计 良 品 日 期 本 日 产 量 本 日 补 本 日 不 良 本 日 良 品 累 计 良 品 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 生 产 数 量 记 数 10 10 说明 裁剪 印刷 熔制 品检 包装 合计 制造日 期 实用工 时 实际产 量 原 物 料 用 量 超 产 量 每千件 工 裁决 审核 填表

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生产管理知识-09-02生产通知

生产通知单 编号:FR-09-02 A 版 NO: 需方单 位名称 合同 号 需方联 系人 电话 序 号 制造产品名称 规格型号 数 量 技术标准、质量要求 1 2 3 4 5 6 7 8 技 术 说 明 交货地点 交货时 间 年 月 日 包装格式 运输方式 生产班组 通知任 务时间 年 月 日 通知人姓名 生产批 准时间 年 月 日 批准人 接单时 间 年 月 日 生产主 管经理 1. 本通知壹式肆份,分别由通知人、批准人、生产主管经理及生产 班组存备,相关人员必须按规定要求认真填写并检查执行不得有 误。 2. 本通知单产品:其技术标准,产品规格型号、数量已清,生产部 门必须按通知时间优质完成。 3. 本通知制造产品及技术标准由生产主管经理交由生产车间安排工 班制造,并通知质管部随时配合检查生产质量。 填表: 审核:

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生产管理知识-生产通知

生 产 通 知 单 日期: 年 月 日 品名 编号: 生产说明 零件名称 规格 用量 零件名称 规格 用量 零件名称 规格 用量 备 注 完成日期 年 月 日 数 量 备注 厂 长 意 见

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生产管理文件集合-生产线工作负荷通知

生产线工作负荷通知表 编号 通知部门 □厂长 □生产一张 □生产二张 □生产三张 □自存 工作期间 生产产品 制造单号 工作负荷 实有工时 预计加班 预计借调 厂长批示 科长 填表

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生产管理文件集合-生产通知

生 产 通 知 单 日期: 年 月 日 品名 编号: 生产说明 零件名称 规格 用量 零件名称 规格 用量 零件名称 规格 用量 备 注 完成日期 年 月 日 数 量 备注 厂 长 意 见

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