生产时间研究记录表 日期: 编号: 图号: 张号: 统 计 产品/材料/人员 动 作 现 行 建 议 节 省 操 作 〇 运 送 → 等 待 D 检 验 □ 储 送 ▽ 动作: 方法:现行□ 建议□ 距离(公尺) 地点: 时间(人一分) 操作工人: 编号: 成本:人工材料 绘图: 审定: 日期: 总 计 符 号 〇 → D □ ▽ 附 记 说 明 数量 距离 时间
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各 生 产 班 次 产 量 记 录 表 年 月 日 班 次 品 名 前班结存 前部门移交 本班生产 本班结存 移交人 点收人 早 班 中 班 夜 班
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检验作业日报(范例 A) 出货 日期 检查 顺序 订单 编号 设计 编号 订购 厂商 品 名 受 检 查 检 查 数 未 检 数 合 格 数 特 采 数 不合格数 不合格情况 人员 检 查 时间 备注 记事: 这张日报表适用于对外购买资材时的审查。对外购买的资材必须由资材组核对购买内容(数量及金额),再由检查组检查买进资材的质量。 购买资材如果是成品或半成品,不用检查当然是最理想,但是很多时候并不尽理想,因此检查工作还是不能省。
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出 厂 检 验 传 表 产品名称 数 量 客户名称 品 级 品 质 检 验 品 质 保 证 日期 检验员 进量 出量 不良数 项目 日期 复检员 抽样数 合格与否 备注
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产品质量检验记录表 单位: 月份第 页 成 形 不 良 加 工 不 良 日 期 产品 名称 批 号 产 量 良 品 数 不 良 数 不 良 率
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生产效率记录表(二) 生产数量 目标产量 预计工时 实际产量 实际工时 每工时产量 效率 本日 累计 本日 累计 本日 累计 本日 累计 目标 实际 目标
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表格编号:FM820204 Rev01 部门 存档编号 检验日期 01-04-29 共 1 页 第 1 页 进料检验记录表 厂商编码/名称 模具编码/名称 物料编码 物料名称 本批数量 合格数 接 收 标 准 检验项目 标准值/公差 测量方法 测量结果 判定 验 收 记 录 签 认 栏 检验 审核 批准 意见 填 表 须 知 1. 表格流程:工程部订立接收标准→进料品管→品管主管确认已达要求→(入库)→工程部存档。 2. 验收不合格者,不得入库。同时须知会供应商改善。 我 们 的 品 质 要 求 : 不 接 受 不 良 品 , 不 制 造 不 良 品 , 不 流 出 不 良 品 。 ( 工 程 部 填 写 ) ( IQC 填 写 )
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生产效率记录表(一) 单位别: 月份 日 期 工作 人数 实际 工时 平均工 时效率 机器使 用 率 平 均 收成串 平 均 用料率 本日生产项目
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生产设备日常保养记录表 F021A/0 设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×,已调整维修打○。添表人:
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生产过程检验标准表(一) 产品名称: 部 门 : 页次 部 门 负 责 工 作 质 量 管 理 部 门 负 责 工 作 生 产 过 程 管 理 检 验 项 目 生 产 过 程 工 作 项 目 说 明 作业标准 注意事项 检 验 点 合格范围 检验项目 与 方 法 抽 样 数 合格范围 不合格时 采取措施
分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:53 KB 时间:2026-02-23 价格:¥2.00
进厂布料检验记录表 采购单号 布料编号 日期 供 应 商 名称 码 数 布 号 宽 度 色 别 跳 纱 粗节纱 结头扣 1 并经扣 3 并 纬 扣 3 其 他 应有 实际 扣 1~10 扣 1~10 等 级 扣分 破边 扣 20 油污 1~10 皱痕 3~10
分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:80 KB 时间:2026-02-24 价格:¥2.00
进厂检验情况每日报表 年 月 日 抽 验 结 果 抽 验 项 目 判定 供 应 厂 商 编 号 名 称 交 验 数 量 抽 验 数 量 及格 退修数 报废数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 核示 主管 制衣
分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:31.5 KB 时间:2026-02-25 价格:¥2.00
生产过程检验标准表(二) 产品编号 产品名称 预定日期 年 月 日 拟 订 者 审核者 项次 管 理 点 管 理 事 项 说 明 管 理 标 准 检 验 方 法 抽 样 比 不 及 格 处 置 方 式 □ □
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进 料 检 验 报 表 检 验 日 期 : 编号:QR -4 0 判定 品 名 规 格 数 量 供应 商 抽检 数 不良 数 不良原因 允 收 拒 收 挑 选 备注 检验人员: 责任人:
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生产过程检验标准表 产品名称 部 门 页次 生产过程 部门负责工作 质量管理部门负责工作 生产过程管理 检验项目 工作项 目说明 作业标准 注意事项 检验点 合格范围 检验项目 与方法 抽样 数 合格 范围 不合格 时采取措施
分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:40.5 KB 时间:2026-03-06 价格:¥2.00
表格编号:XSX-FM-0303 Rev01 部门 存档号 版本号 日期 共 2 页 第 1 页 生产日报表 N o 生产线 派工单号 品号/品名/规格 要求量 人数 工时数 本班产量 合格数 备注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 编写: 审核: 批准: 表格编号:XSX-FM-0303 Rev01 部门 存档号 版本号 日期 共 2 页 第 2 页 生产日报表
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生产过程检验标准表(三) 产品代号 产品名称 编号 零件名称 加工过程 订定日期 □初订 □修订 管 理 点 管 理 工 作 项 目 说 明 作业标准 检 项 方 法 抽 样 数 合格范 围 不 及 格 处 置 方 式 生 产 过 程 说 明 审 核 拟订 年 月
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表格编号:XSX-FM-0308 Rev01 部门 存档号 版本号 日期 共 1 页 第 1 页 设备保养验收记录单 设备名称 : 设备编号: 保 养 内 容 保 养 结 果 保养人 验收人/日期 若保养结果良好: 若保养结果不良请注明不良现象
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检验作业日报(范例 A) 出货 日期 检查 顺序 订单 编号 设计 编号 订购 厂商 品 名 受 检 查 检 查 数 未 检 数 合 格 数 特 采 数 不合格数 不合格情况 人员 检 查 时间 备注 记事: 这张日报表适用于对外购买资材时的审查。对外购买的资材必须由资材组核对购买内容(数量及金额),再由检查组检查买进资材的质量。 购买资材如果是成品或半成品,不用检查当然是最理想,但是很多时候并不尽理想,因此检查工作还是不能省。
分类:安全管理制度 行业:其它行业 文件类型:Word 文件大小:37 KB 时间:2026-03-18 价格:¥2.00
进 料 检 验 记 录 表 编 号 : QR/QXT-010 年 月 日 名 称 材 质 送 检 单 位 检 验 方 式 □ 逐 个 检 验 □ 抽 样 检 验 检 验 方 法 抽 样 方 案 n = ; A e = R c = ; 供 应 商 检 验 项 目 检 验 结 果 检 备 注 检验员: 年 月 日 检验主管: 年 月 日
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表格编号:XSX-FM-0307 Rev01 部门 存档号 版本号 日期 共 1 页 第 1 页 设备点检记录表 设备名称: 设备编号: 点检情况/时间 检 查 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 点 检 人 其它: 1.正常 异常 × 停用 / ; 2. 发现异常及时停用并进行维修作业。 编写: 审核: 批准:
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进料检查记录表 品 名 /料 号 批 量 抽样数 不良数 不良率 检验日期 厂 商 图: NO 检 验 项 目 规 格 1 2 3 4 5 其 余 判 定 合 格 核 准 检 验 者 总 合 判 定 特 采 备 注 1.记录方式: 1.1 计量值:记录与规格值比较之 +或-值。 1.2 计数值:记录 OK 或 NG 2.若抽样数>5 2.1 计量值:除记录前 5PCS 之实 测值外,其余实测后仅记录最 小/最大值及几个即可。 2.2 计数值:除记录前 5PCS 之实 测结果外,其余仅记录几个 OK/几个 NG 即可。 不 合 格
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待 出 厂 产 品 检 验 表 年 月 日 机 型 客 户 规 格 数 量 材 料 箱 数 数 制造号码 检 验 项 目 不 合 格 箱 号 合 计 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检验判定:□准予出货 □请产品质量再详细检验 □建议退厂处理 □本批于 月 日装运 □等业务部通装运 复检: 检验员:
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表格编号:FM750105 Rev01 部门 存档号 版本号 日期 共 2 页 第 1 页 生产日报表 N o 生产线 派工单号 品号/品名/规格 要求量 人数 工时数 本班产量 合格数 备注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 编写: 审核: 批准: 表格编号:FM750105 Rev01 部门 存档号 版本号 日期 共 2 页 第 2 页 生产日报表
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文 具 及 工 具 进 料 表 年 月 日期 名称 数量 单位 备注 核准: 制订:
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