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生产管理知识-生 产 用 料 记 录

生 产 用 料 记 录 年 月 日 生 产 状 况 记 录 材 工 料 作 类 时 别 间 完 工 日 数 备 注 合 计 昨日存料 今日领料 本日存料 审核 记录

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生产管理文件集合-入库验收

入 库 验 收 年 月 日 编号: 入 库 名 称 数量 验 收 部 门 验收人员 验 收 记 录 结 果 □合 格 □ 入 库 位 入 库 部 门 入 库 记 录 主 管 经办 主 管 入库人 外厂加工成品入库 年 月 日 编号 成品名称 数量 价 承制厂商 总价 点收记录 □短交 □超交 □正确 点收人 检验记录 检验人 成 品 仓库 生产管理科 入 库 记 录 主 管 经 手 人 主 管 入 库 人

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生产管理文件集合-工 作 日 报

工 作 日 报 生产部门 日 期 移 交 在 制 品 本 日 在 制 品 机 种 批 号 预定生 产台数 前日 在制品 本日承前 线在制品 本日 本 日 累 计 本日在制品 本 日 累 计 正常工时加班工时 停 工 时 间 项目 机种 人数 工时 人数 工时 待料 停电 故障 其它 合计 工 作 工 时 合 计 工作时 间比率 备注 工 时 记 录 本 日 出 席 人 数 借 入 实有人数 本 日 请 假 人 数 本 日 借 调 人 数 借 出 实有工时 离职新进人员 厂长 科长 线长

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生产管理文件集合-1301-07返工废弃指令二合一

下达日期: 企业名称替换 返工号: . 下达部门: 返工指令-不合格品控制 生产指令: . 产品名称 型式规格 产品编号 返工位 返工数量 要求进度 返 工 原 因 要 求 分 一式四联:第一联生产部留底(白),二、三、四联转返工位执行,完工 后第二联(红)返回生产部,第三联(黄)交质保部,第四联返工位自存(蓝)。 返工日期 完工时间 返工签名 完成数量 合格数量 检验签名 制: 审核: 表编号:PSD1301-07 下达日期: 企业名称替换 废弃号: . 下达部门: 废弃指令-不合格品控制 生产指令: . 产品名称 型式规格 产品编号 处置位 废弃数量 检验确认 处理方法 NO 部件名称 拆卸数量 是否回用 成本核算 劳工费用 原材料材料回用 回收价值 拆 卸 部 件 清 总耗损 分 一式三联:第一联质保部留底(白),二、三联转处置位执行,处置后 第二联(红)交财务核算,第三联处置位自存(蓝)。 处置人/日期: 批准人/日期: 表编号:PSD1301-08

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生产管理文件集合-设备验收

设 备 验 收 编号:QR/QXP-002 设备名称 出厂编号 型号(规格) 价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设备安装调试情况: 设备验收结论: 参加验收人员 备注: 使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:

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生产管理文件集合-成品入库

成 品 入 库 年 月 日 编号 生产号码 入库位 存放位置 入库数量 产品名称 产品号码 位 良品 次品 等外品 合 计 备 注

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生产管理文件集合-产品设计图借阅

产品设计图借阅 借阅人 位 职别 借阅日期 图 号 图 名 用 途 机密 归还记 制造 修改 其他

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生产管理文件集合-生 产 用 料 记 录

生 产 用 料 记 录 年     月     日 生 产 状 况 记 录 材料类别 工作时间     完 工 日 数 备 注 合 计 昨日存料 今日领料 本日存料 审核          记录

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生产管理文件集合-样品制作管制

样品制作管制 材 料 预定制 作日期 制作人 员 实际完 工 确 认 寄 发 样品索 费 接 日期 制作号 品名 数量 客户 己足 己订 入库 起 止

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成品入库

成 品 入 库 年 月 日 编号 生产号码 入库位 存放位置 入库数量 产品名称 产品号码 位 良品 次品 等外品 合 计 备 注

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安全员全套资料-中小型机械验收

XXXX 公司 安全管理表格 A 类 中 小 型 机 械 验 收 表 11-6 安装位 工程名称 机械名称 使用位置 验收项目 验收意见 验收项目 验收意见 验收要求: 1、安装完成后由工长、架子班负责人、安全部门,进行一次性检查验收并签章; 2、非本工种人员不得进行操作; 验收结论; 搭设班组 签章 工(队)长 签章 方案制定人 签章 技术负责人 签章 安全部门签章 验 收 日 期 : 年 月 日

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生产管理文件集合-样品制作

样品制作 月 日 制作编号 样品名称 数 量 需要日期 客 户 目 的 □确认 □开发 □试作 参考资料 制作方法 审 核 填

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生产管理文件集合-样品追踪

样品追踪 送: 日期 制 作 状 况 及 日 期 记 录 制造 号码 客户 产品 名 称 数 量 预定 完成 预定 交货 原料 模子 物料 形成 加工 试用 完成 审核 制表

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设施检修

设 施 检 修 编号:QR/QXP-005 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 使用部门 检修申请日期 故障发生时间和现象: 检修记录: 验收人: 时间: 验收记录: 验收人: 时间: 备注; 编制: 审批:

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样品追踪

样品追踪 送: 日期 制 作 状 况 及 日 期 记 录 制造 号码 客户 产品 名 称 数 量 预定 完成 预定 交货 原料 模子 物料 形成 加工 试用 完成 审核 制表

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季度设备采购计划

表 1 季度设备采购计划 编 号 : 年 月 日 申购位 申请时间 预计使用期限 预计价格 拟安装地点 设备名称 规格型号 位 数 量 生产厂家 采购原因: 设备技术性能(安全、经济、可靠性、维修性)简要说明: 厂家情况调查说明: 申购位总经理 控股公司技术 质量安全部 控股公司 总工程师 集团技术质量部 集团公司总经理 注:本一式三份,本公司设备管理部门,控股公司技术质量安全部,集团公司 技术质量部 各一份。

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生产管理文件集合-制造命令

制 造 命 令 制造位 制造号码 开工日期 产品名称 产品编号 产品规格 数 量 使 用 材 料 制 造 方 法 完 成 日 期 厂长 生产管理科 移 交

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生产管理文件集合-1301-07废弃指令二合一

河北飞达汽车零部件有限公司 报废指令-不合格品控制 报废号: 2004.02.01 产品名称 导风管 32926027A 图 号 TB115007 申请人 任根强 返工数量 所有库存产品 报 废 原 因 要 求 因我公司生产的导风管 32926027A(原导风管 B) 是按照泰全公司对锁件 (暖风机外壳)生产的,而该对锁件尺寸较大,现在安装脱落,现泰全公司 要求我公司严格按照图纸尺寸要求进行生产,现库存产品做报废处理 报废日期 04.02.12 检 验 制 批 准 下达日期: 企业名称替换 废弃号: . 下达部门: 废弃指令-不合格品控制 生产指令: . 产品名称 型式规格 产品编号 处置位 废弃数量 检验确认 处理方法 NO 部件名称 拆卸数量 是否回用 成本核算 劳工费用 原材料材料回用 回收价值 拆 卸 部 件 清 总耗损 分 一式三联:第一联质保部留底(白),二、三联转处置位执行,处置后 第二联(红)交财务核算,第三联处置位自存(蓝)。 处置人/日期: 批准人/日期: 表编号:PSD1301-08

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生产管理知识-蓝图(设计图象样)借阅

蓝图(设计图象样)借阅 借阅人 位 职别 借阅日期 图号 图名 用 途 机密等级 归还记录 制造 修改 其它

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设备安装验收移交

设备安装验收移交-设备管理 移交日期: 接收日期 . 移交位: 接收位: 编 号 . 设备名称 型号规格 制造厂家 出厂编号 出厂日期 到厂日期 安装日期 开箱 前后 检查 文件 资料 清点 名称 型号规格 数量 名称 型号规格 数量 附 件 备 件 工 具 清 点 清点人 主管确认 试车签名/日期 主管确认/日期 检验 试车 记录 以下会签:本表一式六份,以下部门各持一份。 安装部门 使用部门 资料部门 技术部门 财务部门 生产部门 表编号:

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生产管理文件集合-蓝图(设计图象样)借阅

蓝图(设计图象样)借阅 借阅人 位 职别 借阅日期 图号 图名 用 途 机密等级 归还记录 制造 修改 其它

分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:48 KB 时间:2026-04-02 价格:¥2.00

设备操作规程培训验收

设备操作规程培训验收 培训日期: 设备名称 设备编号 使用部门 操作者 培 训 内 容 培训人 签字 操作者 签字 使用部门主管 签字 动力设备室主管 签字 2

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生产管理知识-09-01生产命令

生产命令 FR-09-01 A 版 年 月 日 生产部门 生产日期 产品名称 产品规格 产品数量 质量要求 总经理批示: 料号 品名 规格 机用料量 标准用量 备件 备注 制 作 方 法 经 办 生产部负责人 生产班组长 生产人员 签 名

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食品安全管理制度汇编饭厅从业人员健康经营许可证申请材料-食品进货查验和查验记录制度【4页】

食品进货查验和查验记录制度 食品进货查验制度 第一条 为把住食品进货关,保证进货渠道正规和质量安全,切实履 行法律规定的食品质量义务,保护自身和消费者的合法权益,依据《中 华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人 民共和国消费者权益保护法》等法等法规规定,特制定本制度。 第二条 食品经营者应当遵守本制度。 第三条 列入进货查验的食品,是指消费者经常食用的食品,主要包 括肉、禽、畜、粮食及其制品、蔬菜、水果、奶制品、豆制品、饮料 和酒类等食品。 第四条 经营者购进食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效 证件,并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定,以及证 明食品来源的票证,并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体 票证,由《市场食品索证索票办法》作出规定。 第五条 在购进食品时,必须对食品标识、外部感观和内在质量进行 查验,确保食品质量可靠、标识正确。 第六条 进货食品检查验收的内容: 1.产品及包装上的标识是否真实; 2.产品质量检验是否合格; 3.是否有中文标明的产品名称、厂名、厂址; 4.根据产品的特点和使用要求,需要标明产品规格、等级、所含主要 成份的名称和含量,是否有中文标明; 5.需事先让消费者知晓的,在外包装上 标明,或者事先向消费者提 供有关资料; 6.限期使用的产品,是否在明显处标明生产日期,安全使用期,失效 期。 7.使用不当、容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的 产品、有否警示标志和中文警示说明; 8.是否是国家明令禁止生产的淘汰产品; 9.产品是否掺杂、掺假; 10.产品是否以次充好、以假充真。 第七条 通过看、摸 、揉、捻、嗅、品等方式,对所进食品进行感官 判定,把好进货食品质量关。 第八条 市场经营的农产品及其散装食品,法律法规规 定的必须检验 或者检疫的,经营者必须查验其有效检验检疫证,未经检验检疫的, 不得上市销售。法律法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机 构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。 第九条 对进货食品的内在质量发生怀疑,自身具备食品质量检验能 力和条件的,自选检验验收,不具备条件的,委托法定食品检验机构 进行验收检验。 第十条 经营者在进货时,对查验不合格或无合法来源的食品,拒绝 进货。发现假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。 食品进货查验记录制度 第一条 为加强食品质量安全管理,保证销售食品质量安全,保护消 费者的合法权益,保障人民群众身体健康和生命安全,根据《中华人民 共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和 国消费者权益保护法》等法律法规的规定,制定本制度。 第二条 索证索要制度是指为保证食品安全,在购进食品时,本位 员工必须向供货方索取有关票证,以确保食品来源渠道合法、质量安 全。 第三条 与初次交易的供货位交易时,应索取证明供货者和生产加 工者主体资格合法的证明文件:营业执照、生产许可证、卫生许可证 等法律法规规定的其它证明文件,每年核对一次。 第四条 在购进食品时,应当按批次向供货者或生产加工者索取以下 证明食品符合质量质量标准或上市规定,以及证明食品来源的票证: 1、食品质量合格证明; 2、检验(检疫)证明; 3、销售票据; 4、有关质量认证标志、商标和专利等证明; 5、强制性认证证书(国家强制认证的食品); 6、进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、 报关、注册证。 第五条 下列食品进货时必须按批次索取证明票证: 1、活禽类:检疫合格证明、合法来源证明; 2、牲畜肉类:动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货

分类:安全管理制度 行业:食品医药行业 文件类型:Word 文件大小:17.9 KB 时间:2026-05-31 价格:¥2.00

生产管理文件集合-外厂加工成品入库

外厂加工成品入库 年 月 日 编号 成品名称 数量 价 承制厂商 总价 点收记录 □短交 □超交 □正确 点收人 检验记录 检验人 成 品 仓库 生产管理科 入 库 记 录 主 管 经 手 人 主 管 入 库 人

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:21.5 KB 时间:2026-06-07 价格:¥2.00