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建设工程消防验收意见书

顺市公消防支队 建设工程消防验收意见书 公消防验字[20XX]第 2 号 国电顺发电厂: 你单位申报的国电顺发电厂“油库区一期”项目油罐区、油料泵 房、消防泵房、仓库、消防水池等消防验收材料收悉。 国电顺发电厂“油库区一期”项目油罐区、油料泵房、消防泵 房、仓库、消防水池位于顺市马官镇顺发电厂厂区内东南位置,基 本情况如下:油罐区有 2000m³储罐四个,高 11.3 米,直径 15.1 米,防 火围堰长 44.5 米,宽 41.7 米,建筑面积 1856 平方米;油料泵房高 6.8 米,建筑面积 235 平方米;消防泵房高 3.5 米,建筑面积 25 平方米;仓 库高 3.7 米,建筑面积 48 平方米;消防水池深 1.5 米,容积 320 立方 米。以上建筑中,油罐为钢筋混凝土结构,耐火等级一级,油料泵房为 钢筋混凝土结构,耐火等级一级,消防泵房和仓库为砖砌水泥结构,耐 火等级二级。油罐区内配备有消防泵机和消防水池,油料泵房内配备自 动喷水灭火系统,全厂区内配有火灾自动报警系统和排烟系统,以及应 急照明系统,区域内配备有明显的防火标志及建筑消防设施器材。 20XX 年 3 月 18 日,依据《建筑工程消防验收评定规则》及相关国家 规范,我支队对该工程进行消防验收,认为该工程在消防方面具备使用 条件。消防验收合格,同时提出以下要求: 1、对建筑消防设施和消防器材应当定期维护保养,保证完整有效 2、经此次消防验收合格的工程如有改建、扩建、用途变更等,应依 法向公消防机构申报审核或备案。 二〇XX 年三月十八日

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生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-汽车客运车站生产督导检查表

汽车客运车站生产督导检查表(现场部分) 序 号 检查内容 检查标准 检查 办法 检查 结果 1 汽车客运 站 进出站检 查 1.进出站应落实“三不进站、六不出站”制度 (危险品不进站、无关人员不进站、无关车 辆不进站。超载客车不出站、全例检不合 格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出 站、客车证件不齐全不出站、出站登记表未 经审核签字不出站、乘客和驾驶员不系全 带不出站)。 2.行包检设备应正常有效使用。 3.出站口应排专人登车检查。 4.出站登记表应规范填写。 查看 现场 2 汽车客运 站进站 车辆营运 手续 是否齐全 有效 1.车辆行车本、检车记录应真实完整。 2.检查车辆档案、维修登记记录,应在有 相应资质的维修企业进行检修。 3.检查人员应现场上车检查。 查看 现场 3 城市公交 枢纽(场) 站全 停车场、公交枢纽配备保人员、灭火器。 停车场有围墙或栅栏。 查看 现场

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企业应急管理体系全套文件模板-5.救援训练记录

救 援 训 练 记 录 编号:BZH11.1-2 参加部门、人员: 训练地点 总 指 挥 训练日期 起止时间 训练项目、方案: 训练过程概述: 救援人员对职能的认知程度: □最佳 □较好 □中等 □一般 □最低 救援人员使用救援装备的熟练程度: □最佳 □较好 □中等 □一般 □最低 训练总结(包括改进建议): 备注: 记录人:

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企业应急管理体系全套文件模板-13.救援训练计划

救 援 训 练 计 划 编号:BZH11.1-1 序号 训练日 期 训练科目 参加人员 训练地点 1. 火灾事故现场逃生 全体员工 车间 2. 触电事故现场处置方案 全体员工 车间 3. 人工呼吸 应急救护组成员 会议室 4 伤员包扎 应急救护组成员 会议室 编制人: 审批人: 日 期: 日 期:

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建设工程消防验收意见书

顺市公消防支队 建设工程消防验收意见书 公消防验字[20XX]第 2 号 国电顺发电厂: 你单位申报的国电顺发电厂“油库区一期”项目油罐区、油料泵 房、消防泵房、仓库、消防水池等消防验收材料收悉。 国电顺发电厂“油库区一期”项目油罐区、油料泵房、消防泵 房、仓库、消防水池位于顺市马官镇顺发电厂厂区内东南位置,基 本情况如下:油罐区有 2000m³储罐四个,高 11.3 米,直径 15.1 米,防 火围堰长 44.5 米,宽 41.7 米,建筑面积 1856 平方米;油料泵房高 6.8 米,建筑面积 235 平方米;消防泵房高 3.5 米,建筑面积 25 平方米;仓 库高 3.7 米,建筑面积 48 平方米;消防水池深 1.5 米,容积 320 立方 米。以上建筑中,油罐为钢筋混凝土结构,耐火等级一级,油料泵房为 钢筋混凝土结构,耐火等级一级,消防泵房和仓库为砖砌水泥结构,耐 火等级二级。油罐区内配备有消防泵机和消防水池,油料泵房内配备自 动喷水灭火系统,全厂区内配有火灾自动报警系统和排烟系统,以及应 急照明系统,区域内配备有明显的防火标志及建筑消防设施器材。 20XX 年 3 月 18 日,依据《建筑工程消防验收评定规则》及相关国家 规范,我支队对该工程进行消防验收,认为该工程在消防方面具备使用 条件。消防验收合格,同时提出以下要求: 1、对建筑消防设施和消防器材应当定期维护保养,保证完整有效 2、经此次消防验收合格的工程如有改建、扩建、用途变更等,应依 法向公消防机构申报审核或备案。 二〇XX 年三月十八日

分类:安全管理制度 行业:建筑加工行业 文件类型:Word 文件大小:34.2 KB 时间:2025-10-24 价格:¥2.00

企业应急管理体系全套文件模板-9.应急设施 装备 物资检查、维护、保养记录

应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录 编号:BZH11.1-5 序号 物品名称 存放位置 检查/维护 日期 存在问题 处置措施 检查人 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录 编号:BZH11.1-5 序号 物品名称 存放位置 检查/维护 日期 存在问题 处置措施 检查人 备注 01 手提式灭火器 有效 \ 02 推车灭火器 有效 \ 03 应急灯 完好 \ 04 担架 完好 \ 05 防护面罩 完好 \ 06 急救药箱 有效 \ 07 疏散标志 完好 \

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企业应急管理体系全套文件模板-4.救援训练计划

救 援 训 练 计 划 编号:BZH11.1-1 序号 训练日期 训练科目 参加人员 训练地点 编制人: 审批人: 日期: 日期:

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企业应急管理体系全套文件模板-8.应急设施 装备 物资清单

应急设施/装备/物资清单 编号:BZH11.1-4 序号 应急设施/装备 /物资名称 型号 购入 日期 数量 存放位置 责任人 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 应急设施/装备/物资清单 编号:BZH11.1-4 序号 应急设施/装备 /物资名称 型号 购入 日期 数量 存放位置 责任人 备注 01 手提式灭火器 02 推车灭火器 03 应急灯 04 担架 05 防护面罩 06 急救药箱 07 疏散标志 08 手电筒 09 全绳 10 各类警示牌 11 移动发电机 12 救护服装 13 逃生面罩 14 伸缩梯 15 水带 16 水泵

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企业应急管理体系全套文件模板-3.关于公司建立应急求援队伍的通知

XXXXXXXXXX 有限公司文件 XX〔202X〕5 号 关于公司建立应急救援队伍的通知 各部门、车间、班组: 为认真贯彻、落实“全第一、预防为主、综合治理”的全生 产方针,应对突发事件,保障生产,促进公司全发展,根据上 级各全管理部门的要求和我公司的实际情况,经公司研究决定,建 立事故应急救援队伍,×××担任总指挥,×××担任应急管理人员。 应急救援队伍职责:承担公司内部突发性应急救援任务,包括生 产全事故、地震等自然灾害、建筑施工事故等全事件的抢险救援 工作,减少事故所造成的损失和人员伤亡。 事故应急救援队伍成员如下: 总指挥: 组 长: 副组长: 成 员: 特此通知 XXXXXXXXXX 有限公司 年 月 日

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生产全事故隐患排查治理审核申请(上海柏科)

上海柏科管理咨询股份有限公司 生产全事故隐患排查治理 “一企一标准、一岗一清单”创建工作审核申请 海淀区监局: 根据市生产委员会《关于开展生产隐患排查治 理“一企一标准、一岗一清单”编制试点工作的通知》(京 发〔2015〕17 号)要求,我公司 成立工作小组,制定工 作计划,在海淀区监局分配的 22 个企业开展“一企一标准、 一岗一清单”创建工作,深入企业现场,进行风险辨识,开 展全培训,编制个性化标准和岗位清单,取得较好成果, 经自评达到标准要求,特申请审核。 附件一:生产全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一 清单”编制检查申报材料汇编 附件二、生产全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一 清单”创建企业名单 上海柏科管理咨询股份有限公司 2016 年 8 月 10 日 上海柏科管理咨询股份有限公司 附件一:生产全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一 清单”编制检查申报材料汇编(略)

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冬季检修期间两体系考核奖惩记录

奖惩内容 金额 1 在预热期4级桶内作业时未挂全带 100 2 在预热期4级桶内作业时未挂全带 100 3 在预热期4级桶内作业时未挂全带 100 4 在凝汽器施工过程中为戴全带 100 5 1#过热器电焊机二次线破损 50 6 1#框架用吊装带捆绑氧气瓶直接吊 装 100 7 高空作业未挂全带 300 8 检修现场私自接电 50 9 在废铁厂施工作业时未戴全帽 50 10 未戴全帽 200 11 电焊机二次线裸露 100 12 电焊机二次线裸露 100 13 1#窑头保温全带未挂绳 100 14 15 16 17 18 19 20 冬季检修两体系考核奖惩记录 奖惩 序号 日期 姓名 检查人 立即整改 备注

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PPT:生产全事故隐患排查治理

PPT:生产全事故隐患排查治理

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企业应急管理体系全套文件模板-6.事故应急救援报告

事故应急救援报告 编号:BZH11.1-3 事故名称 发生时间 发生地点 责任人 参与救援的 人员与机构 领导人: 参与机构: 参与人员: 使用的设 施、装备、 物资 财产损失 人员伤亡 救援过程描述: 救援效果评定: 备注: 编制人: 日期: 审批人: 日期:

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制度及体系性文件发放记录

车间部门 收文人签字 收文日期 备注 调度监控室 综合办公室 采供管理部 市场营销部 质量控制室 资产保卫部 财务管理部 供料车间 烧成车间 机电车间 xxxx车间 发放人: 文件发放记录 文件名称

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部分行业领域“两个体系”细则目录

- 1 - 附件 3 部分行业领域“两个体系”细则目录 1.非煤矿山“两体系”细则 2.冶金工贸“两体系”细则 3.化工“两体系”细则 4.职业病危害“两体系”细则

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全员全套资料-隐患整改情况报告书

隐患整改情况报告书 监站(检科): 我 工地于 月 日,接到贵站(科) ( )字 号事故隐患整改通知书,现将提出要求整改的事项,我们进行整改落实的情况报告如下,请核查。 整改情况: 项目负责人: 年 月 日 项目部检查意见: 负责人:××× ×× 年×月×日 企业复查意见: 负责人:××× ×× 年×月×日 建设(监理)单位意见: 负责人:××× ×× 年×月×日 企业主管部门复查意见: 负责人:××× ×× 年×月×日 注:一式四份,原检查单位、监理单位、企业、自存。

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全员全套资料-隐患整改通知GDAQ4309

编号: 致: 隐患整改通知 ( 监理对施工单位项目部 ) GDAQ4309 工程名称: (承包单位) 经检查发现,施工现场存在下列隐患: 限于 年 月 日 前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。 总监理工程师(签名): 年 月 日 项目监理机构(章): 签收人(签名): 签收日期:

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全员全套资料-四格隐患整改通知书

隐患整改通知书 年 月 日 ( )检字 四川省送变电建设有限责任公司 公司 盘县四格风电场一期工程 施工现场: ×月×日,经 ×××××检查发现你单位施工现场存在如下隐患。请接通知后,按照“三定”要求, 限 ××月× ×日前,按照有关全技术规范和规程规定,采取相应整改措施,并自查合格后,将整改完 成情况防范措施,按时反馈到通知发出单位。 存在的主要问题: 受检单位签章: 负责人签字: 电话: 年 月 日 通知发出单位签章: 单位: 经办人: 年 月 日 注:此表至少一式 2 份,检查单位、被检单位各一份;行业主管部门使用此表时应适当增加份数即: 建设(监理)单位、施工企业各增加一份。

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工贸生产企业全制度全套-隐患检查、整改 Microsoft Word 文档

生产检查记录 检查形式:                       年 月 日 检查部门 参加人员 受检部门 参加人员 检 查 内 容 存 在 问 题 整 改 意 见 受检单位负责人 全部门负责人 备注:     记录员: 说明:1.支撑对象:*****公司《全检查管理制度》;2.适用范围:公司各种形式的 全检查记录; 3. 要求:公司及各单位每次开展巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查等 检查后,要如实填写;各单位保存;4.保存期限三年。 编号:BZH-REF-11-02 全检查表 受检单位: 序号 检查项目 检查内容 检查结果 备注 检查人: 检查时间: 说明:1.支撑对象:*****公司《全检查管理制度》;2.适用范围:公司及各车间全 检查表;3. 要求:各车间根据实际情况制定本车间全检查表,将检查的项目和标准写全。 设备科负责制定公司设备设施全检查表。每年年底进行更新,并报全科修订;4.保存期 限三年。

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全员全套资料-隐患整改通知书

隐患整改通知书 年 月 日 ( )检字 ××××× 公司 ××× 施工现场: ×月×日,经 ×××××检查发现你单位施工现场存在如下隐患。请接通知后,按照“三定”要求, 限 ××月× ×日前,按照有关全技术规范和规程规定,采取相应整改措施,并自查合格后,将整改完 成情况防范措施,按时反馈到通知发出单位。 存在的主要问题: 受检单位签章: 负责人签字: 电话: 年 月 日 通知发出单位签章: 单位: 经办人: 年 月 日 注:此表至少一式 2 份,检查单位、被检单位各一份;行业主管部门使用此表时应适当增加份数即: 建设(监理)单位、施工企业各增加一份。

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全员全套资料-隐患整改通知回复GDAQ4310

致: (项目监理机构) 我方接到编号为 的隐患整改通知后,已按要求完成了 隐患整改通知回复 ( 施工单位项目部报监理 ) GDAQ4310 工程名称: 附:(文字资料及相片) 总承包单位(项目章): 工作,现报上,请予以复查。 年 月 日 专业监理工程师审查意见: 项目负责人(签名): 总监理工程师审核意见: 专业监理工程师(签名): 年 月 日 年 月 日 说明:回复应附整改后的图片(用A4纸打印)。 项目监理机构(章): 总监理工程师(签名):

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施工现场环境管理体系运行检查表

施工现场环境管理体系运行检查表 施工单 位 工程名称 检查日 期 检查人 陪同人 检查项目 检查情况 备 注 4.4.6 运行控制 一、噪声控制 1.强噪声设备封闭使用 或合理排使用时间 2.人为施工噪声得到有 效控制 3.定期对噪声排放进行 监测 4.强噪声施工阶段严格 按运行控制要求施工 5.其它 二、污水排放控制 1.搅拌机前台及运输车 清洗处设沉淀池 2.食堂污水排放设隔油 池 3.油料库应有防渗漏措 施 4.可能污染水源的施工 阶段严格按运行控制要 求施工 5.其它 三、扬尘控制 1.施工现场主要道路硬 化处理 2.易飞扬材料封闭有效 或遮盖严密 3.易飞扬材料运输、使 用应符合程序文件要求 4.易扬尘天气应经常洒 水降尘 5.施工垃圾清运应洒水

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全员全套资料-项目隐患跟踪检查记录

项目隐患跟踪检查记录 时间 检查部位 隐患内容: 整改建议: 整改结果: 受检查者签字: 检查人:

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图4.3.7S战略体系

7S 战略体系值 领导 系统 体制 结构 共 同 价值 战略 技能 人员

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体系审核-奇瑞

编号:BG.05.402-20 上汽·奇瑞 体 系 审 核 报告编号: 供应商名称 供应商代码 体系审核内容 合格品是否遵循先进先 出原则/产品可追溯性 不合格品控 制情况 控制文件(作业指导 书)、特殊标记 生产环境、生产组织 布局 检查一致性生产 Cpk≥1.33 设备维护

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